四川金融控股集团有限公司内部审计服务采购项目变更(补遗)公告
****内部审计服务采购项目变更(补遗)公告
发布时间:2022-05-17(招标编号:****)
致各供应商:
****内部审计服务采购项目磋商文件有以下修改(补充)及通知:
1、磋商文件“第一章第三点第二条服务期限”修改为:从中选后合同签订之日起至本年年底(服务期限根据实际情况可能会发生变化,以双方签订的合同约定为准,服务期限不超过1年)。
2、磋商文件“第一章第三点第三条本项目需求”修改为:****2022年计划对******公司和**发展****公司开展财务收支、内控制度审计,对******公司原党支部书记、董事长开展经济责任审计。上述项目由**金控稽核审计部牵头开展内部审计工作,中选机构人员参与审计工作,中选机构需向稽核审计部出具书面报告并对报告的质量负责。
采购人:****
2022年5月17日
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