办公用品采购公告
一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | Z****083204 | 皮面记事本|32K|7900|得力 | 得力 | 7900 | 本 | 2 | 单亮亮 | ||||
2 | Z****083426 | 复印纸|A4白令海|得力 | 太阳之鹰80g | 8包/箱 | 箱 | 6 | 单亮亮 | ||||
3 | Z****083428 | 复印纸|多林|A4 | 太阳之鹰80g | 8包/箱 | 包 | 3 | 邵帅 | ||||
4 | Z****084767 | 固体胶水|7102|得力 | 得力 | 35g | 瓶 | 5 | 单亮亮 | ||||
5 | Z****085716 | 回形针|0018|得力 | 得力 | 18 | 盒 | 10 | 单亮亮 | ||||
6 | Z****087602 | 计算器|12位语音 | 晨光 | ADG98777 | 个 | 4 | 崔秀兰 | ||||
7 | Z****087604 | 计算器|837|得力 | 得力 | 837 | 个 | 4 | 刘洋、刘晓亮 | ||||
8 | Z****087611 | 记号笔|黑色 | 掌握 | GFM289 | 个 | 40 | 单亮亮 | ||||
9 | Z****087778 | 剪刀|12# | 三木 | P75 | 把 | 1 | 单亮亮 | ||||
10 | Z102****78001 | 剪刀|6009|得力 | 三木 | P75 | 把 | 2 | 王同超 | ||||
11 | Z102****78002 | 剪刀|6009|得力 | 三木 | P75 | 把 | 3 | 邵帅 | ||||
12 | Z****087897 | 胶水|液体 | 雪奥 | 1112 | 个 | 20 | 刘洋 | ||||
13 | Z****089136 | 拉杆夹|横版 | 三木 | Q310 | 个 | 40 | 崔秀兰 | ||||
14 | Z****092182 | 塑料书架|得力 | 富强 | FQ9824 | 个 | 4 | 单亮亮 | ||||
15 | Z****095141 | 旋转订书机|B414|齐心 | 三木 | P414 | 个 | 1 | 王晓峰 | ||||
16 | Z****095284 | 燕尾夹|25mm | 得力 | 8564 | 个 | 144 | 邵帅、刘洋 | ||||
17 | Z****095285 | 燕尾夹|32mm | 得力 | 8563 | 个 | 156 | 邵帅、刘洋、单亮亮 | ||||
18 | Z****095286 | 燕尾夹|50CM | 得力 | 8561 | 个 | 72 | 邵帅、刘洋 | ||||
19 | Z****096165 | 圆形**|9863|得力 | 得力 | 9863 | 个 | 1 | 单亮亮 | ||||
20 | Z****096167 | 圆珠笔|BC-15 | 晨光 | A2 | 个 | 40 | 邵帅 | ||||
21 | Z102****81701 | 中性笔|晨光按动|晨光 | 晨光 | K35 | 个 | 24 | 王美玉 | ||||
22 | Z102****81702 | 中性笔|晨光按动|晨光 | 晨光 | K35 | 个 | 250 | 邵帅、刘洋、单亮亮 | ||||
23 | Z****096823 | 中性笔笔芯|0.5 | 晨光 | G-5 | 个 | 20 | 单亮亮 | ||||
24 | Z****096824 | 中性笔芯|按动 | 晨光 | G-5 | 个 | 60 | 邵帅 | ||||
25 | Z****097101 | 装订线 | 个 | 100 | 王美玉 | ||||||
26 | Z****100275 | 白板笔|黑色 | 晨光 | 2201 | 个 | 20 | 单亮亮 | ||||
27 | Z****100278 | 白板擦|7890|得力 | 得力 | 7890 | 个 | 2 | 刘洋 | ||||
28 | Z****100712 | 壁纸刀片 | 日钢 | 3136 | 个 | 40 | 宁伟东 | ||||
29 | Z102****99701 | 档案袋|A4 | 和昌 | 260g | 个 | 120 | 王同超 | ||||
30 | Z102****99702 | 档案袋|A4 | 和昌 | 260g | 个 | 40 | 崔秀兰、刘宸伊 | ||||
31 | Z102****99703 | 档案袋|A4 | 和昌 | 260g | 个 | 20 | 单亮亮 | ||||
32 | Z102****00701 | 档案盒|5623|得力 | 新阳 | AF55 | 个 | 78 | 刘宸伊 | ||||
33 | Z102****00702 | 档案盒|5623|得力 | 新阳 | AF55 | 个 | 30 | 单亮亮 | ||||
