第一部分:单位概况
一、主要情况
二、机构设置情况
第二部分:****学院甘蔗研究所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、自治区本级项目绩效目标公开说明
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开说明
十二、其他重要事项情况说明
****事业单位运行经费安排情况说明
****政府采购预算安排情况说明
(三)国有资产占用情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:****学院甘蔗研究所2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
(一) 基本情况
****学院甘蔗研究所成立于1956年,是以甘蔗新品种选育、生产技术创**成果转化为****研究所。****研究室、****研究室、****研究室、农艺研究室、植保研究室等研究部门。目前全所在编职工89人,其中研究员(教授)21人,副研究员39人,博士26人,硕士40人;“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,国务院授予有突出贡献的专家2人,****政府特殊津贴专家7人,**五一劳动奖章获得者1人,**优秀专家1人,**壮族自治区“有突出贡献科技人员”1人,**“十百千人才工程”人选3人,八桂学者1人,农业部现代农业产业技术岗位科学家3人、**甘蔗产业创新专家3人。
本所占地面积1100亩(合计73.33公顷),已建有一栋办公楼、两栋科研办公综合用楼。科研办公设施齐全。建有****基地,占地103亩;在****、**、**、**、**建设了5个区域育种站,面积2000亩。
科研平台有****学院****中心、农业部**甘蔗生物技****实验室、甘蔗育种与栽培技术****研究中心、国家非粮生****研究中心(****研究室、****研究室、甘蔗良种繁育****基地)、****中心****分中心、******实验室、****中心等多个国家级、****中心****实验室。
本所先后承担了国家、省级重点甘蔗科研攻关项目、****基地建设项目及应用基础研究等500多项,培育出甘蔗优良新品种71个,有60多个科研项目分别获得国家、省部级科技进步奖等奖励,获授权专利260多项。这些成果大多已转化为生产力,解决一系列甘蔗生产中重大技术问题,创造了巨大的社会效益和经济效益,为**乃至中国的甘蔗科学研究、蔗糖业的发展做出重要贡献。如桂糖系列甘蔗种植面积为624.91万亩,占全区种植面积的54.11%,其中桂糖42号种植面积412.08万亩,占比35.68%,是**种植面积最大的单一甘蔗品种。在我国率先选育出第一个适合生产全程机械化的桂糖44号,种植面积128.88万亩,占比11.16%,为**种植面积第三大的品种,推广势头迅猛。
为增强发展后劲,今后在抓好甘蔗新品种选育与种质**创新研究的同时,加强应用基础研究,使甘蔗产品向多用途方向发展,多出成果,进一****学院甘蔗研究所对中国蔗糖业发展的科技贡献水平。
(二) 机构设置情况
****学院甘蔗研究所下设12个研究机构:
1、****研究室
2、****研究室
3、栽****研究室)
4、植保研究室
5、****研究室
6、重点实验室
7、办公室(科研与国际**科)
8、财务科
9、****管理科
10、成果转化科
11、****研究室
12、****研究室
第二部分:****学院甘蔗研究所2024年部门预算情况说明
一、 单位收支总体情况说明
2024年收入总预算4573.41万元,比 2023年收入总预算4181.12万元增加392.29万元,同比增长9.38%。2024年支出总预算4573.41万元,比2023年支出总预算4181.12万元增加392.29万元,同比增长9.38%。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算4573.41万元,比2023年收入总预算4181.12万元增加392.29万元,同比增长9.38%。
一般公共预算收入2963.44万元,比2023年2736.61万元增加226.83万元,增长8.29%。增长的主要原因是单位部分职工岗位晋升,且绩效工资总量增加,以及五险两金也相应增加。
事业收入200万元,比2023年184万元增加16万元,增长8.7%。增长的主要原因是科研项目经费有所增加。
其他收入742.46万元,比2023年761.89万元减少19.43万元,下降2.55%。
上年结转结余667.51万元,比2023年498.62万元增加168.89万元,增长33.87%。增长的主要原因是跨年度实施的科研项目经费继续结转下年使用的经费增加,导致上年结转结余增长。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算4573.41万元,比2023年支出总预算4181.12万元增加392.29万元,同比增长9.38%。
1.按支出功能分类划分,支出共分为四类,其中:
科学技术支出3916.16万元,占支出总预算85.63%,比2023年3586.78万元增加329.38万元,同比增长9.18%。增长的主要原因是跨年度实施的科研项目经费继续结转下年使用的经费增加。
社会保障和就业支出363.46万元,占支出总预算7.95%,比2023年328.67万元增加34.79万元,同比增长10.59%。增长的主要原因是部分职工岗位晋升,绩效工资总量增加相应增加的社保支出。
