乌海市交通运输综合行政执法支队乌海市交通运输综合行政执法支队印刷服务定点服务采购合同履约验收公告
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2024-663021
二、合同名称:****印刷服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****印刷服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):****
地址:**自治区-**市-**区**尔东街25号
联系方式:138****9522
供应商(乙方):****
地址:**市**区
联系方式:130****6829
六、合同主要信息
1 | 信封,采购数量:500.0000; | 500(个) | 1.20 | 600.00 |
2 | 机动车维修管理规定,采购数量:500.0000; | 500(份) | 0.60 | 300.00 |
3 | 笔记本,采购数量:6.0000; | 6(本) | 29.60 | 177.60 |
4 | 文头纸,采购数量:500.0000; | 500(张) | 0.30 | 150.00 |
5 | 文头纸,采购数量:200.0000; | 200(张) | 0.40 | 80.00 |
6 | 道路运输企业工作计划及工作进度表,采购数量:1.0000; | 1(块) | 200.00 | 200.00 |
7 | 文头纸,采购数量:300.0000; | 300(张) | 0.30 | 90.00 |
8 | 宣传单,采购数量:1000.0000; | 1,000(张) | 0.60 | 600.00 |
9 | 展板,采购数量:1.0000; | 1(块) | 700.00 | 700.00 |
10 | 牌子,采购数量:1.0000; | 1(块) | 650.00 | 650.00 |
11 | 笔记本,采购数量:50.0000; | 50(本) | 28.80 | 1440.00 |
12 | 条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 30.00 | 30.00 |
13 | 展架,采购数量:1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
14 | 文头纸,采购数量:2000.0000; | 2,000(张) | 0.30 | 600.00 |
15 | 捐款单,采购数量:1.0000; | 1(块) | 35.00 | 35.00 |
16 | 便签纸,采购数量:3000.0000; | 3,000(张) | 0.20 | 600.00 |
17 | 笔记本,采购数量:180.0000; | 180(本) | 11.50 | 2070.00 |
18 | 文头纸,采购数量:1000.0000; | 1,000(张) | 0.30 | 300.00 |
19 | 展板,采购数量:2.0000; | 2(块) | 90.00 | 180.00 |
20 | 条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 50.00 | 50.00 |
21 | 宣传单,采购数量:500.0000; | 500(张) | 0.60 | 300.00 |
22 | 民主生活会材料,采购数量:7.0000; | 7(本) | 57.50 | 402.50 |
23 | 海报,采购数量:1.0000; | 1(张) | 90.00 | 90.00 |
24 | 便签纸,采购数量:1000.0000; | 1,000(张) | 0.30 | 300.00 |
25 | 宣传册,采购数量:2000.0000; | 2,000(本) | 3.00 | 6000.00 |
合同金额: 16035.10元,大写(人民币):壹万陆仟零叁拾伍元壹角
七、合同主要信息
1 | 信封,采购数量:500.0000; | 500(个) | 1.20 | 600.00 |
2 | 机动车维修管理规定,采购数量:500.0000; | 500(份) | 0.60 | 300.00 |
3 | 笔记本,采购数量:6.0000; | 6(本) | 29.60 | 177.60 |
4 | 文头纸,采购数量:500.0000; | 500(张) | 0.30 | 150.00 |
5 | 文头纸,采购数量:200.0000; | 200(张) | 0.40 | 80.00 |
6 | 道路运输企业工作计划及工作进度表,采购数量:1.0000; | 1(块) | 200.00 | 200.00 |
7 | 文头纸,采购数量:300.0000; | 300(张) | 0.30 | 90.00 |
8 | 宣传单,采购数量:1000.0000; | 1,000(张) | 0.60 | 600.00 |
9 | 展板,采购数量:1.0000; | 1(块) | 700.00 | 700.00 |
10 | 牌子,采购数量:1.0000; | 1(块) | 650.00 | 650.00 |
11 | 笔记本,采购数量:50.0000; | 50(本) | 28.80 | 1440.00 |
12 | 条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 30.00 | 30.00 |
13 | 展架,采购数量:1.0000; | 1(个) | 90.00 | 90.00 |
14 | 文头纸,采购数量:2000.0000; | 2,000(张) | 0.30 | 600.00 |
15 | 捐款单,采购数量:1.0000; | 1(块) | 35.00 | 35.00 |
16 | 便签纸,采购数量:3000.0000; | 3,000(张) | 0.20 | 600.00 |
17 | 笔记本,采购数量:180.0000; | 180(本) | 11.50 | 2070.00 |
18 | 文头纸,采购数量:1000.0000; | 1,000(张) | 0.30 | 300.00 |
19 | 展板,采购数量:2.0000; | 2(块) | 90.00 | 180.00 |
20 | 条幅,采购数量:1.0000; | 1(条) | 50.00 | 50.00 |
21 | 宣传单,采购数量:500.0000; | 500(张) | 0.60 | 300.00 |
22 | 民主生活会材料,采购数量:7.0000; | 7(本) | 57.50 | 402.50 |
23 | 海报,采购数量:1.0000; | 1(张) | 90.00 | 90.00 |
24 | 便签纸,采购数量:1000.0000; | 1,000(张) | 0.30 | 300.00 |
25 | 宣传册,采购数量:2000.0000; | 2,000(本) | 3.00 | 6000.00 |
合同金额: 16035.10元,大写(人民币):壹万陆仟零叁拾伍元壹角
七、验收日期:2024年05月11日
八、验收组成员:郑世存、陈龙
九、验收意见:同意
十、其他补充事宜:
****
2024年05月11日
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