****2024年单位预算
目 录 单位概况
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
(一)预算收入情况
(二)预算支出情况
(三)预算收支增减变化情况
四、机关运行经费情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
(一)对空表的说明
(二)对其他的情况说明
十、专业名词解释
一、部门(单位)主要职责
****为正****事业单位,是全市疾病预防控制工作技术指导机构。
1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务,实施疾病预防控制规划、方案,组织开展本地疾病暴发调查处理和报告;
2、负责辖区内预防性生物制品管理,组织、实施预防接种工作;
3、调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施;
4、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定;
5、开展疾病监测和食品卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测,管理辖区疫情及相关公共卫生信息;
6、承担卫生行政单位、执法单位等委托的相关检验检测任务;组织开展健康教育与健康促进;
7、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核;指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作;
8、****医疗机构、城市社区卫****卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训;
9、****机关指定或交办的其他任务。
二、机构设置情况
内设19个科室,其中5个职能科室:办公室、组织人事科、监察审计科、财务科、总务科;14个疾控业务科室:质量管理科、健康教育所、急性传染病防制科、免疫规划科、艾滋病性病防制科、慢病地方病寄生虫病防制科、公共卫生科、消毒科、病媒生物控制科、预防性健康体检科、卫生监测检验科、预防接种檀溪门诊、预防接种东街门诊、预防接种职工街门诊。
三、预算收支及增减变化情况
(一)预算收入情况:2024年收入预算8431.88万元,比上年增加399.7万元,增加4.98%,全部为一般公共预算财政拨款。
收入增加原因:基本经费拨款增加680.86万元,项目经费拨款减少281.16万元。
(二)预算支出情况
****2024年支出预算8431.88万元,其中基本支出4404.88万元,占52.24%;项目支出4027.00万元,占47.76%。社会保障和就业支出941.98万元,占本年支出11.17%,包括事业单位离退休514.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出284.29万元,机关事业单位职业年金缴费支出142.14万元,其他城市生活救助1万元,比2023年增加341.06万元;卫生健康支出7181.70万元,占本年支出85.17%,包括公共卫生6901.25万元、行政事业单位医疗280.45万元,比2023年增加25.36万元;住房保障支出308.2万元,占本年支出3.66%,全部为住房公积金,比2023年增加33.28万元。
(三)预算收支增减变化情况
支出增减的主要原因:
(1)2024年基本支出比上年增加了680.86万元,主要是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障,并且做实了职业年金;
(2)2024年项目支出比上年减少281.16万元,一是艾滋病病人和晚血病人****医院,专项经费减少;二是根据实际需要,减少部分项目支出。
四、机关运行经费情况
2024年运行经费预算为277.91万元,与上年相比增加13.13万元,增加4.98%。增加主要原因是新招录了工作人员相应的办公费、福利费等增加;其中办公费24.84万元、印刷费1.00万元、水费10.00万元、电费10.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费50.00万元、培训费1.00万元、公务接待费5万元、委托业务费26万元、工会费51.37万元、福利费70.00万元、公车运行维护费10万元、其他商品和服务支出13.70万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费预算数68.00万元,比上年预算减少2万元,减少2.86%。分别如下:
1.公务接待费20.00万元,无增减情况;
2.公务用车购置及运行费48.00万元,较上年减少2万元,减少4.00%,其中,公务用车运行维护费48万元,无财政拨款预算的公务用车购置费。主要原因是进一步规范公车管理,公务用车运维费用随之下降。
3.无因公出国(境)费用安排。
六、政府采购预算安排情况
2024年****政府采购预算总额1054.18万元,****政府采购预算,比2023年增加1024.78万元,主要是为适应卫生与健康事业发展需要,****中心的规范化建设,提升检验监测能力,2024年根据工作需要购置一批专用检测设备。
七、国有资产占有情况
本单位房屋建筑面积存量11406.1平方米,其中,办公用房1089.36平方米,业务用房10316.74平方米;机动车辆存量16台;单价10万元(含)以上的专用设备54台;单价50万元(含)以上的专用设备26台,单价100万元(含)以上的专用设备5台。比2023年增加单价10万元(含)以上的专用设备4台,增加单价50万元(含)以上的专用设备1台。
八、重点项目预算绩效情况
1.“疾控综合专项”主要内容是保障市区二类疫苗供应,用于二类疫苗的储存运输、接种服务费用;按照“一类保障、二类管理”政策,用于人员绩效;保障中心运转,用于党建、对口支援以及设备购置等支出。2024年预算1899万元,资金来源均为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是:通过本项目的实施,保障二类疫苗供应和免疫规划疫苗接种,用于二类疫苗的储存运输、接种服务费用,加强二类疫苗的接种、确保二类疫苗质量,为全市传染病防控,杜绝和减少传染病的发生和流行,为全市人民群众健康提供有效的保障。
成本指标:预算成本控制率≤100%。
产出指标:市区二类疫苗接种人次≥150000人次;流转供应剂数≥300000剂次;流转供应合格率=100%。
满意度指标:服务对象满意度≥95%。
2.“本级疾病防控项目”主要内容是利用财政专项补助,保障继续开展**食品生产经营等从业人员的预防性健康体检工作。公共场所消毒监测项目包括公共场所办证前健康危****医疗机构消毒效果监测。通过监测保证公共场所开业时符合国家卫生许可的卫****医疗机构院感的发生。开展饮用水卫生监督监测和发布饮用水卫生监督监测信息,加强42项常规指标的监督监测,适时开展水质全分析,所取水样包括出厂水、管网末梢水;水质的浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、余氯(或消毒剂余量)、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、耗氧量等9项指标为每日必须监测指标。根据《****办公室关于印发**市突发公共卫生事件应急预案的通知》(襄政办发[2014]76号)8.2.1的规定,财政部门按照现行事权,财权划分原则,分级负担卫生应急专项经费,落实对卫生应急处置专业技术机构突发公共卫生事件应急处置经费,****中心开展风险管理、监测预警、应急处置、培训演练、科技交流与**、处置评估等卫生应急日常工作的正常开展。每月在四个**设置125个监测点,监测采集鼠蝇蚊蟑螂活体,分类计数;每旬调查农村600户家庭,采集室内外积水,实验室培养后,分类计数;每年采集蝇蚊后,实验室饲养传种5代后测定其对5种杀虫剂的抗药性;分区、分行业实施春季、秋季除四害效果。2024年预算324万元,资金来源均为一般公共预算财政拨款。
2024年度项目绩效总目标是:持续性开展**食品生产经营等从业人员预防性健康体检工作,保障人民群众身体健康。通过****医疗机构院感发生的风险隐患、确保各类公共场所卫生环境指标符合国家相关标准的要求。及时发现和处理饮用水安全隐患,保障广大人民群众饮水安全和身体健康。监测网络完整,定时开展演练培训。通过长期监测,掌握**病媒生物的生态学变化情况,为改善环境,控制密度,防控疾病提供科学依据。
成本指标:预算成本控制率≤100%。
产出指标:健康体检人数≥20000人;医疗机构消毒效果监测数量≥400家;城市供水监测样品份数≥4300份;突发公共卫生事件处置率=100%;病媒生物监测覆盖率=100%。
满意度指标:服务对象满意度≥95%。
(一)对空表的说明
****政府性基金预算支出,****政府债务的情况,与上年一致。
(二)对其他情况的说明
本部门2024年无其他情况。
十、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务
用车购置及运行费。
(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
(六)公务用车购置及运行费:指单位公共用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保
留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。