卫生健康支出112.07万元,占支出总预算2.45%,比2023年101.34万元增加10.73万元,同比增长10.59%。增长的主要原因是部分职工岗位晋升,绩效工资总量增加相应增加的医保支出。
住房保障支出181.73万元,占支出总预算3.97%,比2023年164.33万元增加17.4万元,同比增长10.59%。增长的主要原因是部分职工岗位晋升,绩效工资总量增加相应增加的公积金支出。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出2622.45万元,占总支出57.34%。
基本支出人员经费预算2462.9万元,占支出总预算53.85%,比2023年2074.17万元增加388.73万元,同比增长18.74%。增长的主要原因是单位部分职工岗位晋升,且绩效工资总量增加,以及五险两金也相应增加。
公用经费支出预算159.55万元,占支出总预算3.49%,比2023年153.44万元增加6.11万元,同比增长3.98%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算1950.96万元,占支出总预算42.66%,比2023年1953.51万元减少2.55万元,同比减少0.13%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算2963.44万元。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括科学技术支出2306.19万元、社会保障和就业支出363.46万元、卫生健康支出112.07万元、住房保障支出181.73万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出预算2963.44万元,其中,基本支出预算2450.44万元,占支出总预算82.69%,同比上年增加222.83万元,增长10.00%,增长的主要原因是单位部分职工岗位晋升,且绩效工资总量增加,以及五险两金也相应增加;项目支出预算513万元,占支出总预算17.31%,同比上年增加4万元,增长0.79%。
机构运行1793.19万元,占支出总预算60.51%,比2023年1633.27万元增加159.92万元,同比增长9.79%。
社会公益研究513万元,占支出总预算17.31%,比2023年509万元增加4万元,同比增长0.79%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出242.31万元,占支出总预算8.18%,比2023年219.11万元增加23.2万元,同比增长10.59%。
机关事业单位职业年金缴费支出121.15万元,占支出总预算4.09%,比2023年109.56万元增加11.59万元,同比增长10.58%。
事业单位医疗112.07万元,占支出总预算3.78%,比2023年101.34万元增加10.73万元,同比增长10.59%。
住房公积金181.73万元,占支出总预算6.13%,比2023年164.33万元增加17.4万元,同比增长10.59%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出2450.44万元,其中:
人员经费2290.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费159.55万元,主要包括:办公费7万元,印刷费1.5万元,水费2万元,电费10万元,邮电费2.5万元,差旅费25万元,维修费16.48万元,会议费7.73万元,培训费2.65万元,公务接待费1.01万元,劳务费1.5万元,福利费6.81万元,公务用车运行维护费6.98万元,其他交通费用0.1万元,工会经费30.39万元,其它商品和服务支出38万元(包含伙食补助36万元)。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
因公出国(境)费0万元,与2023年预算支出一致;公务用车购置费0万元,与2023年预算支出一致;公务用车运行及维护费6.98万元,与2023年预算支出一致;公务接待费1.01万元,比2023年0.98万元增加0.03万元,同比增长3.06%;会议费7.73万元,比2023年7.48万元增加0.25万元,同比增长3.34%;培训费2.65万元,比2023年2.56万元增加0.09万元,同比增长3.52%。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024****政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年我单位预算无国有资本经营预算。
十、自治区本级项目绩效目标公开说明
我单位本年度对纳入部门预算编报的24个项目分别进行绩效目标申报,包括21个部门专用项目和3个日常运转类项目。总金额1950.96万元。其中一般公共预算拨款513.00万元,单位资金770.45万元,上年结余收入667.51万元。
其中,我单位对2024年所有纳入部门预算编报的24个项目绩效目标进行公开,总金额1950.96万元。项目预算绩效目标相关情况详见附件:****学院甘蔗研究所2024年单位预算公开表。
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开说明
我单位2024年单位预算无自治区对下转移支付项目绩效目标。
十二、其他重要事项情况说明
****事业单位运行经费安排情况说明
2024年机构运行预算1965.20万元,全部是基本支出预算。包括以下三部分:
1、工资福利支出1729.93万元。其中:基本工资517.87万元,津贴补贴34.98万元,绩效工资981.76万元,其他工资福利支出172.01万元,其它社会保障等共23.31万元。
