第一部分:****单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分:****2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:****2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分:名词解释
一、主要职责
****主要职责是宣传劳动保障法律、法规和规章,并督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;**有关部门处理因违反劳动保障法律、法规或者规章的行为引起的群体性事件、突发性事件;承担与劳动保障监察有关的社会公共事务;建立用人单位劳动保障守法诚信档案;依法调查处理下级劳动保障监察机构管辖的案件;承办市人力**和社会保障行政部门委托、交办的其他劳动保障监察事项。
根据上述职责,****内设3个机构:办公室、监察科、案件审理科。
我部门总收入172.95万元,总支出172.95万元。总收入较2023年度预算数186.38万元,减少13.43万元,下降7.21%,主要原因是:1.上年度结转结余资金减少,2.项目经费减少。总支出较2023年度预算数186.38万元,减少13.43万元,下降7.21%,主要原因是:1.上年度结转结余资金减少,2.项目经费压减20%。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入172.95万元,较2023年度预算数186.38万元,减少13.43万元,下降7.21%,主要原因是:1.上年度结转结余资金减少,2.项目经费压减20%。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出172.95万元,较2023年度预算数186.38万元,减少13.43万元,下降7.21%,主要原因是:1.上年度结转结余资金减少,2.项目经费压减20%。主要包括:一是上年度结转结余资金减少,二是劳动保障监察项目经费压减20%且减少了一个项目。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)社会保障和就业支出153.92万元,占支出总预算89.00%,比上年减少10.46万元,减少6.36%,主要原因是:劳动保障监察项目经费由17.6万元减少至10.4万元。
(2)卫生健康支出8.50万元,占支出总预算4.91%,比上年减少0.83万元,减少8.90%,主要原因是:上年结转结余卫生健康支出减少。
(3)住房保障支出10.54万元,占支出总预算6.09%,比上年减少2.13万元,减少16.81%,主要原因是:上年结转结余住房保障支出减少。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算162.55万元,占支出预算93.99%,比上年增长1.77万元,增长1.10%。其中:
(1)工资福利支出135.29万元,占基本支出总预算83.23%,比上年增长8.41万元,增长6.63%,主要原因是:在职人员职级晋升等政策性增资及社保基数变动。
(2)商品和服务支出23.61万元,占基本支出总预算14.52%,比上年减少6.62万元,减少21.90%,主要原因是:厉行节约,严格控制支出和项目经费压减20%。
(3)对个人和家庭的补助3.65万元,占基本支出总预算2.25%,比上年减少0.03万元,减少0.82%,主要原因是:上年结转结余资金对个人和家庭的补助支出减少。
项目支出预算10.40万元,占支出预算6.01%,比上年减少15.20万元,减少59.38%。其中:
(1)工资福利支出0.00万元,占项目支出总预算0.00%,比上年减少8.00万元,减少100.00%,主要原因是:较上年度相比,本年度无编外聘用人员。
(2)商品和服务支出10.40万元,占项目支出总预算100.00%,比上年减少2.70万元,减少20.61%,主要原因是:厉行节约,严格控制支出。
(3)资本性支出0.00万元,占项目支出总预算0.00%,比上年减少4.50万元,减少100.00%,主要原因是:较上年度相比,本年度暂无资产采购计划。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入172.95万元,总支出172.95万元。财政拨款总收入较2023年度预算数186.38万元,减少13.43万元,下降7.21%,主要原因是:1.上年度结转结余资金减少,2.项目经费压减20%。财政拨款总支出较2023年度预算数186.38万元,减少13.43万元,下降7.21%,主要原因是:1.上年度结转结余资金减少,2.项目经费压减20%。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共172.95万元,较2023年度预算数186.38万元,减少13.43万元,下降7.21%,主要原因是上年结转结余资金减少。具体情况为:
住房保障支出(类)支出10.54万元,占支出总预算的6.09%,较2023年度预算数12.67万元,减少2.13万元,减少16.81%,主要原因是:上年结转结余住房保障资金减少。
卫生健康支出(类)支出8.50万元,占支出总预算的4.91%,较2023年度预算数9.33万元,减少0.83万元,减少8.90%,主要原因是:上年结转结余卫生健康支出资金减少。
社会保障和就业支出(类)支出153.92万元,占支出总预算的89.00%,较2023年度预算数164.38万元,减少10.46万元,减少6.36%,主要原因是:上年结转结余社会保障和就业支出资金减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共162.55万元,较2023年度预算数160.78万元,增加1.77万元,增长1.10%,主要原因是在职人员职级晋升等政策性增资,具体情况为:
工资福利支出支出预算135.29万元,占基本支出预算的83.23%,较2023年度预算数126.88万元,增长8.41万元,增长6.63%,主要原因是:在职人员职级晋升等政策性增资。
商品和服务支出支出预算23.61万元,占基本支出预算的14.52%,较2023年度预算数30.23万元,减少6.62万元,减少21.90%,主要原因是:厉行节约,严格控制支出,项目经费压减20%。
对个人和家庭的补助支出预算3.65万元,占基本支出预算的2.25%,较2023年度预算数3.68万元,减少0.03万元,减少0.82%,主要原因是:上年结转结余对个人和家庭的补助支出减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
(一)2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.00万元,公务用车购置及运行费支出预算0.00万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元)。
(二)2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元,同口径较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是2024年我单位无出国经费预算。
2.公务接待费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是2024年我单位无公务接待费预算。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是2024年我单位无公务用车。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增长0.00万元,增长0%,主要原因是2024年我单位无公务用车运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是2024****政府性基金预算。
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元,较2023年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是2024年我单位无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
****机关运行经费安排情况说明
2024****机关运行经费预算23.61万元,较2023年度预算数30.23万元,减少6.62万元,下降21.90%,主要原因是:厉行节约,严格控制支出,减少办公费等相关支出,项目经费压减20%。用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按定额公用经费标准安排的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。。
****政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于:2024****政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,预算资金10.4万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:项目名称专项劳动保障监察活动经费,预算资金10.4万元,2024年度绩效目标为通过各项专项劳动保障监察活动的开展,提高用人单位和职工对劳动法律法规的认真程度,增强广大职工合法维权意识和用人单位依法用工的自觉性,为促进劳动者就业营造良好的社会环境,依法维护劳动者平等就业权益,设1条数量指标:开展专项活动次数≥4次;设1条质量指标:系统、网格正常运行率≥90%;设1条时效指标:项目完成时间为2024年12月31日;设1条成本指标:资金投入≤104000元;设1条社会效益指标:有力维护劳动关系和谐稳定;设1条满意度指标:满意度指标1.服务对象满意度≥90%。
第三部分****2024年部门预算表
单位名称:**** | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 172.95 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 172.95 | 三、国防支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 153.92 |
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 8.50 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、**勘探工业信息等支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然**海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 10.54 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 172.95 | 本年支出合计 | 172.95 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 172.95 | 支出总计 | 172.95 |
