关于聘请第三方机构开展市属国有企业2023年度财务决算审计复核的公告
为进一步加强市属国有企业财务监督管理,充分发挥财务决算审计的监督和服务作用,客观公正评价企业负责人的经营业绩,****拟聘请第三方机构参与市属国有企业年度决算审计复核工作。现就有关事项公告如下:
一、委托事项
(一)2023年度市属企业(企业名单附后)财务决算审计结果复核工作
十****集团有限公司、****集团有限公司、十****集团有限公司、****集团有限公司、****集团有限公司、****服务中心、****中心、****公司
(二)2023****国资委要求的复核报告和相关报表
二、时限要求
****事务所待各市属企业上报2023年度决算审计报告后有序开展工作,于2024年9月30日前结束全部工作。
三、报名资格
1.依法设立并能独立承办注册会计师业务的机构,具有承担国有企业审计工作的能力;
2.具有良好的职业道德和信誉,严格执行财务审计的法律、法规**策规定,没有因存在重大执业质量问题被监管部门采取行政监控措施的情形;
3.具有严格有效的审计质量控制制度,在规定工作时间内,有能力调配较强工作力量,按照要求开展审计工作,并按时、保质完成审计任务;
4.熟悉国有企业内部管理规程、财务会计制度,近年来有国有企业内部审计经验者优先;
5.本年度不能按时按量完成****事务所,将取消其下一年度的选聘资格。
四、报名要求
凡有意愿参加的第三方机构请于2024年4月19日17:00前****市政府国资委财务监管科,相关材料有:
(一)单位简介、报名表、企业营业执照(副本)、拟派人员职称和执业资格证书等;
(二)近三年来开展的国有企业内部审计工作情况(列出被审计单位名称、审计类型、审计金额等);
(三)符合以上资质要求的相关证明文件或作出承诺。
五、选聘流程
完成资格审查后,我委将以电话方式通知资格合格的单位进行报价,未收到电话通知的单位,本次询价自动终止。我委将综合考虑参与报名的单位资格审核和报价等因素,选取适合的第三方机构。
六、其他事项
****市政府国资委负责解释。
联系人:马小龙,联系电话:0719-****267
附件:决算审计评审工作报名表