2、商品和服务支出159.55万元。其中:办公费7万元,印刷费1.5万元,水费2万元,电费10万元,邮电费2.5万元,差旅费25万元,维修费16.48万元,会议费7.73万元,培训费2.65万元,公务接待费1.01万元,劳务费1.5万元,福利费6.81万元,公务用车运行维护费6.98万元,其他交通费用0.1万元,工会经费30.39万元,其它商品和服务支出38万元(包含伙食补助36万元)。
3、对个人和家庭的补助支出75.72万元。
****政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算111.35万元,主要是公务车辆维修和保养服务、机动车保险服务以及车辆加油服务55.1万元;所部采购办公用复印纸、一批空调及办公桌椅等办公设备和家具小计32.65万元;**甘蔗遗传改良重点实验预算采购实验器材一批10万元;丁当基地、****采购办公桌椅、沙发、空调等办公设备及家具13.6万元。
按政府采购项目类型分为货物类、工程类和服务类三种类型。其中货物类采购预算55.05万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算56.3万元。
(三)国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,资产期末账面数总计6813.24万元。
流动资产3931.19万元,占资产总额的57.7%,包含货币资金3259.79万元,其他应收款554.55万元,应收账款116.85万元。
非流动资产2882.05万元,占资产总额的42.3%。包含固定资产2858.42万元,其中土地、房屋及构建筑物1011.43万元;设备1831.12万元;家具和用具15.87万元。无形资产23.63万元。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款:****事业单位从财政部门取得的各项拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”、“事业收入”以外的收入。
四、上年结余收入:指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
五、基本支出:****事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:****事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:****学院甘蔗研究所2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
附件
第一部分:单位概况
一、主要情况
二、机构设置情况
第二部分:****学院甘蔗研究所2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、自治区本级项目绩效目标公开说明
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开说明
十二、其他重要事项情况说明
****事业单位运行经费安排情况说明
****政府采购预算安排情况说明
(三)国有资产占用情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:****学院甘蔗研究所2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
(一) 基本情况
****学院甘蔗研究所成立于1956年,是以甘蔗新品种选育、生产技术创**成果转化为****研究所。****研究室、****研究室、****研究室、农艺研究室、植保研究室等研究部门。目前全所在编职工89人,其中研究员(教授)21人,副研究员39人,博士26人,硕士40人;“新世纪百千万人才工程”国家级人选1人,国务院授予有突出贡献的专家2人,****政府特殊津贴专家7人,**五一劳动奖章获得者1人,**优秀专家1人,**壮族自治区“有突出贡献科技人员”1人,**“十百千人才工程”人选3人,八桂学者1人,农业部现代农业产业技术岗位科学家3人、**甘蔗产业创新专家3人。
本所占地面积1100亩(合计73.33公顷),已建有一栋办公楼、两栋科研办公综合用楼。科研办公设施齐全。建有****基地,占地103亩;在****、**、**、**、**建设了5个区域育种站,面积2000亩。
科研平台有****学院****中心、农业部**甘蔗生物技****实验室、甘蔗育种与栽培技术****研究中心、国家非粮生****研究中心(****研究室、****研究室、甘蔗良种繁育****基地)、****中心****分中心、******实验室、****中心等多个国家级、****中心****实验室。
本所先后承担了国家、省级重点甘蔗科研攻关项目、****基地建设项目及应用基础研究等500多项,培育出甘蔗优良新品种71个,有60多个科研项目分别获得国家、省部级科技进步奖等奖励,获授权专利260多项。这些成果大多已转化为生产力,解决一系列甘蔗生产中重大技术问题,创造了巨大的社会效益和经济效益,为**乃至中国的甘蔗科学研究、蔗糖业的发展做出重要贡献。如桂糖系列甘蔗种植面积为624.91万亩,占全区种植面积的54.11%,其中桂糖42号种植面积412.08万亩,占比35.68%,是**种植面积最大的单一甘蔗品种。在我国率先选育出第一个适合生产全程机械化的桂糖44号,种植面积128.88万亩,占比11.16%,为**种植面积第三大的品种,推广势头迅猛。
