目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2023年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、****机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市生态环境的方针政策和法律法规,参与编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境规划和水功能区划。
(二)负责辖区生态环境保护监督管理工作,**有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,参与指导城乡环境综合整治工作,****政府对突发生态环境事件的应急处置、预警工作。
(三)负责辖区环境污染防治监督管理工作,牵头协调较大及以下环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,组织实施辖区污染物排放总量控制、排污许可证制度、污染物减排计划,按权限对辖区民用核安全设备实施监督管理。
(四)承担辖区生态环境保护综合执法工作,开展生态环境保护执法检查,查处生态环境违法问题。
(五)负责辖区生态环境准入的监督管理工作,承担上级交办的规划环评和建设项目环评文件的审查工作。
(六)负责辖区生态环境监测工作,承担生态环境信息化工作,推进生态环境信息网的建设和管理。
(七)指导协调辖区生态文明建设、生态保护修复和生态环境宣传教育工作,配合开展财政性资金的安排、实施和监督工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、****监督处、法规宣教处(监测与信息处)、****管理处、排放管理处、土壤因废处(自然生态保护处)、综合执法处、****监督处)。本部门下属单位包括:****(本级),**市******调查中心,无****监控中心****中心,****监察大队。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家,具体包括:****(本级),**市******调查中心,无****监控中心****中心,****监察大队。
三、2023年度部门主要工作任务及目标
2023年,全局工作总体要求是:以学习贯彻落实党的二十大精神为主线,以深入打好污染防治攻坚战为抓手,坚持以绿色低碳发展为引领,坚持以改善环境质量为核心,坚持以精准科学治污为路径,加速推进环境治理体系和治理能力现代化建设,争创****示范区,奋力实现以生态环境高水平保护服务经济高质量发展。
主要任务是:
一、强化党建引领,弘扬铁军文化
1.加强党的建设。持续学习贯彻落实党的二十大精神,提高政治站位,坚定理想信念,把全局干部职工的思想和行动统一到党中央各项决策部署上来;落实全面从严治党主体责任,持续深化党风廉政建设,加强对意识形态和统战工作的领导;提升党支部标准化规范化建设水平,打造“一支部一品牌”项目,增强支部战斗力和凝聚力;推动党建与业务深度融合,充分发挥党建联盟作用,探索环境治理新机制(牵头部门:办公室)。
2.锤炼环保铁军。大力弘扬“团结向善、勇毅向上”铁军文化,落实机关品牌形象管理要求,营造浓厚文化氛围;强化作风效能建设,加强干部职工监督管理,严格落实各项制度规定;发扬“四敢”精神,发挥党员领导干部先锋模范作用,树立良好的选人用人导向;加强职工教育培训,探索“传帮带”机制,落实轮岗和AB岗制度,提升综合能力(牵头部门:办公室)。
3.打造环保品牌。及时总结工作经验及成效亮点,加强政务信息的提炼和报送,加强信息员队伍建设和管理;依托各类宣传载体树立生态环境铁军形象,宣传生态文明建设成果。打造宣教品牌公益活动,积极引导社会力量参与环保宣传,努力形成全民参与、社会共治的良好氛围。落实**省生态文明教育促进办法,加大生态文化建设工程力度,培育生态文化宣传示范点和市级****基地(牵头部门:法规宣教处、办公室)。
二、深化治污攻坚,守住环境底线
4.深化污防攻坚战。制定2023年度区打好污染防治攻坚战目标任务书,对市做好进度调度报送、迎检工作,牵头做好目标任务调度、汇总、通报及相关考核工作。定期牵头召开攻坚例会,联合会商推进污防攻坚目标任务,督促相关单位及时完成省、市、区打好污染防治攻坚战目标任务(牵头部门:****监督处)。
5.做好各类督查督办。牵头做好环保督察工作。协调组织省、市生态环境保护专项督查及春雷行动交办问题清单认真“回头看”、全面“再体检”,严防问题反弹反复;印发第二轮中央生态环境保护督察整改方案,协助推进整改落实;牵头做好省生态环境保护督察的迎检、督察反馈问题整改方案制定及整改工作督促推进(牵头部门:****监督处)。
6.打好“水气土”三大战役。推进碧水工程。对伯渎港、走马塘开展溯源排查和专项整治;在前期工作基础上,继续推进排污口排查整治工作;组织开展氟化物专项整治工作,****园区水污染整治专项行动,组织开展生产废水排入市政污水管网评估。扎实推进2023年度治太重点工程,年内完成70%涉磷企业规范化整治工作。实施蓝天工程。加快推进年度大气工程项目实施、做好重点行业污染减排、开展“两大行业”整治提升;深化柴油货车路检路查、非道路移动机械排放监测等移动源综合治理;开展绩效分级,评定豁免企业,实施差别化管控,加强重污染天气应急响应及空气治理保障。开展净土工程。强化土壤污染重点监管单位监管,组织开展隐患排查“回头看”,结合高风险遗留地块调查成果,按要求做好相关地块监督管理,完成2个污染地块风险管控或治理修复。推进一般工业固体废物信息化监管,按要求将环境统计和排污许可单位纳入信息化系统管理;严格危险废物规范处置,强化危险废物全生命周期监控系统应用;提升危险废物利用处置能力水平,推进危险废物配套能力优化完善,引导经营单位设备工艺和管理水平提质增效。(牵头部门:****管理处、土壤固废处)。
7.压降环境信访率。梳****信访办理流程、规范环保举报平台的管理工作,有效压降区域信访总量。持续推进重复信访等突出环境信访问题的攻坚化解,将领导包案常态化,定期下包案,压实属地责任,共同做好问题整治、信访化解工作(牵头部门:信访处)。
8.开展环境应急事件处置。组织做好区域典型企业突发环境事件应急演练工作,妥善处理和应对好各类突发环境事件。持续推进突发环境事件隐患排查工作,切实提升重点企业环境应急管理水平,减少环境风险隐患。(牵头部门:信访处)。
三、提升治理能力,依法监测监管
9.开展生态损害赔偿制度常态化办理。深入推进生态损害赔偿制度改革工作的落实,****生态环境厅交办线索开展核查工作,根据案件相关材料做出综合认定或委托专家进行评估,根据调查结论,提出启动索赔或者终止案件的意见。严格落实生态环境损害赔偿案件线索筛查与核实报告制度及同步调查制度,对符合生态环境损害赔偿的案件,及时启动调查程序。积极开展生态环境损害赔偿培训会,加强企业的思想认识,推进提高执法人员调查业务能力水平。提高生态环境损害赔偿资金使用效率,利用好****基地,探索更为多替代修复方式,为解决部分企业无法原地修复的问题,并为赔偿义务人提供多种替代修复场景和形式(牵头部门:法规宣教处、综合执法处、执法分局)。
10.进一步加强执法力度。进一步优化全员执法方案,重点围绕区域环境质量改善,按照上级和本级制定的专项行动方案,结合双随机监管统筹开展各类专项检查,推进土壤地下水、生态监测等新领域执法工作。加大对中央环保督查、省专项督查等上级交办和群众反映强烈的突出环境问题的查处力度。加强刑事、行政司法联动,规范案件移送受理程序(牵头部门:综合执法处)。
11.继续推进非现场执法工作。建立健全非现场监管机制,提高非现场执法在执法工作中的运用比例,充分利用在线监测、走航监测等科技和信息化手段,加强对各类排污单位的监管监控力度,探索大数据等新技术在环境执法中的应用(牵头部门:综合执法处、法规宣教处、****中心)。
