丽水市莲都区紫金街道办事处2022年度财政决算审计结果公告
根据《中华人民**国审计法》的规定,****于2023年8月至9月,对******办事处2022年度财政决算情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、审计评价意见
审计结果表明:****办事处2022年度政财务收支基本遵守有关财经法规,会计账账、账表相符,报表、账册所记录的财务数据基本真实地反映了财政、财务收支情况。但也存在预算编制不完整,往来款长期挂账未清理,重点资金拨付、沉淀在非预算单位等问题,有待进一步加强。
二、审计发现的主要问题和处理意见
(一)预决算管理方面存在的问题。预算编制不完整,年初预算数与决算数差异过大。
(二)财政收支管理方面存在的问题。一是往来款长期挂账未清理。二是内控制度不健全,加班、出差审批程序倒置。三是费用报销审核把关不严,违规支付补贴。
(三)重点资金使用管理方面存在的问题。一是重点资金拨至非预算单位。二是松材线虫病防治资金沉淀在非预算单位。三是债券资金沉淀在非预算单位。
(四)国有资产管理方面存在的问题。一是国有资产底数不清晰。二是国有资产账实不符。
****政府投资项目管理方面存在的问题。一是使用不合规票据。二是大搬快聚工程补助金财务报销凭证审核不严,附件不齐。三是提前拨付合同结算款。
三、审计处理意见及建议
对本次审计发现的问题,****已依法出具审计报告,并从科学编制年度预算,提高预算编制精准性;加强预算执行管理,严格执行《行政单位财务规则》的有关规定;强化专项资金管理,提高债券资金使用效益;规范固定资产核算,加强国有资产使用管理等方面提出了审计建议。
四、审计整改情况
****已对审计发现问题作出处理,并列入审计清单进行挂销号管理,督促整改。****办事处已按审计处理意见进行整改,具体整****办事处自行向社会公告。
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