**县数据**管理局
****年部门预算公开
****年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门机构设置和人员情况
3.****年主要(略)
第二部分 ****年部门预算表
1.****年财政拨款收支总体情况表
2.****年一般公共预算支出预算情况表
3.****年一般公共预算基本支出预算情况表
4.****年政府性基金预算收支总表
5.****年国有资本经营预算收支总表
6.****年部门收支总体情况表
7.****年部门收入预算总体情况表
8.****年(略)
9.****年(略)
10.****年部门政府采购支出预算表
11.****年部门政府购买服务支出预算表
12.****年(略) 三公 经费支出情况表
13.****年项目支出预算绩效目标表
第三部分 ****年部门预算情况说明
1.关于****年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于****年部门一般公共预算安排情况说明
3.关于****年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4.关于202(略)
5.关于****年部门国有资本经营预算安排情况说明
6.关于****(略)
7.关于2(略)
8.关于2(略)
9.关于****年部门项目支出预算安排情况说明
10.关于****年部门一般公共预算安排 三公 经费情况说明
11.其他重要事项情况说明
第四部分 ****年部门预算重要名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
根据省委、省政府批准,市委办、市政府办印发的《**县机构改革方案》(六办【****】8号)**委、(略)(邱发【****】8号)规定,**县数据**管理局主要职责是:
1、贯彻执行国家、省、市有关数据**管理的方针政策和法律法规。研究制定本县数据**发展规划和年度计划并组织实施(略)
2、推行上级制定的数据**的采集、存储、使用、开放、共享等标准规范,并监督实施。
3、负责本县大数据管理库(略)
4、统筹推进数字经济,构建现代化信息技术和产业生态体系,负责以大数据为引领的信息产业行业管理。
5、负责本县信息化领域对外交流**;**有关部门做好全县大数据、信息化人才培养和引进工作。
6、开展《网络安全法》等普法宣传,配合开展执法监督管理工作。
7、大力发展 互联网+政务服务 ,建设实体大厅、线上大厅、移动端和自助终端 四位一体 的新型政务服务体系。
8、指导乡村两级加强本级为民服务大厅建设,规范开展为民服务工作。
9、对各职能部门行政审批服务工作实施督办指导和协调服务。
10、负责对进入县政务大厅审批服务项目的确定和调整。
11、负责全县政务公开日常工作,指导乡镇、开发区**直单位开展政务公开工作。
12、负责对县政务大厅窗口、工作人员的管理和考核。
13、完**委、县政府交办的其他事项。
14(略)。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化 放管服 改革要求,深入推(略)。
二、部门机(略)
**县数据**管理局****年度部门预算包括**县数据**管理局本级预算和**县数据**管理局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,(其中:行政单位1个;参照公务员管理事业单位0个;公益一类事业单位0个;公益二类事业单位0个),编制10个(其中:行政编10个,参公编0个,事业编0个),实有人数9人(其中:在职9人,离休0人,退休0人)。
三、202(略)
5.推行上级制定(略)享等标准规范,并监督实施。
- ****年部门预算表
**县数据**管理局****年部门预算表由以下13张表格构成,具体(略)。
1.****年财政拨款收支总体情况表(附表1)
2.****年一般公共预算支出预算情况表(附表2)
3.****年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)
4.****年政府性基金预算收支总表(附表4)
5.****年国有资本经营预算收支总表(附表5)
6.****年部门收支总体情况表(附表6)
7.****年部门收入预算总体情况表(附表7)
8.****年部门支出预算总体情况表(附表8)
9.****年部门基本支出预算总体情况表(附表9)
10.****年部门政府采购支出预算表(附表10)
11.****年部门政府购买服务支出预算表(附表11)
12.****年部门一般公共预算 三公 经费支出情况表(附表12)
13.****年项目支出预算绩效目标表(附表13)
第三部分 ****年部门(略)
一、关于****年财政拨款收支预算总体情况说明
**县数据**管理局****年财政拨款收支预算80.7万元,较上年增加9.3万元,增长13%,主要原因:人员经费及日常公用经费增多,**县数据**管理局政务公开、为民服务业务量扩大,数据**管理工作处于筹建期间,设备设施都须保障,在乡镇设(略)。收入来源为:财政拨款;支出按功能分类分为:一般公共服务支出80.7万元。
二、关于****年部门一般公共预算安排情况说明
**县数据**管理局一般公共预算收入80.7万元,较上年增加9.3万元,增长13%,主要原因是人员经费及日常公用经费增多,**县(略),数据*(略),设备设施都须保障,在乡镇设立为民服务中心智能化监控业务等。一般公共预(略).7万元,比上年预算数增加9.3万元,增长13%,主要原因是人员经费及日常公用经费增多,**县数据**管理局政务公开、为民服务业务量扩大,数据**管理工(略),设备设施都须保障,在乡镇(略)。具体情况如下:
(一) 一般公共服务支出 80.7万元
三、关于****年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
