内部控制评价及风险评估专项审计项目采购公告
一、项目名称
内部控制评价及风险评估专项审计项目。
二、项目内容
对我院内部控制情况、经济活动风险进行评价、评估。
三、项目要求
按合同约定时间完成专项审计工作,并提交书面评价(评估)报告。
四、供应商资质要求
(一)需具备国家行业主管****事务所执业证书;
(二)在中国境内依法注册成立三年及以上(以执业证书上的批准设立日期为准),且近三年内没有被相关部门予以行政处罚或禁入的记录,具有良好的商业信誉;
(三)被有关部门责令停业、企业经营资格被取消、企业财产被查封或冻结或者处于破产状态的,不允许参加本次询价;
(四)拟委派的项目工作人员需具有履行合同所必备的专业技术能力,项目负责人必须具有注册会计师证;
(五)本次遴选不接受联合体报价。
五、供应商须提供的资料
(一)纸质版遴选文件(不少于四份,按次序装订成册并加盖公章);
1、企业营业执照、税务登记证、执业许可证复印件;
2、企业法人代表授权委托书原件;
3、近三年工作业绩(若有做过类似项目的业绩,请把该项目排在前列);
4、针对本项目的实施方案;
5、人员配备情况及项目负责人资质(含工作业绩及证明材料复印件);
6、报价单(报价为含税价,包含所有费用)。
(二)电子版资料(现场PPT展示时使用,展示不超过5分钟)
实施方案介绍(PPT格式)。
六、遴选报名时间:2021年06月19日至2021年6月23日
上班时间:上午9:00至11:30 下午15:00至17:00。
七、报名地点:****医院**院区9号楼701室
八、联系方式:联系人:黄老师 联系电话:****3125
九、遴选时间另行通知。
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