****2024年度内部审计项目询价公告
一、项目名称
****2024年度内部审计项目
二、项目内容
(一)审计范围
序号 | 被审计单位 | 时间范围 (必要时延伸审计其他年度) |
1 | ****测绘中心有限公司 | 2021年1月-2023年12月 |
2 | **市飞龙****公司 | 2022年1月-2023年12月 |
3 | 台****集团有限公司(含下属**星****公司、**市****公司、****招待所有限公司、****机关****中心有限公司、**市三合特来****公司、**三合集****公司) | 三合集团:2019年11月-2023年12月 (星展供应链:2019年3月-2023年12月; 智能停车:2020年7月-2023年12月; 招待所:2021年1月-2023年12月; 机关物业:2021年1月-2023年12月; 三合特来电:2022年1月-2023年12月; 三合集采供应链:2022年7月-2023年12月。) |
4 | ****公司(含下属****公司) (**市台****公司) | 城投置业:2021年1月-2023年12月 (鹏珵置业:2022年5月-2023年12月; 台基房地产:2021年1月-2023年12月。) |
5 | **市****公司(含下属******公司) | 2021年1月-2023年12月 |
6 | **市****集团有限公司(含下属**市地下综合****公司、**无限魅****公司、**市建设工业****公司、**市建设****公司、**市建设****公司、**市**小****公司) | 市政基础:2020年4月-2023年12月 (地下综合管廊:2019年6月-2023年12月; 无限魅力:2020年5月-2023年12月; 建设工业科技:2022年1月-2023年12月; 建设通信管道:2021年5月-2023年12月; 空间**:2021年5月-2023年12月; **小城镇:2021年5月-2023年12月。) |
(二)审计重点
1.资产保值增值情况;2.重大事项的决策、执行情况(具体为以下四个方面:投资和工程建设项目、物资和服务采购、资本运作情况、对外担保和资金出借);3.公司法人治理结构的建立、健全和运行情况,内部控制制度的制定和执行;4.公司财务的真实、合法、效益情况(具体为以下八方面:收入、成本费用、利润、资产、负债、所有者权益、往来账、税务);5.工资薪酬和用工管理;6.合同管理;7.落实党风廉政建设责任制和廉洁从业情况。
三、报价机构的资格要求
(一)具有独立法人资格。
(二)具备财政部门核发的执业资格。
(三)项目负责人具有注册会计师执业资格,并有5年以上审计工作经历。
(四)项目组至少1人为一级造价工程师(可外聘)。
(五)2019年1月1日至公告截至时间止,未被中国证监会或会计行业主管部门处以“暂停、撤销相关业务许可或禁止从事相关业务”的处罚(时间以处罚文件发布时间为准),或受到上述处罚但已过处罚有效期。
四、服务时间要求
2024年7月15日前完成审计取证工作并出具审计报告。
五、最高报价上限
45万元。
六、报价时间及其他要求
(一)请将报价资料(1.报价表(见附件);2.事务所营业执照;3.事务所执业证书;4.审计人员证书及社保记录)盖章密封,于2024年3月26日下午17:00****科技城综合区(**区市府大道西段618号)综合楼10楼1039室。
(二)本次报价为含税价,包含交通费、食宿费等与审计工作相关的其他一切费用,结算时开具增值税专用发票。
(三)本项目由报价最低者中标。
七、联系方式
林女士,****1758;陈女士,****7100。
2024年3月20日