为加强市(略),规范市属国有企业绩效评价审计工作,客观评(略),**市国资委对部分市属国有企业2023年度合并财务报表审计及年度高质(略)
一、审计项目名称
审计项目共分为如下两个大类:
1. 市属国有企业2023年度财务报表审计,(略)年度财务决算报表进行审计,出具审计报告:**市港口发展集团有限公司、**海纳川物流产业发展有限责任公司、**市汽车产业投资有限公司、**铁路投资发展有限公司、**市规划勘测设计集团有限公司、**泓润生物质能科技有限公司、**百姓汇商(略)
2. 市属国有企业2023年度高质量发展绩效评价考核目标完成情况专项审计,共计17个项目,包括:**国有投资控股集团有限公司、**城市建设产业集团有限公司、**交通产业集团有限公司、**文化旅游产业集团有限责任公司、**索普(集团)有限公司、**恒顺集团有限公司、**市港口发展集团有限公司、**瀚瑞投资控股有限公司、**市高校投资建设发展(集团)有限公司、**海纳川物流产业发展有限责任公司、**市规划勘测设计集团有限公司、**金港产业投资发展有限公司、**体育产业发展有限公司、**泓润生物质能科技有限公司、**市金信资产经营有限公司、**宾馆有限责任公司、**市电子管厂。
二、投标人须具备的条件
1. 中华人民**国境内合法成立的会计师事务所,具备有效的营业执照,具有会计师事务所执业资格证书。如分支机构参加投标的,分支机构须获得总所授权(每个总所仅能授权一家分支机构参与投标,不接受总(略),否则相(略));
2. 连续正常执业五年以上,具有健全的组织机构、完善的内部管理制度,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障的良好记录。按照注协的规定,无过低报价投标、恶意竞争的行为;
3. 具有履行合同所必需的设施设备和较高的专业技术能力,并与将承担任务相匹配;
4. 具有良(略),近三年没有因(略)记录,在承担**市国有企业审计、评估和咨询业务中未发生重大质量问题和不良记录(提供说明函或承诺书)。如以前年度参与过市属国有企业年度财务报表审计或经营目标完成情况专项审计的,能够在规定时限内出具报告;
5. 投标人拟派项目负责人应是在主管部门登记备案的事务所股东或合伙人,具有注册会计师资格且不少于五年的注册会计师执业经验(注册会计师资格证书发证日期至投标截止时间不少于5年),近三年具有市属及以上国有企业审计工作经验;除项目负责人外,拟派往投标审计项目的驻场注册会计师不少于2名;除项目负责人外,所投同类审计项目的其他驻场注册会计师不得兼任,否则相关投标全部无效;
6. 投标人可选择其中一个或多个项目进行投标,每大类最(略)(按照上述审计项目名单顺序确定);
7. 各审计项目均不接受联合体投标和磋商,不得借用其他(略)
8. 除特殊情况外,同一企业上下年度的年度财务报表审计和专项审计实行交叉审计,同一审计机构原则上不得连续两个年度审计同一企业。
三、投标文件包括材料
1. 投标人基本情况(含营业执照、执业许可、年度报表等);
2. 投标项目涉及的(略)
3. 投标项目报价情况及项目组人员安排,投标人须对每个投标项目分别报价,并明确项目组人员及资质条件;
4. 信用评级和诚信体系建设情况;
5. 现有人员专业技术能力和在手业务项目匹配度情况;
6. 投标人内部管理制度及审计工作方案;
7. 投标人(略)。
投标材料原则(略)(资格审验时提供的原件除外)。
四、投标文件投送地点及时间
1. 投标文件递交的截止时间为2023年12月27日16时00分,递交投标文件地点为:**市国资委审计处(**市行政中心1号楼1635室)。
2. 逾期送达(略)封不完好的投标文件,招标人将予以拒收。
五、联系方式
联系人:(略)
联系电话:(略)
**市人民政府国有资产监督管理委员会
(略)