**县数据**管理局****年一般公共预算基本支出80.78万元,具体(略):
- 工资福利支出(略),主要包括:基本工资、绩效工资、津贴补贴、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、其他工资福利支出、伙食补助费、其他社会保障、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金。
- 商品和服务支出88万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、维修(护)费、培训费、其他交通费、工会经费、会议费、福利费、其他商品服务支出、租赁费。
四、关于****年部门政府性基金预算安排情况说明
**县数据**管理局****年政府性基金收入预算0万元。
**县数据**管理局****年政府性基金支出预算0万元。
五、关于****年部门国有资本经营预算安排情况说明
**县数据**管理局****年国有资本经营收入预算0万元。
**县数据**管理局****年国有资本经营支出预算0万元。
六、关于****年部门收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则,**县数据**管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。**县数据**管理局****年收支总预算80.7万元,较上年增加9.3万元,增长13%,主要原因:人员经费及日常公用经费增多,**县数据**管理局政务公开、为民服务业务量扩大,数据**管理工作处于筹建期间,设备设施都须保障,在乡镇设立为(略)。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出80.7万元。
七、关于****年部门收入预算总体情况说明
****年部门组织收入80.7万元,部门可支配收入80.7万元,增长原因主要(略),**县数据*(略),二是数据**管理工作处于筹建期间,设备(略),在乡镇设立为民服务中心智能化监控业务等。
八、关于(略)
****(略).7万元,同上(略).3万元。其中:财政拨款(补助)安排80.7万元,同上年相比增加9.3万元。各项支出增减原因分析:人员经费及日常公用经费增多,**县数据**管理局政务公开、为民服务业务量扩大,数据**管理工作处于筹建期间,设备设施都须保障,在乡镇设立为民服务中心智能化监控业务等。
九、关于****年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门事业发展目标,结合财力可能,****年共安排支出项目0个,资金总额0万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内(略),纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收(略),转移性收(略)。
十、关于****年部门一般公共预算安排 三公 经费情况说明
根据 三公 经费预算管理有关规定,结合部门实际,****年共安排 三公 经费预算0.8万元,与上年预算持平。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.8万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
- 因公出国(境)费支出0万元,较****年预算无变化。
- 公务接待费支出8万元,与上年预算持平,主要原因是单位业务照常开展,在岗人员稳定。经费使用贯彻落实党中央 八项规定 和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较****(略)。
- 其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况。
****年**县数据**管理局机关运行经费安排13.88万元,包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费(略)96万元,增长39%,主要原因是机构改革部分人员经费及日常公用经费增多,**县数据(略),数据**管理工作处于筹建期间,设备设施都须保障,在乡镇设立为民服务中心智能化监控业务等。
(二)政府采购预算安排情况。
202(略),其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
根据相关文件规定,**县数据**管理局办公等国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。
根据(略),**县数据**管理局车辆交由公务用车管理平台统一管理。
根据资产管理有关要求,结合部门实际,****年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元。
(四)项目及绩效目标情况。
**县数据**管理局(略)部门预算批复绩效目标的项目共0个,涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。
第四部分 ****年部门预算重要名词解释
- 财政拨款收入:是指市财政当年(略),主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出:是指保障机构(略)用支出。
三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、 三公 经费:纳入财政预决算管理的 三公 经费,是指单位用(略)(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安(略)
五、机关运行费:是指各部(略),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福(略)
附表:(略)