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2023年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、部门机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、****机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《****财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2023年单位预算公开如下:
一、单位职责
人民检察院****机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。****人大及其常委会负责并报告工作。接受人大代表及其常委会的监督。对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。对受理的各类刑事犯罪案件,依法进行审查,决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉;****机关****法院的审判活动依法进行监督,****法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定,依法提出抗诉。对刑事案件判决、****监狱、****机关的监管活动,依法进行监督。
二、机构设置
****机关内设机构
****检察院内设16个处室:包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、****办公室、检察技术信息处、检务督察处、****装备处、驻狱室、机关党委。
办公室:负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务,****工作部署、重大决策的贯彻落实。起草审核相关文件文稿,处理检察信息,编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项的督查工作。
第一检察部:负****人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的普通刑事案件和危害国家安全、公共安全犯罪、故意杀人、抢劫、毒品等重大刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。****检察院管辖的相关刑事申诉案件。
第二检察部:负****人民检察院****委员会移送的职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。负****人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。****检察院管辖的相关刑事申诉案件。
第三检察部:****监狱、****社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办理期限的监督,羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负****人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁,刑讯逼供、非法搜查等侵犯公**利、损害司法公正犯罪以及按照****人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。
第四检察部:****检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉。****法院民事诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。****检察院管辖的民事申诉案件。
第五检察部:****检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉。****法院行政诉讼活动的法律监督,对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对行政执法活动实行法律监督。****检察院管辖的行政申诉案件。
第六检察部:负责****人民检察院办理的破坏生态环境和**保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件、生态环境和**保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件,侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。****法院开庭审理的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议。****检察院管理的公益诉讼申诉案件。
第七检察部:负****人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查,开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。
第八检察部:****检察院的控告和申诉。****检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。
****办公室****研究室):负责案件的统一受理流转、办理流程监控、涉案财物监管监控、法律文书监管、案件信息公开。统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织指导人民监督员工作。****机关统一业务应用系统的应用。指导并组织开展全市检察理论研究工作,负责司法体制改革综合协调相关工作。****检察院检察委员会日常工作负责,****检察院发出检察建议的合法性审查工作。
检察技术信息处:****机关网络信息化建设和辅助司法办案的指导和组织工作。负责检察技术的指导,参与管辖案件的现场勘验,对搜取的痕迹、物证进行检验鉴定。负责信息安全工作。
检务****领导小组办公室):****机关执行法律、****检察院规定、决定的情况进行督察。承担内部审计工作。****检察院****小组日常工作。
****装备处:****机关财务和装备规划,****检察院支出规划和部门预决算。****检察院本级财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。
****支队牌子):负责本部门本系统思想政治、组织人事、宣传教育等工作。负责警务管理工作。
机关党委:负责机关党建、党群工作。
****监狱检察室:****监狱检察工作。
(二)参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位。
****事业单位
****事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定,2023****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2023年收入预算2856.82万元(详见部门预算公开表1,2),比2022年预算增加495.44万元,增长21.0%,增长的主要原因:一是人员工资增加及绩效工资调整;二是增加聘用制书记员住房公积金;三是调入及新招录公务员合计8人。包括:一般公共预算收入2362.21万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入494.61万元,其他收入0.00万元。
图1、收入预算构成 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 其他收入 上年结转收入 |
(二)支出预算
2023年支出预算2856.82万元(详见部门预算公开表3),比2022年预算增加0.83万元,增长0.0%,增长的主要原因是是人员工资增加及绩效工资调整。当年财政拨款(详见部门预算公开表4)主要是:
1.公共安全支出1960.09万元;
2.社会保障和就业支出156.89万元;
3.卫生健康支出102.04万元;
4.住房保障支出143.19万元。
图2、支出预算构成 公共安全支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出 |
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出2362.21万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2023年基本支出1872.21万元,比2022年预算增加179.18万元,增长10.6%,增长的主要原因:一是人员工资增加及绩效工资调整;二是增加聘用制书记员住房公积金;三是调入及新招录公务员合计8人。
(二)项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算490.00万元,比2022年预算增加20.00万元,增长4.3%,增长的主要原因是检察工作网等级保护项目实施费用支出增加。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。
