云浮市国资委监管企业2024年度内部审计项目A(共分A/B/C三个项目包,符合条件的均可同时进行报名)
****国资委监管企业2024年度内部审计项目A(共分A/B/C三个项目包,符合条件的均可同时进行报名)
采购项目名称: ****国资委监管企业2024年度内部审计项目A(共分A/B/C三个项目包,符合条件的均可同时进行报名)
采购项目编码: ****
项目业主: ****
服务机构: ****(普通合伙)
合同名称: ****国资委监管企业2024年度内部审计项目A(共分A/B/C三个项目包,符合条件的均可同时进行报名)
合同编号: ****
合同总金额: ¥118,000.00元
合同签订时间: 2024年10月17日
履约人员: ****(普通合伙)
合同服务期限: 2024年10月17日至2024年12月31日
服务内容: 根据《市国资委监管企业2024年度内部审计工作方案》要求,****国资委审计组和3****事务所(公开****超市以方案择优方式选取)共同审计的方式进行,分别对11家企业9名主要负责人任期履行经济责任审计(审计期间为以被审计人员的实际任期)以及对1家企业的重点审计(包括财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理以及企业内部管理情况等,审计期间为2021年1月至2023年12月),按采购服务内容就每家被审计单位的审核情况出具审计报告。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准)
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2024-10-18
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