目 录
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分:****2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:****2024年单位预算公开报表
表一:单位收支总体情况表
表二:单位收入总体情况表
表三:单位支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、 单位主要职能
****调查院是2013年经自治区地矿局同意、****委员会批准,****研究所、****研究院、****总院历史沿革名称更名而来,2006年增挂“**壮族自****研究院”牌子。主要承担区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、地质灾害、区域地球物理勘查及区域地球化学勘查等基础性、公益性地质调查、战略性矿产勘查工作,是集科研与生产为一体****事业单位。持有区域地质调查、液体矿产勘查、固体矿产勘查、水文地质工程地质环境地质调查、地球物理勘查、地球化学勘查、地质实验测试(岩矿测试)、地质灾害防治勘查、地质灾害防治评估、测绘等资质11个,其中区域地质调查、液体矿产勘查、固体矿产勘查、水文地质工程地质环境地质调查、矿产**规划编制机构等甲级资质5个。拥有地理信息测绘、物探、化探、数据处理、测试监测、全球卫星定位系统、遥感图像解译系统、数字地质调查系统等主要技术装备1308台(套)。2018****生态环境厅确认的**重点行业企业用地土壤污染状况调查专业技术机构推荐名录。获批准参与承建“院士工作站”“自治区级人才小高地”和“自治区地矿局人才小高地”3个科研平台。
(二)紧密围绕服务能源**安全、服务生态文明建设、服务防灾减灾三大任务,不断提升创新能力,拓展服务领域,目前业务范围涵盖:矿产**勘查、矿产**规划、基础地质调查、土壤污染调查、土地质量调查与修复、水工环地质调查、地质灾害调查、地质灾害评估与治理、页岩气地质调查、地热调查、城市地质调查、地理信息系统等。近年我单位在服务于高效清洁能源(页岩气、地热**)地质调查与研究、土壤污染状况详查与研究、土地质量调查评价与成果应用研究等业务上成为自治区主要技术支撑单位。
二、 机构设置情况
****办公室、党委办公室、总工办、生产发展科、人事科、财务科、审计科、安全设备科、纪检监察科、工会、离退休科等11个科室,下设矿产地质所、基础地质所、水文地质环境地质所、地球化学所、地球物理勘察所、综合研究所、****中心等7个科研与生产单位。
第二部分:****2024年预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年我单位收支总预算8504.88万元,较上年增加1337.96万元,增长18.67%(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收支同比增长的主要原因是新录用人员,工资调标、人员职级晋升等政策性增资和地质项目经费的增加。
二、单位收入总体情况说明
2024年我单位收入总计8504.88万元,较上年增加1337.96万元,增长18.67%,其中:一般公共预算7962.16万元,占本年收入的93.62%,较上年增加1219.47万元,增长18.09%;单位资金542.72万元, 占本年收入的6.38%,较上年增加118.49万元,增长27.93%。总收入较上年增长的主要原因是新录用人员,工资调标、人员职级晋升等政策性增资和地质项目经费的增加。
三、单位支出总体情况说明
2024年我单位支出总计8504.88万元,较上年增加1337.96万元,增长18.67%,增长的主要原因一是新录用人员,工资调标、人员职级晋升等政策性增资和地质项目经费的增加,二是由于绩效工资基数计算的社会保险和住房公积金经费归集到“**勘探工业信息等支出”项目,与上年归集分类不一致,导致“社会保障支出、卫生健康支出和住房保障支出”比上年减少。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.**勘探工业信息等支出7908.11万元,占支出总预算92.98%,同比增加2112.32万元,增长了36.45%。
2.社会保障和就业支出350.31万元,占总预算4.12%,同比减少了423.04万元,下降54.70%。
3.卫生健康支出94.01万元,占支出总预算1.11%,同比减少了134.01万元,下降58.77%。
4.住房保障支出152.44万元,占支出总预算1.79%,同比减少了217.32万元,下降58.77%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算6066.36万元,占本年支出预算71.33%,同比增加827.50万元,增长15.80%。