12.深化智慧监测及溯源能力建设。****中心搭建一套集中****实验室,部署智能管控平台,结合智能管控终端,初步建立“采、运、测、管”全过程无纸化记录新模式。耗时1-2月时间完成硬件安装及设备调试,并启动试运行。****实验室正式投入使用后,将全面承接我区涉水环境监测任务,****实验室用于区域环境执法及企业生态环境监测管理智能化运用,不断提升高新区生态环境监管水平(牵头部门:****中心)。
13.推进清洁生产和能源**集约高效利用。开展强制性清洁生产审核,完成20家以上企业强制性清洁生产审核。选取1—2****园区(产业集群)作为清洁生产整体推进创新试点(牵头部门:法规宣教处)。
三、树牢群众观念,服务社会发展
14.优化审批服务。持续深化环境影响评价“放管服”改革,****园区环评与项目环评的联动。强化重大项目服务,深入推进“信息卡”机制。带头抓好重点工程减排,为重大项目总量平衡提供有力支撑。加大环评服务机构考核,严把环评质量关。高效服务出让地块、划拨地块预审核工作。落实排污许可证全覆盖制度,全面深化排污许可证后监管和质量核查,探索排污许可证与危废经营许可证衔接试点。夯实环境管理基础工作,高标准推动****园区限值限量工作(牵头部门:排放管理处)。
15.深化“大手拉小手”共建项目。强化调度推进,扩大帮扶范围,开展第五批帮扶项目总结及新一轮签约;完善帮扶模式,丰富活动内容,提升项目的专业性、稳定性、可持续性和可操作性;加大财政、执法、监管等方面的多向激励政策和扶持,给帮扶项目增加实际的成果运用;总结典型案例,推广品牌活动,提升项目影响力(牵头部门:法规宣教处)。
第二部分
2023年度
****
部门预算表
公开01表 | ||||
收支总表 | ||||
部门:**** | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款收入 | 6,058.80 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
| |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
| 四、公共安全支出 |
| |
五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
| |
六、事业单位经营收入 |
| 六、科学技术支出 |
| |
七、上级补助收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
八、附属单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 182.19 | |
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
| |
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| 十、卫生健康支出 | 58.55 | |
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| 十一、节能环保支出 | 4,876.26 | |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、**勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然**海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 351.80 | |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 | 590.00 | |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 | 6,058.80 | 本年支出合计 | 6,058.80 | |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
| |
收入总计 | 6,058.80 | 支出总计 | 6,058.80 | |
公开02表 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门:**** | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门代码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | |||
合计 | 6,058.80 | 6,058.80 | 6,058.80 |
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311 | **** | 6,058.80 | 6,058.80 | 6,058.80 |
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311001 | ****(本级) | 3,572.58 | 3,572.58 | 3,572.58 |
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311002 | **市******调查中心 | 147.05 | 147.05 | 147.05 |
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311003 | ****监测中心 | 1,689.28 | 1,689.28 | 1,689.28 |
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311004 | ****监察大队 | 649.89 | 649.89 | 649.89 |
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公开03表 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门:**** | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 6,058.80 | 1,734.67 | 4,324.13 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 182.19 | 182.19 |
|
|
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|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.19 | 182.19 |
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****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.46 | 121.46 |
|
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****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.73 | 60.73 |
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210 | 卫生健康支出 | 58.55 | 58.55 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 58.55 | 58.55 |