其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0.00万元,比2022年预算减少9.00万元,下降100.0%,下降的主要原因是根据上级院安排没有因公出国(境)计划安排。
2.公务接待费3.92万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费84.40万元(其中:公务用车购置50.00万元,公务用车运行维护费34.40万元),比2022年预算减少26.00万元,下降23.6%,下降的主要原因一是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出;二是由于疫情原因公车执勤减少。
4.培训费14.26万元,比2022年预算减少31.80万元,下降69.0%,下降的主要原因是根据《“十三五”时期检察教育培训规划重点工作分工方案的通知》(高检政﹝2017﹞65号)精神,各业务条线培训班次减少。
5.会议费0.00万元,与上年持平。
“三公”经费预算88.32万元,比2022年预算减少35.00万元。
图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置 培训费 会议费 |
六、部门机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费282.50万元,比2022年预算减少19.66万元。下降6.5%,下降的主要原因是严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
七、政府采购安排情况
2023年机****政府采购预算总额821.32万元,其中:政府采购货物预算717.32万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算104.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为4300.33万元。其中:办公用房1900平方米,价值522.72万元。部门及所属预算单位共有公务用车6辆,价值181.07万元。单价20万元以上的设备价值389.97万元。2023年拟采购固定资产约717.32万元,主要为计算机设备、打印设备、民事诉讼智慧检务系统、精密空调、办公家具、执法执勤车辆购置等,****政府采购预算。
九、其他重要事项情况说明
****政府性基金预算支出情况
2023****政府性基金预算拨款安排支出。
(二)非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入,2023年计划征收0万元。
(三)重点项目情况
2021年部门预算安排的其他项目1个,为中央政法转移支付资金,具体如下:
项目概况及立项依据:为贯彻《中共中央转发<****委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见>的通知》精神,完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施,充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平,****机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力;根据《中华人民**国预算法》、财政部《政法经费分类保障暂行办法》(财行〔2015〕491号)和《**省政法转移支付资金管理办法》(甘财行〔2017〕12号)的有关要求,进****机关经费保障,****机关的办案条件和业务装备水平。
实施主体:****检察院
实施周期:2023.1.1-2023.****.31
实施计划:办案(业务)经费主要与各类案件挂钩,开支与办理案件有关方面的支出; 业务****采购办公办案设备及信息化建设,2023年度信息化建设方面预算项目包括:民事诉讼智慧检务系统项目、代表委员之家项目等。
年度预算安排:一般公共预算安排资金300万元。
预期总体目标:完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制,建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施,充分发挥政法经费使用效益,进一步提高政法经费保障水平,****机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力;进****机关经费保障,****机关的办案条件和业务装备水平。
(四)部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2022年预算绩效管理工作情况。2022年组织开展绩效目标管理项目2个,综合保障经费及中央政法专项、绩效运行监控、绩****机关物业管理水**安全保障,保障各项检察业务工作正常运行。
(二)2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金,涉及财政支出490.00万元。其中:涉及一般公共预算项目9个,涉及财政支出490.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属2个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、**、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。
10、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。
11、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映****的基本支出。
12、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映****未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项):反映****的基本支出,不包括行政单位(包括****事业单位****中心、****事业单位。
14、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。
15、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
16、社会保障****行政事业单位养老支出(款):****事业单位养老方面的支出。
17、社会保障****行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映****开支的离退休经费。
18、社会保障****行政事业单位****事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
19、社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出
23、卫****行政事业单位医疗(款):****事业单位医疗方面的支出。
24、卫****行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括****事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25、卫****行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26、住房保障支出(类):****政府用于住房方面的支出。
27、住房保障支出(类)住房改革支出(款):****事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):****事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
30、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
31、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
32、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。
33、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。
34、工****机关事业单位基本养老保险缴费(款):****事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
35、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。
36、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
37、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
