标段\包信息 | |||
标段\包名称 | ****2024年度内部审计服务(№2标段) | ||
标段\包编号 | **** | 标段\包预算 | 70000.00元/人民币 |
标段包内容 | ①****公司合同管理专项审计②**交****公司合同管理专项审计 | ||
关联标段 | ****2024年度内部审计服务(№1标段) ****2024年度内部审计服务(№1标段) |
公告内容 | |||||||||||||||||||
我司拟对2024年度审计服务项目进行询价采购,诚邀贵单位参加投标,现将有关事项通知如下: 1.采购人:**** 2.询价项目:****2024年度内部审计服务(№1标段) 3.服务地点:采购人指定地点 4.采购人基本情况: ********集团)成立于2015年6月26日,注册资本币3.48亿元,****集团****公司。公司主要经营:房地产开发经营、土地使用权租赁、普通货物仓储服务、国营贸易管理的进出口、园区管理服务;采购代理服务、食材食品销售;供应链管理服务、货物运输代理、轨道交通专用设备及部件、铁路运输基础设备、建筑装饰材料、木材;铁路运输基础设备制造;大数据服务、互联网信息服务。 5.询价范围及服务期限: 5.1审计项目 ****公司****公司开展合同管理专项审计,规范公司经营管理工作,提高经营风险防范水平,促进企业可持续健康发展。 5.2工作内容
6.投标人资格要求: 6.1.投标人须在国内注册(指按国家有关规定要求注册的),具有有效的营业执照,且符合《中华人民**国注册会计师法》及有关规定注册的、具有财政部门核准的有效****事务所。 6.2.本项目不接受联合体投标。 6.3.投标单位有能力配备符合要求的审计人员,其中注册会计师须在投标单位登记执业。 6.4.投入人员要求具体如下: 投标人派出审计人员不少于5人,其中项目主审1人、会计师或审计师1人、造价师1人。项目主审要求:具有注册会计师证书且已在投标人单位注册,从事财务会计、审计工作等时间不少于6年(以毕业证时间计算为准)。 6.5.业绩要求:投标单位2021年1月1日起至少完成过1个合同金额10万元以上(含10万元)审计项目(1个合同可含1个或多个项目)。 6.6.参加本次投标前三年内经营活动中没有重大违法记录。 7.询价程序: 7.1.本次询价****集团集中采购平台(以下简称集采平台)线上完成邀请询价流程。各意向单位可登录采购平台下载供应商操作指南,根据操作指南在集采平台注册供应商账号,进行线上投标、公告查询。****集团集中采购平台网站:http://jicai.****.net/; 7.2.投标文件按要求上传至集采平台响应招标。 7.3.****小组,线上对递交的投标人资格证明材料和投标资料进行评审。对满足询价文件实质性要求的投标文件在集采平台进行开标评标,按照询价文件规定的评分标准进行打分。 7.4.采购人确认评分结果后,向投标单位发出成交通知书,通知中标单位签订业务合同。 |