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****101 | 行政单位医疗 | 36.50 | 36.50 |
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****102 | 事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 |
|
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211 | 节能环保支出 | 4,876.26 | 1,142.13 | 3,734.13 |
|
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21101 | 环境保护管理事务 | 2,934.69 | 425.17 | 2,509.52 |
|
|
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****101 | 行政运行 | 327.48 | 327.48 |
|
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|
|
****102 | 一般行政管理事务 | 2,509.52 |
| 2,509.52 |
|
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|
****199 | 其他环境保护管理事务支出 | 97.69 | 97.69 |
|
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|
21102 | 环境监测与监察 | 1,941.57 | 716.96 | 1,224.61 |
|
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****299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,941.57 | 716.96 | 1,224.61 |
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|
221 | 住房保障支出 | 351.80 | 351.80 |
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|
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22102 | 住房改革支出 | 351.80 | 351.80 |
|
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****201 | 住房公积金 | 111.10 | 111.10 |
|
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|
****202 | 提租补贴 | 46.96 | 46.96 |
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|
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|
****203 | 购房补贴 | 193.74 | 193.74 |
|
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230 | 转移性支出 | 590.00 |
| 590.00 |
|
|
|
23003 | 专项转移支付 | 590.00 |
| 590.00 |
|
|
|
****311 | 节能环保 | 590.00 |
| 590.00 |
|
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公开04表 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门:**** | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 6,058.80 | 一、本年支出 | 6,058.80 |
(一)一般公共预算拨款 | 6,058.80 | (一)一般公共服务支出 |
|
****政府性基金预算拨款 |
| (二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
| (三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
| (四)公共安全支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
| (五)教育支出 |
|
****政府性基金预算拨款 |
| (六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
| (七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 182.19 |
|
| (九)社会保险基金支出 |
|
|
| (十)卫生健康支出 | 58.55 |
|
| (十一)节能环保支出 | 4,876.26 |
|
| ****社区支出 |
|
|
| (十三)农林水支出 |
|
|
| (十四)交通运输支出 |
|
|
| (十五)**勘探工业信息等支出 |
|
|
| (十六)商业服务业等支出 |
|
|
| (十七)金融支出 |
|
|
| (十八)援助其他地区支出 |
|
|
| (十九)自然**海洋气象等支出 |
|
|
| (二十)住房保障支出 | 351.80 |
|
| (二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
| (二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| (二十四)预备费 |
|
|
| (二十五)其他支出 |
|
|
| (二十六)转移性支出 | 590.00 |
|
| (二十七)债务还本支出 |
|
|
| (二十八)债务付息支出 |
|
|
| (二十九)债务发行费用支出 |
|
|
| (三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
| 二、年终结转结余 |
|
收入总计 | 6,058.80 | 支出总计 | 6,058.80 |
公开05表 | ||||||
财政拨款支出表(功能科目) | ||||||
部门:**** | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 6,058.80 | 1,734.67 | 1,624.47 | 110.20 | 4,324.13 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 182.19 | 182.19 | 182.19 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.19 | 182.19 | 182.19 |
|
|
****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.46 | 121.46 | 121.46 |
|
|
