公司内部审计服务 合同公告
对公司2021、2022年度运行管理开展专项审计,审计内容包括但不限于财务收支审计、招投标管理、物资采购、内控管理等事宜,具体如下(1)对2021年1月1日至2022年12月31日期间企业的会计资料,包括会计报表、会计账簿和会计凭证的真实、合法进行审核,对相关附件的合规性、合法性、关联性进行审核。
(2)对招投标管理、物资采购、内控管理等事宜进行审计:其他可能存在的相关情况进行审核。
(2)对招投标管理、物资采购、内控管理等事宜进行审计:其他可能存在的相关情况进行审核。
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