中铁十一局集团有限公司成达万高速铁路工程指挥部开州工区外加剂桶询价单
****成****指挥部**工区外加剂桶询价单
大企业商机
询价单编号
****
采购类型
标准订单(单次采购)
期望收货日期
2023年09月02日 -- 2023年09月03日
交货期
自下单后2天内交货至指定地点
询价时间
2023年08月28日 11:34
联系人
报价后可见 澄清与公告(0)
报价截止时间
2023-09-01 08:00:00
联系电话
报价后可见
价格有效期
2023年08月28日 -- 2024年08月31日
采购要求
报价要求
需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、允许供应商报价可改数量
收货地址
** ** 开县 **市****一局成达万项目**分部
发票要求
增值税专用发票(不限开具方)
交易方式
担保交易
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
经营地址
——
注册资金
——
证照要求
营业执照
经营模式
——
补充说明描述 【收起】
联系人:许** 联系电话:153****3425
1、报价要求:
1)该报价为送到含税结算价格,包括税金、保险、运费、装卸费等一切费用。
2)该报价有效期间供应商可多次报价,以最后一次确认报价为准,交易确定后卖方不得以任何理由提出涨价要求。
2、收货要求:
所供应产品需附清单,以便进行核对
1)收货地址:**市**区岳溪镇成达万**段项目部
2)收货人:报价后可见
3、技术标准要求:
符合相关要求和标准,相关证件齐全。不达标准将退货处理并由商家自行承担相关费用。
4、供应要求:
验收合格后进行签字确认,如验收的产品不合格,我方有权退货,并由商家自行承担相关费用。
5、结算要求:
1)结算采用一票结算制,发票为增值税专用发票,发票和合格证等相关资料随货交予收货人。
2)发票抬头:发货后电联。
3****公司****公司名称一致。
4)开票信息:
名称:****
统一社会信用代码:914********315087R
地址:**省**市**区**路277号
电话:027-****0739
开户行:建行**省直支行
账号 :420********050003240
网购文件描述
——
物料清单
复制物料 共 1 个询价物料
1
外加剂桶
20t
4个
物料描述
符合国家行业标准、用于装混凝土专用气密剂(桶下面出口配备好32接头)
对供应商附言
附件
行号
物料编码
物料名称
品牌
型号
采购量
扩展行容器列
报价参考
买家未公开
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批