中江县统计局2023年度预算执行以及其他财政收支情况审计结果公告
****2023年度预算执行以及其他财政收支情况审计结果公告
索 引 号: ****
文 号: 公开形式:主动公开
信息来源:县审计局 相关附件:
发布时间: 2024-12-19
根据《中华人民**国审计法》有关规定,****审计局派出审计组,于2024年5月至7月,对****2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
(一)部门预决算基本情况
****2023年预算收入合计811.80万元,支出总计811.80万元。2023年决算收入总计811.80万元,支出总计811.80万元。
(二)资产管理基本情况
截至2023年12月底,县统计局共有办公用房面积278平方米,****政府办统一管理,由县统计局使用。
审计结果表明,2023年****基本遵守了预算法及相关法律法规,会计处理基本符合会计法及有关会计制度规定,预决算的编制较为规范,财务资料基本真实地反映了其财政财务收支状况。但审计也发现,****在决算报表部分支出编制不实、部分支出预算指标未经县财政审批自行调剂使用、****政府采购预算和固定资产未入账等方面还存在以下问题,需进一步加强和改进。
二、审计发现的主要问题
(一)部门预决算编制方面
决算报表部分支出编制不实、部分支出预算指标未经县财政审批自行调剂使用、****政府采购预算、无依据直接冲销应收应付款。
(二)国有资产管理方面
固定资产未入账、未严格履行资产处置程序。
三、审计处理意见及建议
对上述问题,****审计局已依法出具审计报告并明确整改要求,提出加强对相关文件的学习,按规定编制决算,确保决算收支真实、数额准确、认真贯彻落实《中华人民**国预算法》相关要求,严格按照预算科目执行,确需调剂使用的,****财政局按规定办理等审计建议。
审计指出问题后,****已完成整改,并提交审计整改报告及相关资料。
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