38、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
39、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参****事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
40、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)
41、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
42、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。
43、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
44、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。
45、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
46、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
47、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
48、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
49、商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款):反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
50、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
51、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
52、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
53、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
54、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
55、商品****工会经费(款):反映单位按****工会经费。
56、商品和服务支出(类)福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。
57、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
58、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
59、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
60、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
61、对个人和家庭的补助(类)离休费(款):****事业单位****政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
62、对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工和遗属生活补助,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
63、对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
64、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
65、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
66、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。
67、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
68、资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款):反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等,如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。
69、资本性支出(类)公务用车购置(款):反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
70、资本性支出(类)无形资产购置(款):反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
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2023年02月16日
附件:1.****2023年预算表
2.****2023年预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,362.21 | 一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
| 三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
| 四、公共安全支出 | 2,454.70 |
五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 156.89 |
九、其他收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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|
| 十、卫生健康支出 | 102.04 |
|
| 十一、节能环保支出 |
|
|
| 十二、城乡社区支出 |
|
|
| 十三、农林水支出 |
|
|
| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、**勘探信息等支出 |
|
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然**海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 143.19 |
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| 二十一、粮油物资事务 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债还本支出 |
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本年收入合计 | 2,362.21 | 本年支出合计 | 2,856.82 |
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十、上年结转 | 494.61 | 二十九、结转下年 |
|
十一、上年结余 |
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|
|
|
|
|
收入总计 | 2,856.82 | 支出总计 | 2,856.82 |
表二、单位收支总体情况表
单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,362.21 |
经费拨款 | 2,362.21 |
本年收入合计 | 2,362.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转 | 494.61 |
财政性资金结转 | 494.61 |
一般公共预算收入结转 | 494.61 |
政府性基金预算收入结转 |
|
国有资本经营收入结转 |
|
非财政性资金结转 |
|
教育专户结转 |
|
十一、上年结余 |
|
财政性资金结余 |
|
一般公共预算收入结余 |
|
政府性基金预算收入结余 |
|
国有资本经营收入结余 |
|
非财政性资金结余 |
|
收入合计 | 2,856.82 |
表三、单位支出总体情况表
单位:万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 2,856.82 | 1,872.21 | 490.00 | 494.61 |
[204]公共安全支出 | 2,454.70 | 1,470.09 | 490.00 | 494.61 |
[20404]检察 | 2,454.70 | 1,470.09 | 490.00 | 494.61 |