2.项目支出预算2438.52万元,占本年支出预算28.67%,同比增加510.46万元,增长26.48%。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位2024年本级财政拨款收支总预算7962.16万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年增加1219.47万元,增长18.09%,收支较上年增长的主要原因一是2023年入编人员经费和地质项目经费的增加,二是由于绩效工资基数计算的社会保险和住房公积金经费归集到“**勘探工业信息等支出”项目,与上年归集分类不一致,导致“社会保障支出、卫生健康支出和住房保障支出”比上年减少。收入全部为一般公共预算拨款,支出包括社会保障和就业支出350.31万元,占本年支出预算4.40%,较上年减少423.04万元,下降54.70%;卫生健康支出94.01万元,占本年支出预算1.18%,较上年减少134.01万元,下降58.77%;**勘探工业信息等支出7365.39万元,占本年支出预算92.50%,较上年增加1993.83万元,增长37.12%;住房保障支出152.44万元,占本年支出预算1.92%,较上年减少217.32万元,下降58.77%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算拨款支出7962.16万元,同比增加了1219.47万元,增长了18.09%。其中,基本支出预算6017.40万元,占本年支出预算75.57%,同比增加778.54万元,增长14.86%;项目支出预算1944.76万元,占本年支出预算24.43%,同比增加440.93万元,增长29.32%。增长的主要原因一是新录用人员,工资调标、人员职级晋升等政策性增资和地质项目经费的增加,二是由于绩效工资基数计算的社会保险和住房公积金经费归集到“**勘探工业信息等支出”项目,与上年归集分类不一致,导致“社会保障支出、卫生健康支出和住房保障支出”比上年减少。具体支出预算如下:
我单位2024年一般公共预算支出7962.16万元,较上年增加1219.47万元,增长18.09%,主要原因是2023年入编人员经费和地质项目经费的增加。具体情况为:
(一)社会保障和就业支出(类)预算为350.31万元,主要用于人才小高地项目、养老保险、职业年金、死亡抚恤、伤残抚恤支出。
1.其他人力**和社会保障管理事务支出10万元,全部是项目支出预算。主要用于**原发性肝癌高发区域重金属暴露的致癌效应与空间预测模型研究项目人才小高地经费。
2.事业单位离退休预算为35.43万元,全部是基本支出。主要用于离退休费的发放,较上年增加1.60万元,增长4.73%。主要原因是退休人员的增加。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出203.26万元,全部是基本支出,较上年减少289.75万元,下降58.77%;机关事业单位职业年金缴费支出101.63万元,全部是基本支出,较上年减少144.88万元,下降58.77%。主要原因是与上年归集分类不一致,导致“社会保障支出、卫生健康支出和住房保障支出”比上年减少。
(二)卫生健康支出(类)预算为94.01万元,全部是基本支出。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。较上年减少134.01万元,下降58.77%,主要原因是与上年归集分类不一致,导致“社会保障支出、卫生健康支出和住房保障支出”比上年减少。
(三)**勘探工业信息等支出(类)预算为7365.39万元,其中基本支出5430.63万元,项目支出1934.76万元。主要为**勘探项目的支出。较上年增加1993.83万元,增长37.12%,涨幅较大原因为地质项目经费的增加。
(四)住房保障支出(类)预算为152.44万元,全部是基本支出,用于编内在职住房公积金的支出。较上年减少217.32万元,下降58.77%。主要原因是与上年归集分类不一致,导致“社会保障支出、卫生健康支出和住房保障支出”比上年减少。本年无地质灾害防治预算支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2024年一般公共预算基本支出6017.40万元,较上年增加778.54万元,增长14.86%。主要原因是新录用人员,工资调标、人员职级晋升等政策性增资。具体情况为:
(一)工资福利支出5181.46万元,较上年增加689.81万元,占基本支出预算的86.10%。主要用于发放人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。
(二)商品和服务支出478.17万元,较上年增加7.66万元,占基本支出预算的7.95%。主要用于支付办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
(三)对个人和家庭补助支出357.77万元,较上年增加81.07万元,占基本支出预算的5.95%。主要用于发放离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助。
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费52.82万元,同比减少4.32万元,下降7.56%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2024年预算安排0元,与上年持平。
(二)公务用车运行维护费2024年预算安排50万元,比上年减少4万元,下降7.41%。其中:
公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平。2024年无车辆购置计划。