****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.73 | 60.73 | 60.73 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 58.55 | 58.55 | 58.55 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.55 | 58.55 | 58.55 |
|
|
****101 | 行政单位医疗 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |
|
|
****102 | 事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |
|
|
211 | 节能环保支出 | 4,876.26 | 1,142.13 | 1,031.93 | 110.20 | 3,734.13 |
21101 | 环境保护管理事务 | 2,934.69 | 425.17 | 390.56 | 34.61 | 2,509.52 |
****101 | 行政运行 | 327.48 | 327.48 | 300.27 | 27.21 |
|
****102 | 一般行政管理事务 | 2,509.52 |
|
|
| 2,509.52 |
****199 | 其他环境保护管理事务支出 | 97.69 | 97.69 | 90.29 | 7.40 |
|
21102 | 环境监测与监察 | 1,941.57 | 716.96 | 641.37 | 75.59 | 1,224.61 |
****299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,941.57 | 716.96 | 641.37 | 75.59 | 1,224.61 |
221 | 住房保障支出 | 351.80 | 351.80 | 351.80 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 351.80 | 351.80 | 351.80 |
|
|
****201 | 住房公积金 | 111.10 | 111.10 | 111.10 |
|
|
****202 | 提租补贴 | 46.96 | 46.96 | 46.96 |
|
|
****203 | 购房补贴 | 193.74 | 193.74 | 193.74 |
|
|
230 | 转移性支出 | 590.00 |
|
|
| 590.00 |
23003 | 专项转移支付 | 590.00 |
|
|
| 590.00 |
****311 | 节能环保 | 590.00 |
|
|
| 590.00 |
公开06表 | ||||
财政拨款基本支出表(经济科目) | ||||
部门:**** | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年财政拨款基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,734.67 | 1,624.47 | 110.20 | |
301 | 工资福利支出 | 1,623.34 | 1,623.34 |
|
30101 | 基本工资 | 190.71 | 190.71 |
|
30102 | 津贴补贴 | 478.83 | 478.83 |
|
30103 | 奖金 | 222.35 | 222.35 |
|
30107 | 绩效工资 | 281.04 | 281.04 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.46 | 121.46 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 60.73 | 60.73 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.55 | 58.55 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.57 | 10.57 |
|
30113 | 住房公积金 | 111.10 | 111.10 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 88.00 | 88.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 108.70 |
| 108.70 |
30201 | 办公费 | 36.39 |
| 36.39 |
30202 | 印刷费 | 0.06 |
| 0.06 |
30207 | 邮电费 | 0.12 |
| 0.12 |
30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 1.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.35 |
| 1.35 |
30215 | 会议费 | 1.30 |
| 1.30 |
30216 | 培训费 | 6.25 |
| 6.25 |
30217 | 公务接待费 | 0.45 |
| 0.45 |
30227 | 委托业务费 | 1.00 |
| 1.00 |
30228 | 工会经费 | 19.59 |
| 19.59 |
30229 | 福利费 | 4.12 |
| 4.12 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.13 |
| 12.13 |
30239 | 其他交通费用 | 20.06 |
| 20.06 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.88 |
| 4.88 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.13 | 1.13 |
|
30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.04 | 1.04 |
|
310 | 资本性支出 | 1.50 |
| 1.50 |
31002 | 办公设备购置 | 1.50 |
| 1.50 |
公开07表 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门:**** | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 6,058.80 | 1,734.67 | 1,624.47 | 110.20 | 4,324.13 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 182.19 | 182.19 | 182.19 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.19 | 182.19 | 182.19 |
|
|
****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.46 | 121.46 | 121.46 |
|
|
****506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.73 | 60.73 | 60.73 |
|
|
210 | 卫生健康支出 | 58.55 | 58.55 | 58.55 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 58.55 | 58.55 | 58.55 |