34 | Z****102908 | 订书钉|NO.0010|1000枚 | 三木 | 8201 | 盒 | 10 | 王同超 | ||||
35 | Z****102909 | 订书钉|NO.0018|1000枚 | 三木 | 8201 | 盒 | 20 | 单亮亮 | ||||
36 | Z****102913 | 订书器|120cm90cm|加厚 | 三木 | MC84 | 个 | 5 | 单亮亮 | ||||
37 | Z****106665 | 打印纸|241-1-2 | 碧霄 | 二联 | 箱 | 20 | 邵帅 | ||||
38 | Z****106678 | 打印纸|241-5 | 碧霄 | 五联 | 箱 | 30 | 王美玉 | ||||
39 | Z****106683 | 打印纸|241-6-2 | 国立 | 六联 | 箱 | 30 | 崔秀兰 | ||||
40 | Z****106692 | 打印纸|A3 | 太阳之鹰80g | 每包按照每箱4包报价 | 包 | 3 | 刘晓亮 | ||||
41 | Z102****69401 | 打印纸|A4 | 太阳之鹰80g | 每包按照每箱9包报价 | 包 | 1 | 王美玉 | ||||
42 | Z102****69402 | 打印纸|A4 | 太阳之鹰80g | 每包按照每箱10包报价 | 包 | 10 | 崔秀兰 | ||||
43 | Z102****69403 | 打印纸|A4 | 太阳之鹰80g | 每包按照每箱11包报价 | 包 | 2 | 何明 | ||||
44 | Z****106695 | 打印纸|A4|佳印 | 太阳之鹰80g | 每包按照每箱11包报价 | 包 | 6 | 刘洋 | ||||
45 | Z****108752 | 档案盒|30mm宽 | 新阳 | AF35 | 件 | 16 | 翟金龙 |
物资采购详细要求 | 按国标产品要求报价,报价含税及运费。中粮合格供应商优选。非中粮合格供应商请联系QQ****22409进行资格审核,并试用,不合格产品自行退货,并赔偿损失。如发现供应商恶意报价、串标围标现象,直接列入黑名单。 |
二、报名要求
交货地址 | ****(**省**市国文大街2887号) | |
报价是否含税 | 是,说明: 13%或1%,以不含税价进行比较 | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
对供应商要求 | 报价有效期 | 30天内价格有效 |
是否上传报价单 | 是 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
供应商邮箱 | 非必输 | |
补充说明 | 请在优质采平台下载报价单,上传规范报价单,一定加盖公章或合同单。严禁发生串标围标现象。采购人根据实际情况,可能与报价较低的几家供应商进行二次议价。 |
三、评审规则
评审规则:综合评估法
四、保证金
保证金收取方式:在线支付
保证金金额(元): 3,000.00
保证金汇款账号: 302********822 (当前保证金账号只对该项目有效!!)
汇款账户户名:**省优质采****公司
汇款账户开户行:****公司**分行
五、报价须知
1、报价截止时间:2021年12月02日10时50分
2、报价方式:
(1)登录“优质采电子交易平台”(https://www.****.com/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555、0551-****1132。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
2、报价方式:
(1)登录“优质采电子交易平台”(https://www.****.com/)公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的供应商及时办理注册审核,注册咨询电话:400-0099-555、0551-****1132。因未及时办理注册审核手续影响报价的,责任自负。
(2)供应商需完整填写报价信息,并按采购要求上传相应资料的扫描件,须在报价截止时间前提交报价,逾期责任自负。
3、报价须响应条件
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 合同签订后30天内 |
3 | 付款方式 | 货到验收合格,****公司制度付款,账期一般60日。 |
补充说明 | 报价单要求有报价有效期,品名,数量,单价,税率,联系电话,联系人,报价时间,报价单位名称, 一定加盖公章或合同章等。报价有效期要求30天以上 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话:0551-****1132;
七、联系方式
采购单位:****
地址:
联系人:张**
联系方式:138****3208
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