公务用车运行维护费2024年预算安排50万元,比上年减少4万元,下降7.41%。减少的原因是贯彻落实过紧日子要求,压减“三公”经费支出预算。
(三)公务接待费2024年预算安排2.82万元,比上年减少0.32万元,下降10.19%。减少的原因是贯彻落实过紧日子要求,压减“三公”经费支出预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024****政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
****事业单位运行经费安排情况说明
2024年事业单位运行经费478.17,较上年增加7.66万元,增长1.63%,与上年同比基本持平。主要是为保障单位正常运行而用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
****政府采购预算安排情况说明
我单位2024年政府采购预算总金额191.79万元,全部为集中采购。其中:货物类采购预算132.69万元,主要采购国产电脑、打印机等;服务类采购预算55.50万元,主要为印刷服务和车辆维修等服务。
政府采购资金类型:一般公共预算拨款139万元,单位资金52.79万元。
(三)国有资产占用情况说明
我单位2023年固定资产原值2704.73万元,其中:房屋4119.6平方米,价值477.87万元;车辆20辆,价值529.11万元,1辆离退休干部用车,19辆野外开展工作的生产用车。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2024年部门预算有29个项目,均已按规定编制绩效目标,涉及资金2438.52万元,其中一般公共预算拨款1944.76万元,单位资金493.76万元。公开2个重点项目绩效目标:
重点项目一:项目名称(找矿突破)****市三合**沉积型铝土矿普查,预算资金450万元,项目绩效目标详见下表。
重点项目二:项目名称(前期地质勘查)****县四**锡钨、稀有金属矿调查评价,预算资金95万元,项目绩效目标详见下表。
****调查院2024年单位预算项目绩效目标表
项目名称 | 年度绩效目标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 效益指标 | 服务对象满意度指标 |
(找矿突破)****市三合**沉积型铝土矿普查 | 1.预计三合沉积型铝土矿**可提交沉积型铝土矿控制 推断**量2000万吨,伴生镓**量1000吨。其中必隆矿段新增推断**量400万吨。 2.提交《****市三合沉积型铝土矿普查》文本、图件、附件。 | 数量指标:槽探(≥600m3) 数量指标:矿产地质钻探(≥4000m) 数量指标:勘探线剖面测量(≥6km) 数量指标:工程点测量(≥25点) 数量指标:矿产地质钻探编录(≥4000m) | 质量指标:项目野外检查合格率(=100%) | 时效指标:提请项目野外验收时间(2024年12月) | 成本指标:预算支出总成本(≤450万元) | 社会效益指标:项目实施后预期产生的社会效益(扩大矿体规模,估算推断**量,扩大本区找矿成果。大致查明沉积型铝土矿的成矿地质条件、矿石特征、分布规律及共伴生矿产情况,通过类比研究大致了解**开采技术条件,为下一步工作提供依据。) | 满意度指标:主管部门满意度(≥90%) |
(前期地质勘查)****县四**锡钨、稀有金属矿调查评价 | 提交《****县四**钨锡、稀有金属矿调查评价报告》及相关附图附表,并提交可供进一步开展勘查工作的钨锡、稀有金属**块一处。 | 数量指标:1∶10000地质测量(修测)(≥1km2) 数量指标:1∶25000重力剖面测量(≥10km) 数量指标:1:5万区域重力剖面测量(≥100km2) 数量指标:钻探(≥310m) 数量指标:基本分析样(≥20件) | 质量指标:野外项目检查合格率(=100%) | 时效指标:钨锡、稀有金属矿调查项目年度工作完成及时率(=100%) | 成本指标:预算支出总成本(≤95万元) | 可持续效益指标:持续钨锡、稀有金属矿的调查(为区域稀有金属接续勘查提供新的思路和方向) | 满意度指标:主管部门满意度(≥90%) |
第三部分:名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
****事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(五)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
(一)**勘探工业信息等支出:指用于**勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
(二)**勘探工业信息等支出(类)**勘探开发(款)其他**勘探业支出(项):指其他用于**勘探业方面的支出。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
****事业单位运行经费:为保障单位正常运行而用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:****2024年单位预算公开报表
表一:单位收支总体情况表
表二:单位收入总体情况表
表三:单位支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表