一、审计项目介绍
项目 | 财务收支审计 | 内部控制评价 |
内容 | ||
审计范围 | 主要对收入来源的合法性、合规性;以及支出项目的合理性、必要性、真实性进行审计。 | 主要对内控制度健全性、合理性、执行情况进行评价 |
审计目标 | 规范管理行为,规避风险漏洞。 | 健全内控制度,优化内控流程,提高管理效益。 |
使用范围 | 医院内部管理层使用 | 对内对外:中医绩效考核指标要求项 |
二、项目预算:项目打包最高限价7.5万元
三、比选时间:另行通知
四、比选地点:另行通知
1.报价人必须是在中华人民**国境内注册的具有合法资格的企业,具有独立承担民事责任的能力,具有相关经营范围。
2.报价人具有良好的****公司制度。
3.报价人近三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录。
4.报价人具备专业的审计团队。
5.报名截止时间2024.8.12
六、报价需提供资料
1.授权委托书(非企业法定代表人经办时须带,并带法定代表人身份证复印件)、经办人身份证、营业执照、单位简介。
2.项目报价表、服务方案。
3.自2022年1月1日至今近两年承担过同等类似服务的业绩(可提供合同关键页、成果文件关键页、委托人评价意见等)。
4.自2021年1月1日至今近三年无重大违法记录的声明。
5.拟派项目负责人及团队人员相关证书。
6.贵公司认为其它需提交的材料。
7.报价人需准备比选文件正本 1 份和副本4份,若正本和副本不符,以纸质正本为准。
8.所有资料加盖单位公章,共同密封装在单独的密封袋(箱)中,且在密封袋(箱)正面标明项目名称,比选之前不得启封字样加盖公章。
七、比选办法:采用院内比价的方式,以审计服务费最低来确定中标单位。
八、联系人:徐会培 联系电话:****4902-8216
九、具体采购需求见附件
****
2024年08月05日
附件1:具体采购需求
一、对被采购单位技术力量的要求
1.被采购单位需设立专门的项目审计组,根据需要配备数量充足的项目经理和专业审计人员。
2.相关人员要具备较高的政治素质、专业技术水**组织协调、沟通交流、处理复杂问题的能力;应遵守职业道德规范,具备完成审计项目的专业胜任能力,须具有从事同类审计项目的工作经验。
3.项目审计组人员应保持稳定,未经采购人允许,不得变更项目经理和审计人员。
4.审计过程中要严格执行《审计署关于加强审计纪律的规定》(“八不准”规定)。
二、完成时限要求
审计进驻之日起45个工作日内出具审计报告。
出具审计报告后10日内,凭增值税发票一次性支付全部费用。
附件2:项目报价表
项目 | 财务收支审计 | 内部控制评价 |
内容 | ||
2023年年度资产总额 | 80042.6万元 | |
项目打包价合计(元) | ||
备 注 |
备注:此报价自报价之日起一个月内有效
报价单位全称:
法人签字:
单位公章:
报价日期: