关于为【2024年有关内部审计与财务审核、绩效自评、财务报告及风险评估与内部控制工作】公开选取【会计师事务所服务】机构的公告
公告信息
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2024年有关内部审计与财务审核、绩效自评、财务报告及风险评估与内部控制工作 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
一、协助完成全局2023年部门整体预算和项目支出绩效自评。 二、协助完成2024年度每月内部审计和财务报账材料审核工作。 三、协助完成2023年风险评估和内部控制报告编制相关工作。 四、协助完成2023年政府财务报告编报工作。 | ||
****2776 | ||
否 | ||
资质(资格)要求、执业(职业)人员要求 | ||
无 | ||
2024年整年度。 | ||
暂不做评估与测算 | ||
一、协助完成全局2023年部门整体预算和项目支出绩效自评,预计20000元。 二、协助完成2024年度每月内部审计和财务报账材料审核工作,预计100000元。 三、协助完成2023年风险评估和内部控制报告编制相关工作,预计15000元。 四、协助完成2023年政府财务报告编报工作,预计5000元。 | ||
是 | ||
否 | ||
2024-01-30 18:00:00 |
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