[****401]行政运行 | 1,534.11 | 1,409.48 |
| 124.63 |
[****402]一般行政管理事务 | 676.68 |
| 490.00 | 186.68 |
[****450]事业运行 | 60.61 | 60.61 |
|
|
[****499]其他检察支出 | 183.30 |
|
| 183.30 |
[208]社会保障和就业支出 | 156.89 | 156.89 |
|
|
[20805]行政事业单位养老支出 | 155.08 | 155.08 |
|
|
[****501]行政单位离退休 | 10.49 | 10.49 |
|
|
[****505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.59 | 144.59 |
|
|
[20899]其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 |
|
|
[****999]其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 |
|
|
[210]卫生健康支出 | 102.04 | 102.04 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 | 102.04 | 102.04 |
|
|
[****101]行政单位医疗 | 57.29 | 57.29 |
|
|
[****103]公务员医疗补助 | 44.75 | 44.75 |
|
|
[221]住房保障支出 | 143.19 | 143.19 |
|
|
[22102]住房改革支出 | 143.19 | 143.19 |
|
|
[****201]住房公积金 | 143.19 | 143.19 |
|
|
表四、财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 2,362.21 | 一、本年支出 | 2,362.21 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 2,362.21 | (一)一般公共服务支出 |
|
****政府性基金预算财政拨款 |
| (二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算财政拨款 |
| (三)国防支出 |
|
|
| (四)公共安全支出 | 1,960.09 |
|
| (五)教育支出 |
|
|
| (六)科学技术支出 |
|
|
| (七)文化体育与传媒支出 |
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 156.89 |
|
| (九)社会保险基金支出 |
|
|
| (十)卫生健康支出 | 102.04 |
|
| (十一)节能环保支出 |
|
|
| ****社区支出 |
|
|
| (十三)农林水支出 |
|
|
| (十四)交通运输支出 |
|
|
| (十五)**勘探信息等支出 |
|
|
| (十六)商业服务业等支出 |
|
|
| (十七)金融支出 |
|
|
| (十八)援助其他地区支出 |
|
|
| (十九)自然**海洋气象等支出 |
|
|
| (二十)住房保障支出 | 143.19 |
|
| (二十一)粮油物资事务 |
|
|
| (二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| (二十四)预备费 |
|
|
| (二十五)其他支出 |
|
|
| (二十六)债务还本支出 |
|
|
| (二十七)债务付息支出 |
|
|
| (二十八)债务发行费用支出 |
|
|
| (二十九)抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 2,362.21 | 支 出 总 计 | 2,362.21 |
表五、财政拨款支出表
单位:万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
[501050]**** | 2,362.21 | 2,362.21 | 1,872.21 | 490.00 |
|
|
|
|
|
|
表六、一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 2,362.21 | 1,872.21 | 490.00 |
204 | 公共安全支出 | 1,960.09 | 1,470.09 | 490.00 |
20404 | 检察 | 1,960.09 | 1,470.09 | 490.00 |
****401 | 行政运行 | 1,409.48 | 1,409.48 |
|
****402 | 一般行政管理事务 | 490.00 |
| 490.00 |
****450 | 事业运行 | 60.61 | 60.61 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 156.89 | 156.89 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.08 | 155.08 |
|
****501 | 行政单位离退休 | 10.49 | 10.49 |
|
****505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.59 | 144.59 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 |
|
****999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 |
|
210 | 卫生健康支出 | 102.04 | 102.04 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.04 | 102.04 |
|
****101 | 行政单位医疗 | 57.29 | 57.29 |
|
****103 | 公务员医疗补助 | 44.75 | 44.75 |
|
221 | 住房保障支出 | 143.19 | 143.19 |
|
22102 | 住房改革支出 | 143.19 | 143.19 |
|
****201 | 住房公积金 | 143.19 | 143.19 |
|
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 1,872.21 | 1,642.45 | 229.76 |
301 | 工资福利支出 | 1,631.12 | 1,631.12 |
|
30101 | 基本工资 | 566.13 | 566.13 |
|
30102 | 津贴补贴 | 405.42 | 405.42 |
|
30103 | 奖金 | 68.14 | 68.14 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.59 | 144.59 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.22 | 54.22 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.75 | 44.75 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.88 | 4.88 |
|
30113 | 住房公积金 | 143.19 | 143.19 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 199.80 | 199.80 |
|
302 | 商品和服务支出 | 229.76 |
| 229.76 |
30201 | 办公费 | 4.81 |
| 4.81 |
30205 | 水费 | 0.96 |
| 0.96 |
30206 | 电费 | 5.18 |
| 5.18 |
30207 | 邮电费 | 9.62 |
| 9.62 |
30208 | 取暖费 | 5.70 |
| 5.70 |
30211 | 差旅费 | 65.76 |
| 65.76 |
30213 | 维修(护)费 | 3.70 |
| 3.70 |
30216 | 培训费 | 4.26 |
| 4.26 |
30217 | 公务接待费 | 3.92 |
| 3.92 |
30228 | 工会经费 | 7.51 |
| 7.51 |
30229 | 福利费 | 11.62 |
| 11.62 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 34.40 |
| 34.40 |
30239 | 其他交通费用 | 71.57 |
| 71.57 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 |
| 0.75 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.33 | 11.33 |