注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
收入总体情况表
单位名称:**** | 单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 收入 | 单位资金 | ||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
201002 | **** | 172.95 | 172.95 | 172.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
单位名称:**** | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| | 合计 | 172.95 | 162.55 | 10.40 | 0 |
| 201002 | | 172.95 | 162.55 | 10.40 | 0 |
****101 | | 行政运行 | 112.88 | 112.88 | 0.00 | 0 |
****105 | | 劳动保障监察 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0 |
****501 | | 行政单位离退休 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0 |
****505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0 |
****506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0 |
****199 | | 其他残疾人事业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0 |
****101 | | 行政单位医疗 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0 |
****103 | | 公务员医疗补助 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0 |
****201 | | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
单位名称:**** | 单位:万元 | | ||||
| 收 | 入 | 支 | 出 | | |
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 | | ||
一、一般公共预算拨款 | 172.95 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | | ||
1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | | ||
2、本级 | 172.95 | 三、国防支出 | 0.00 | | ||
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | | ||
1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | | ||
2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | | ||
1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 153.92 | | ||
2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 8.50 | | ||
| | 十、节能环保支出 | 0.00 | | ||
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | | ||
| | 十二、农林水支出 | 0.00 | | ||
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 | | ||
| | 十四、**勘探工业信息等支出 | 0.00 | | ||
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | | ||
| | 十六、金融支出 | 0.00 | | ||
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | | ||
| | 十八、自然**海洋气象等支出 | 0.00 | | ||
| | 十九、住房保障支出 | 10.54 | | ||
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | | ||
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | ||
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | ||
| | 二十三、其他支出 | 0.00 | | ||
| | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | | ||
| | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | | ||
| | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | | ||
本年收入合计 | 172.95 | 本年支出合计 | 172.95 | | ||
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | | ||
收入总计 | 172.95 | 支出总计 | 172.95 | | ||
注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。 | ||||||
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
一般公共预算支出情况表
单位名称:**** | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 201002 | | 172.95 | 162.55 | 138.94 | 23.61 | 10.40 | 0 | |
****101 | | 行政运行 | 112.88 | 112.88 | 89.67 | 23.21 | 0.00 | 0 | |
****105 | | 劳动保障监察 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 0 | |
****501 | | 行政单位离退休 | 3.22 | 3.22 | 2.82 | 0.40 | 0.00 | 0 | |
****505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
****506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
****199 | | 其他残疾人事业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
****101 | | 行政单位医疗 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
****103 | | 公务员医疗补助 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
****201 | | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
单位名称:**** | 单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 162.55 | 138.94 | 23.61 | ||
301 | 工资福利支出 | 135.29 | 135.29 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 26.32 | 26.32 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 28.52 | 28.52 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.93 | 3.93 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 23.61 | 0.00 | 23.61 | ||
30201 | 办公费 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | ||
30207 | 邮电费 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | ||
30211 | 差旅费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | ||
30229 | 福利费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 6.72 | 0.00 | 6.72 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 2.82 | 2.82 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | ||
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |
单位名称:**** | 单位:万元 | |||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
201002 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
政府性基金预算支出情况表
单位名称:****单位:万元 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:****单位:万元 | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出,故本表无数据 |
2024年度预算项目绩效目标公开表
单位名称:**** | 单位:万元 | |||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
201002 | **** | 劳动保障监察专项活动经费 | 10.40 | 通过各项专项劳动保障监察活动的开展,提高用人单位和职工对劳动法律法规的认知程度,增强广大职工合法维权意识和用人单位依法用工的自觉性,为促进劳动者就业营造良好的社会环境,依法维权劳动者平等就业权益。 |
注:本报表不包含不宜公开的项目,金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参****事业单位、****中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。