关于纸杯的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N884********231806
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力/deli 9570纸杯(白)250ml(50只/包) | 得力/deli9570 | 包 | 40.00 | 12 | 480 |
2 | 清清美纸杯6266一次性杯188ML 小号 50只装 | 清清美6266 | 包 | 20.00 | 10.9 | 218 |
3 | 清清美6305航空胶杯260ML中号 50只/包 40包/件 一次性杯 | 清清美6305 | 包 | 80.00 | 10.2 | 816 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
/
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 治安大队
联系电话: 178****1181
传真: /
地址: **市**区金港大道839号院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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