|
|
****101 | 行政单位医疗 | 36.50 | 36.50 | 36.50 |
|
|
****102 | 事业单位医疗 | 22.05 | 22.05 | 22.05 |
|
|
211 | 节能环保支出 | 4,876.26 | 1,142.13 | 1,031.93 | 110.20 | 3,734.13 |
21101 | 环境保护管理事务 | 2,934.69 | 425.17 | 390.56 | 34.61 | 2,509.52 |
****101 | 行政运行 | 327.48 | 327.48 | 300.27 | 27.21 |
|
****102 | 一般行政管理事务 | 2,509.52 |
|
|
| 2,509.52 |
****199 | 其他环境保护管理事务支出 | 97.69 | 97.69 | 90.29 | 7.40 |
|
21102 | 环境监测与监察 | 1,941.57 | 716.96 | 641.37 | 75.59 | 1,224.61 |
****299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,941.57 | 716.96 | 641.37 | 75.59 | 1,224.61 |
221 | 住房保障支出 | 351.80 | 351.80 | 351.80 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 351.80 | 351.80 | 351.80 |
|
|
****201 | 住房公积金 | 111.10 | 111.10 | 111.10 |
|
|
****202 | 提租补贴 | 46.96 | 46.96 | 46.96 |
|
|
****203 | 购房补贴 | 193.74 | 193.74 | 193.74 |
|
|
230 | 转移性支出 | 590.00 |
|
|
| 590.00 |
23003 | 专项转移支付 | 590.00 |
|
|
| 590.00 |
****311 | 节能环保 | 590.00 |
|
|
| 590.00 |
公开08表 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门:**** | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,734.67 | 1,624.47 | 110.20 | |
301 | 工资福利支出 | 1,623.34 | 1,623.34 |
|
30101 | 基本工资 | 190.71 | 190.71 |
|
30102 | 津贴补贴 | 478.83 | 478.83 |
|
30103 | 奖金 | 222.35 | 222.35 |
|
30107 | 绩效工资 | 281.04 | 281.04 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.46 | 121.46 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 60.73 | 60.73 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.55 | 58.55 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.57 | 10.57 |
|
30113 | 住房公积金 | 111.10 | 111.10 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 88.00 | 88.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 108.70 |
| 108.70 |
30201 | 办公费 | 36.39 |
| 36.39 |
30202 | 印刷费 | 0.06 |
| 0.06 |
30207 | 邮电费 | 0.12 |
| 0.12 |
30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 1.00 |
30213 | 维修(护)费 | 1.35 |
| 1.35 |
30215 | 会议费 | 1.30 |
| 1.30 |
30216 | 培训费 | 6.25 |
| 6.25 |
30217 | 公务接待费 | 0.45 |
| 0.45 |
30227 | 委托业务费 | 1.00 |
| 1.00 |
30228 | 工会经费 | 19.59 |
| 19.59 |
30229 | 福利费 | 4.12 |
| 4.12 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.13 |
| 12.13 |
30239 | 其他交通费用 | 20.06 |
| 20.06 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.88 |
| 4.88 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.13 | 1.13 |
|
30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.04 | 1.04 |
|
310 | 资本性支出 | 1.50 |
| 1.50 |
31002 | 办公设备购置 | 1.50 |
| 1.50 |
公开09表 | |||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 | |||||||
部门:**** | 单位:万元 | ||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
20.58 | 0.00 | 12.13 | 0.00 | 12.13 | 8.45 | 1.30 | 17.25 |
公开10表 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门:**** | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:****政府性基金预算,****政府性基**排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||||
国有资本经营预算支出预算表 | ||||
部门:**** | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开12表 | |||
****机关运行经费支出预算表 | |||
部门:**** | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
合计 | 75.55 | ||
302 | 商品和服务支出 | 75.55 | |
30201 | 办公费 | 16.41 | |
30202 | 印刷费 | 0.06 | |
30207 | 邮电费 | 0.12 | |
30211 | 差旅费 | 1.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.35 | |
30215 | 会议费 | 1.30 | |
30216 | 培训费 | 6.25 | |
30217 | 公务接待费 | 0.43 | |