|
30301 | 离休费 | 10.29 | 10.29 |
|
30305 | 生活补助 | 1.04 | 1.04 |
|
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位:万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[501050]**** | 88.32 |
| 3.92 | 50.00 | 34.40 |
| 14.26 |
表九、****机关运行经费
单位:万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 总计 | 282.50 | 142.50 | 140.00 |
1 | [30201]办公费 | 4.81 | 4.81 |
|
2 | [30202]印刷费 |
|
|
|
3 | [30205]水费 | 0.96 | 0.96 |
|
4 | [30206]电费 | 5.18 | 5.18 |
|
5 | [30207]邮电费 | 9.62 | 9.62 |
|
6 | [30208]取暖费 | 5.70 | 5.70 |
|
7 | [30209]物业管理费 | 95.00 |
| 95.00 |
8 | [30211]差旅费 | 65.76 | 65.76 |
|
9 | [30213]维修(护)费 | 38.70 | 3.70 | 35.00 |
10 | [30215]会议费 |
|
|
|
11 | [30218]专用材料费 |
|
|
|
12 | [30229]福利费 | 11.62 | 11.62 |
|
13 | [30231]公务用车运行维护费 | 34.40 | 34.40 |
|
14 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.75 | 0.75 |
|
15 | [31002]办公设备购置 | 10.00 |
| 10.00 |
表十、政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项目 | 预算数 | |
** | 1 | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未安排预算,部门管理转移支付表为空表。
附件2
单位整体支出绩效目标表
单位名称 | **** | ||||||||||||||
联系人 | 苏燕超 | 联系电话 | 187****6099 | ||||||||||||
单位职能 | 依据 | <中华人民**国组织法> | |||||||||||||
职能概述 | 通过深入扎实的履行法律监督职能,依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。****人大及其常委会负责并报告工作。接受人大代表及其常委会的监督。对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。对受理的各类刑事犯罪案件,依法进行审查,决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉;****机关****法院的审判活动依法进行监督,****法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定,依法提出抗诉。对刑事案件判决、****监狱、****机关的监管活动,依法进行监督。 | ||||||||||||||
近三年单位职能是否出现过重大变化 | 否 | ||||||||||||||
变化内容 | 无 | ||||||||||||||
单位基本信息 | 直属单位包括 | 无 | |||||||||||||
内设职能部门 | 检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、检察七部、检察八部,办公室、政治部、计财处、检务督察处、检察技术处,案管办 | ||||||||||||||
编制人员数 | 实有在职人数 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 | |||||||||||
78 | 74 | 74 |
|
| |||||||||||
单位基本制度建设情况 | √财务管理 √预算管理 ¨财政专项资金管理 ¨重点工作管理 √资产管理 ¨人力**管理 √政府采购管理 ¨合同管理 ¨工程建设管理 ¨档案管理 | ||||||||||||||
上年预算情况(万元) | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率 | 年末结转结余 | ||||||||||
2163.03 | 2381.96 | 1887.36 | 79.24% | 494.61 | |||||||||||
当年预算构成(万元) | 单位收入预算 | 单位支出预算 | |||||||||||||
上级财政拨款 |
| 人员经费 | 1,717.77 | ||||||||||||
本级财政安排 | 2,362.21 | 公用经费 | 154.44 | ||||||||||||
其他资金 |
| 项目经费 | 490.00 | ||||||||||||
收入预算合计 | 2,362.21 | 支出预算合计 | 2,362.21 | ||||||||||||
其他需要说明的问题 |
| ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||||
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | >=80% | ||||||||||||
项目支出预算执行率 | >=80% | ||||||||||||||
“三公经费”控制率 | 严格控制 | ||||||||||||||
结转结余变动率 | 持续减少 | ||||||||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
资金使用规范性 | 规范 | ||||||||||||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | |||||||||||||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | |||||||||||||
人员管理 | 在职人员控制率 | 规范 | |||||||||||||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | |||||||||||||
项目支出绩效目标表
预算单位 | **** | 项目名称 | 中央政法转移支付资金(本级) | ||||||||
一级项目名称 | 基层公检法司转移支付 | 二级项目名称 | 中央政法转移支付资金(本级) | ||||||||
项目类型 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 | ||||||||
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其它项目 | ||||||||
项目资金(万元) | 年度资金总额 | 300.00 | 其中:中央补助安排 | 300.00 | 省级财政安排 | 0.00 | |||||
年度绩效目标 | 1、坚决维护国家政治安全。依法批捕危害国家安全、公共安全和破坏金**全犯罪。2、推进扫黑除恶专项斗争。批捕涉黑涉恶犯罪。3、着力服务生态环境保护。严厉打击破坏生态环境犯罪。4、积极参与反腐败斗争和社会治理。完善与监委协作配合机制,提前介入职务犯罪案。5、全力强化诉讼监督。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 公益诉讼案件数 | >=5件 | ||||||||
监督立案数 | >=2件 | ||||||||||
检察业务办案完成率和装备建设率 | >=90% | ||||||||||
质量指标 | 量刑建议采纳率 | >=95% | |||||||||
认罪认罚从宽适用率 | >=85% | ||||||||||
合格案件 | >=90% | ||||||||||
时效指标 | 案件流转及时性 | 及时高效 | |||||||||
案件是否按期办结 | 是 | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 提升检察服务形象 | 提升 | ||||||||
社会成本指标 | 检察公开透明度 | >=90% | |||||||||
提高维护社会和谐稳定 | 有效提升 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | >=90% | ||||||||
社会效益指标 | 社会公众满意度(%) | >=90% | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警满意度 | >=90% | ||||||||