湖南中医药高等专科学校关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0885
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年5月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7303 胶水 | 100 | 350.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
2 | 榄菊 蚊香/蚊香液 蚊香 | 6 | 33.0 | 榄菊/Lanju\蚊香 | 验收通过 | |
3 | 得力 彩色粉笔 粉笔 | 200 | 500.0 | 得力/deli\彩色粉笔 | 验收通过 | |
4 | 华铭 拖车脚轮/万向轮 | 2 | 660.0 | 华铭\推车轮 | 验收通过 | |
5 | 帮洁 洁厕灵 洁厕剂 | 2 | 7.0 | 帮洁\洁厕灵 | 验收通过 | |
6 | 中光 84-家居消毒液 | 3 | 11.4 | 中光\84 | 验收通过 | |
7 | 绳子 | 1 | 8.5 | 无品牌\绳子 | 验收通过 | |
8 | 07 垃圾袋 | 5 | 20.0 | 无品牌\07 | 验收通过 | |
9 | 茶花 109002 塑料凳子 | 2 | 40.0 | 茶花\109002 | 验收通过 | |
10 | 压水器 | 5 | 40.75 | 无品牌\020 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 曹钦
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