30227 | 委托业务费 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 12.11 | |
30229 | 福利费 | 2.44 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.98 | |
30239 | 其他交通费用 | 20.06 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.04 | |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参****事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 | |||||||||
政府采购支出表 | |||||||||
部门:**** |
| 单位:万元 | |||||||
采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 | |||
一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | ||||||
合计 |
|
|
|
| 26.40 |
|
|
| 26.40 |
货物 |
|
|
|
| 21.00 |
|
|
| 21.00 |
****(本级) |
|
|
|
| 20.50 |
|
|
| 20.50 |
| 环保保障经费 | 其他交通工具购置 | 越野车 | 集中采购机构采购 | 18.00 |
|
|
| 18.00 |
| 商品和服务支出(公用经费定额) | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 1.00 |
|
|
| 1.00 |
| 商品和服务支出(定额) | 办公费 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 1.50 |
|
|
| 1.50 |
****监察大队 |
|
|
|
| 0.50 |
|
|
| 0.50 |
| 商品和服务支出(公用经费定额) | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 0.50 |
|
|
| 0.50 |
服务 |
|
|
|
| 5.40 |
|
|
| 5.40 |
****监测中心 |
|
|
|
| 1.20 |
|
|
| 1.20 |
| 商品和服务支出(定额) | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务 | 集中采购机构采购 | 0.20 |
|
|
| 0.20 |
| 商品和服务支出(定额) | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 集中采购机构采购 | 1.00 |
|
|
| 1.00 |
****监察大队 |
|
|
|
| 4.20 |
|
|
| 4.20 |
| 商品和服务支出(定额) | 公务用车运行维护费 | 财产保险服务 | 集中采购机构采购 | 1.20 |
|
|
| 1.20 |
| 商品和服务支出(定额) | 公务用车运行维护费 | 车辆维修和保养服务 | 集中采购机构采购 | 3.00 |
|
|
| 3.00 |
第三部分 2023年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
****2023年度收入、支出预算总计6,058.8万元,与上年相比收、支预算总计各减少758.04万元,减少11.12%。
其中:
(一)收入预算总计6,058.8万元。包括:
1.本年收入合计6,058.8万元。
(1)一般公共预算拨款收入6,058.8万元,与上年相比减少758.04万元,减少11.12%。主要原因是专项经费的预算减少导致预算数减少。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计6,058.8万元。包括:
1.本年支出合计6,058.8万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出182.19万元,****事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加37.99万元,增长26.35%。****监察大队人员增加导致预算数增加。
(2)卫生健康支出(类)支出58.55万元,****事业单位医疗保险金支出。与上年相比增加13.73万元,增长30.63%。主要原因是人员增加,医保基数的增加导致预算数增加。
(3)节能环保支出(类)支出4,876.26万元,主要用于工资福利和专项支出。与上年相比减少1,283.73万元,减少20.84%。主要原因是专项经费的预算减少导致预算数减少。
(4)住房保障支出(类)支出351.8万元,主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比减少116.03万元,减少24.8%。主要原因是行政单位公积金基数的减少导致预算数减少。
(5)转移性支出(类)支出590万元,主要用于鸿山街道,梅村街道,**街道对下转移支付使用。与上年相比增加590万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是今年新增对下转移支付项目导致预算数增加。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
****2023年收入预算合计6,058.8万元,包括本年收入6,058.8万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入6,058.8万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
****政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
****2023年支出预算合计6,058.8万元,其中:
基本支出1,734.67万元,占28.63%;
项目支出4,324.13万元,占71.37%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
****2023年度财政拨款收、支总预算6,058.8万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少758.04万元,减少11.12%。主要原因是生态文明建设及引导专项资金减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
****2023年财政拨款预算支出6,058.8万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少758.04万元,减少11.12%。主要原因是生态文明建设及引导专项、环境保护管理专项资金减少。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出121.46万元,与上年相比增加25.34万元,增长26.36%。主要原因是人员增加导致预算金额增加。
2.行政事业单****机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出60.73万元,与上年相比增加12.65万元,增长26.31%。主要原因是人员增加导致预算金额增加。
(二)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出36.5万元,与上年相比增加9.3万元,增长34.19%。主要原因是人员增加导致预算金额增加。
