2021年1月至2021年12月期间财务收支及内控制度情况进行审查咨询。
2021年1月至2021年12月期间财务收支及内控制度情况进行审查咨询。
预算金额: ¥3000
采购方式: 直接采购
需求基本信息
需求描述:
1.财务收支及管理的合法合规性、真实性和合理性;
2. 往来账款(项)和债权、债务情况;
3. 资产管理及处置执行情况;
4. 专项资金的使用情况;
5. 内控制度建设及执行情况;
6. 落实”三重一大”制度执行情况;
7. 落实”八项”规定执行情况;
8. 以往审计发现问题的整改情况;
预算金额: ¥3000 元
发布时间: 2022-04-18 11:48
采购编号: ****
采购人信息
****
允许1家中选;
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