关于2023年度会计监督检查结果公示
关于2023年度会计监督检查结果公示
为切实履行财政部门财会监督职责,充分发挥财会监督服务于宏观调控和财政管理,进一步严肃财经纪律,提升会计信息质量的重要作用,****财政局工作部署,******局、****建设局、****草原局、**教育局、****政府5****事业单位及**承启水****公司开展会计监督检查。
从检查的总体情况看,被检查单位会计核算较为规范,内控制度比较健全,较好地执行了《会计法》和会计准则等规章制度。但也还存在很多问题和不足,主要表现在以下几个方面:
1. 支出方面存在的问题是:少数单位公务接待管理不规范,未严格执行公务卡结算,在培训费中列支差旅费。
2.内控执行方面存在的问题是:未严格执行内控制度,部分单位大额资金支付未见会议纪要。
3.财务会计方面存在的问题是:一是少数单位会计科目使用错误。二是财务报销审核不严谨,少数单位存在原始凭证和会计核算不规范,原始资料不齐全等现象。三是少数单位未及时做账,部分单位存在多借多贷现象。四是少数单位固定资产未按月计提折旧。
对于本次检查发现的问题,已责令被检查单位在规定时间内整改。我局将加大跟踪力度,确保单位整改落实到位。
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2023年10月31日
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