2.行政事****事业单位医疗(项)支出22.05万元,与上年相比增加4.43万元,增长25.14%。主要原因是人员增加导致预算金额增加。
(三)节能环保支出(类)
1.环境保护管理事务(款)行政运行(项)支出327.48万元,与上年相比增加42.69万元,增长14.99%。****环境局本级基础性绩效奖金的预算增加。
2.环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出2,509.52万元,与上年相比减少1,277.48万元,减少33.73%。主要原因是生态文明建设及引导专项、环境保护管理专项资金减少。
3.环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)支出97.69万元,与上年相比减少28.92万元,减少22.84%。主要原****调查中心人员减少导致预算数减少。
4.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出1,941.57万元,与上年相比减少20.02万元,减少1.02%。主要原因是环境监测管理专项预算减少。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出111.1万元,与上年相比减少36.64万元,减少24.8%。主要原因是公积金基数的减少导致预算数减少。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出46.96万元,与上年相比减少33.67万元,减少41.76%。主要原因是提租补贴基数的减少导致预算数减少。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出193.74万元,与上年相比减少45.72万元,减少19.09%。主要原因是购房补贴基数的减少导致预算数减少。
(五)转移性支出(类)
专项转移支付(款)节能环保(项)支出590万元,与上年相比增加590万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是本年新增对下转移支付项目导致预算数增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
****2023年度财政拨款基本支出预算1,734.67万元,其中:
(一)人员经费1,624.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费110.2万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算支出预算情况说明
****2023年一般公共预算财政拨款支出预算6,058.8万元,与上年相比减少758.04万元,减少11.12%。主要原因是生态文明建设及引导专项、环境保护管理专项资金减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
****2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,734.67万元,其中:
(一)人员经费1,624.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费110.2万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
****2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出12.13万元,占“三公”经费的58.94%;公务接待费支出8.45万元,占“三公”经费的41.06%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出12.13万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出12.13万元,比上年预算减少9.49万元,主要原因是公务用车运行维护费预算减少。
3.公务接待费预算支出8.45万元,比上年预算增加2.45万元,主要原因是因为工作需要,增加公务接待预算。
****2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.3万元,比上年预算减少1.7万元,主要原因是为基层减负,减少会议安排。
****2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17.25万元,比上年预算减少12.75万元,主要原因是遵循上级文件要求,减少培训支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
****2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
****2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、****机关运行经费支出预算情况说明
2023年本****机关运行经费预算支出75.55万元。与上年相比减少6.16万元,减少7.54%。主要原因是单位公用经费定额部分减少导致预算减少。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额26.4万元,其中:拟采购货物支出21万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出5.4万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备4台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度,本部门整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金6,058.8万元;本部门共6个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计4,324.13万元,占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参****事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十、卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括****事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十一、卫****行政事业单位****事业单位医疗(项):反****事业单位基本医疗保险缴费经费,****事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括****事业单位)的基本支出。
十三、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括****事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十四、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
十五、节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十九、转移性支出(类)专项转移支付(款)节能环保(项):****政府****政府的节能环保专项补助支出。