为增强发展后劲,今后在抓好甘蔗新品种选育与种质**创新研究的同时,加强应用基础研究,使甘蔗产品向多用途方向发展,多出成果,进一****学院甘蔗研究所对中国蔗糖业发展的科技贡献水平。
(二) 机构设置情况
****学院甘蔗研究所下设12个研究机构:
1、****研究室
2、****研究室
3、栽****研究室)
4、植保研究室
5、****研究室
6、重点实验室
7、办公室(科研与国际**科)
8、财务科
9、****管理科
10、成果转化科
11、****研究室
12、****研究室
第二部分:****学院甘蔗研究所2024年部门预算情况说明
一、 单位收支总体情况说明
2024年收入总预算4573.41万元,比 2023年收入总预算4181.12万元增加392.29万元,同比增长9.38%。2024年支出总预算4573.41万元,比2023年支出总预算4181.12万元增加392.29万元,同比增长9.38%。
二、单位收入总体情况说明
2024年收入总预算4573.41万元,比2023年收入总预算4181.12万元增加392.29万元,同比增长9.38%。
一般公共预算收入2963.44万元,比2023年2736.61万元增加226.83万元,增长8.29%。增长的主要原因是单位部分职工岗位晋升,且绩效工资总量增加,以及五险两金也相应增加。
事业收入200万元,比2023年184万元增加16万元,增长8.7%。增长的主要原因是科研项目经费有所增加。
其他收入742.46万元,比2023年761.89万元减少19.43万元,下降2.55%。
上年结转结余667.51万元,比2023年498.62万元增加168.89万元,增长33.87%。增长的主要原因是跨年度实施的科研项目经费继续结转下年使用的经费增加,导致上年结转结余增长。
三、单位支出总体情况说明
2024年支出总预算4573.41万元,比2023年支出总预算4181.12万元增加392.29万元,同比增长9.38%。
1.按支出功能分类划分,支出共分为四类,其中:
科学技术支出3916.16万元,占支出总预算85.63%,比2023年3586.78万元增加329.38万元,同比增长9.18%。增长的主要原因是跨年度实施的科研项目经费继续结转下年使用的经费增加。
社会保障和就业支出363.46万元,占支出总预算7.95%,比2023年328.67万元增加34.79万元,同比增长10.59%。增长的主要原因是部分职工岗位晋升,绩效工资总量增加相应增加的社保支出。
卫生健康支出112.07万元,占支出总预算2.45%,比2023年101.34万元增加10.73万元,同比增长10.59%。增长的主要原因是部分职工岗位晋升,绩效工资总量增加相应增加的医保支出。
住房保障支出181.73万元,占支出总预算3.97%,比2023年164.33万元增加17.4万元,同比增长10.59%。增长的主要原因是部分职工岗位晋升,绩效工资总量增加相应增加的公积金支出。
2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算。
基本支出2622.45万元,占总支出57.34%。
基本支出人员经费预算2462.9万元,占支出总预算53.85%,比2023年2074.17万元增加388.73万元,同比增长18.74%。增长的主要原因是单位部分职工岗位晋升,且绩效工资总量增加,以及五险两金也相应增加。
公用经费支出预算159.55万元,占支出总预算3.49%,比2023年153.44万元增加6.11万元,同比增长3.98%。
(2)项目支出预算。
项目支出预算1950.96万元,占支出总预算42.66%,比2023年1953.51万元减少2.55万元,同比减少0.13%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收支总预算2963.44万元。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括科学技术支出2306.19万元、社会保障和就业支出363.46万元、卫生健康支出112.07万元、住房保障支出181.73万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出预算2963.44万元,其中,基本支出预算2450.44万元,占支出总预算82.69%,同比上年增加222.83万元,增长10.00%,增长的主要原因是单位部分职工岗位晋升,且绩效工资总量增加,以及五险两金也相应增加;项目支出预算513万元,占支出总预算17.31%,同比上年增加4万元,增长0.79%。
机构运行1793.19万元,占支出总预算60.51%,比2023年1633.27万元增加159.92万元,同比增长9.79%。
社会公益研究513万元,占支出总预算17.31%,比2023年509万元增加4万元,同比增长0.79%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出242.31万元,占支出总预算8.18%,比2023年219.11万元增加23.2万元,同比增长10.59%。
机关事业单位职业年金缴费支出121.15万元,占支出总预算4.09%,比2023年109.56万元增加11.59万元,同比增长10.58%。
事业单位医疗112.07万元,占支出总预算3.78%,比2023年101.34万元增加10.73万元,同比增长10.59%。
住房公积金181.73万元,占支出总预算6.13%,比2023年164.33万元增加17.4万元,同比增长10.59%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出2450.44万元,其中:
人员经费2290.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费159.55万元,主要包括:办公费7万元,印刷费1.5万元,水费2万元,电费10万元,邮电费2.5万元,差旅费25万元,维修费16.48万元,会议费7.73万元,培训费2.65万元,公务接待费1.01万元,劳务费1.5万元,福利费6.81万元,公务用车运行维护费6.98万元,其他交通费用0.1万元,工会经费30.39万元,其它商品和服务支出38万元(包含伙食补助36万元)。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
因公出国(境)费0万元,与2023年预算支出一致;公务用车购置费0万元,与2023年预算支出一致;公务用车运行及维护费6.98万元,与2023年预算支出一致;公务接待费1.01万元,比2023年0.98万元增加0.03万元,同比增长3.06%;会议费7.73万元,比2023年7.48万元增加0.25万元,同比增长3.34%;培训费2.65万元,比2023年2.56万元增加0.09万元,同比增长3.52%。
八、政府性基金预算支出情况说明
2024****政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年我单位预算无国有资本经营预算。
十、自治区本级项目绩效目标公开说明
我单位本年度对纳入部门预算编报的24个项目分别进行绩效目标申报,包括21个部门专用项目和3个日常运转类项目。总金额1950.96万元。其中一般公共预算拨款513.00万元,单位资金770.45万元,上年结余收入667.51万元。
其中,我单位对2024年所有纳入部门预算编报的24个项目绩效目标进行公开,总金额1950.96万元。项目预算绩效目标相关情况详见附件:****学院甘蔗研究所2024年单位预算公开表。
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开说明
我单位2024年单位预算无自治区对下转移支付项目绩效目标。
十二、其他重要事项情况说明
****事业单位运行经费安排情况说明
2024年机构运行预算1965.20万元,全部是基本支出预算。包括以下三部分:
1、工资福利支出1729.93万元。其中:基本工资517.87万元,津贴补贴34.98万元,绩效工资981.76万元,其他工资福利支出172.01万元,其它社会保障等共23.31万元。
2、商品和服务支出159.55万元。其中:办公费7万元,印刷费1.5万元,水费2万元,电费10万元,邮电费2.5万元,差旅费25万元,维修费16.48万元,会议费7.73万元,培训费2.65万元,公务接待费1.01万元,劳务费1.5万元,福利费6.81万元,公务用车运行维护费6.98万元,其他交通费用0.1万元,工会经费30.39万元,其它商品和服务支出38万元(包含伙食补助36万元)。
3、对个人和家庭的补助支出75.72万元。
****政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算111.35万元,主要是公务车辆维修和保养服务、机动车保险服务以及车辆加油服务55.1万元;所部采购办公用复印纸、一批空调及办公桌椅等办公设备和家具小计32.65万元;**甘蔗遗传改良重点实验预算采购实验器材一批10万元;丁当基地、****采购办公桌椅、沙发、空调等办公设备及家具13.6万元。
按政府采购项目类型分为货物类、工程类和服务类三种类型。其中货物类采购预算55.05万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算56.3万元。
(三)国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,资产期末账面数总计6813.24万元。
流动资产3931.19万元,占资产总额的57.7%,包含货币资金3259.79万元,其他应收款554.55万元,应收账款116.85万元。
非流动资产2882.05万元,占资产总额的42.3%。包含固定资产2858.42万元,其中土地、房屋及构建筑物1011.43万元;设备1831.12万元;家具和用具15.87万元。无形资产23.63万元。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款:****事业单位从财政部门取得的各项拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动实现的收入。
三、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款”、“事业收入”以外的收入。
四、上年结余收入:指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。
五、基本支出:****事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:****事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:****学院甘蔗研究所2024年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开01表)
二、单位收入总体情况表(预算公开02表)
三、单位支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件