亳州金地物业管理有限公司关于其它油墨的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7336
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 惠普 墨盒 | 5 | 1400.0 | 惠普/HP\CF230A | 验收通过 | |
2 | 松下 CR2032 纽扣电池 | 20 | 100.0 | 松下/Panasonic\CR2032 | 验收通过 | |
3 | 得力 5684 档案盒 | 45 | 495.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
4 | 星宇 手套 | 2 | 20.0 | 星宇\100****32575 | 验收通过 | |
5 | 公牛 插座 | 2 | 100.0 | 公牛/BULL\100********015 | 验收通过 | |
6 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 40 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
7 | 得力 8383 档案袋 | 6 | 60.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: AHYY****07007
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