关于HDMI线的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********249815
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 绿联 10107 HDMI线 | 绿联/Ugreen10107 | 件 | 2.00 | 50 | 100 |
2 | 水星 S108C 网络配件 交换机 | 水星S108C | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
3 | 晨光 A4 信纸 牛皮纸 | 晨光A4 | 包 | 4.00 | 25 | 100 |
4 | 得力 3223 旗帜 | 得力/deli3223 | 面 | 5.00 | 25 | 125 |
5 | 得力 7311 胶水/固体胶 | 得力7311 | 瓶 | 10.00 | 3 | 30 |
6 | 金正 QX12 麦克风/话筒支架 | 金正QX12 | 套 | 2.00 | 35 | 70 |
7 | 得力 9870 印油/印泥/** | 得力/deli9870 | 件 | 5.00 | 5 | 25 |
8 | 南孚 5号 蓄电池 电池 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 30.00 | 3 | 90 |
9 | 横幅/条幅 | 无品牌无型号 | 件 | 30.00 | 12 | 360 |
10 | 信达 彩色纸 | 信达A4589 | 件 | 20.00 | 15 | 300 |
11 | 尖兵复印纸 复印纸/打印纸 | 尖兵复印纸/jianbingA4 | 件 | 15.00 | 230 | 3450 |
12 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 100.00 | 2 | 200 |
13 | 欧普 打印机粉盒 | 欧普2451 | 套 | 3.00 | 140 | 420 |
14 | 格之格 感光鼓芯 | 格之格NT-DL2451 | 套 | 4.00 | 160 | 640 |
15 | 齐心 HC-35 档案盒35mm | 齐心/ComixHC-35 | 个 | 59.00 | 8 | 472 |
16 | 格之格 NT-TL013A 碳粉 | 格之格NT-TL013A | 支 | 13.00 | 50 | 650 |
17 | 齐心 书皮/抽杆夹/拉杆夹 | 齐心/ComixA4 | 件 | 220.00 | 2 | 440 |
18 | 得力 收据 | 得力/deli9384 | 本 | 40.00 | 2 | 80 |
19 | AOC KM160 有线键鼠套装 | AOCKM160 | 个 | 2.00 | 60 | 120 |
20 | 得力 0015 得力0015厚层订书钉23/10 | 得力/deli0015 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 艾则孜.依卜热依木
联系电话: 131****1531
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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