2024年内控审计评价服务采购项目
**省冶金高(略)(**省冶金技师学院、**冶金职业技术学院、**省冶金工业学校) |
(略) |
否 |
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(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
包干费用。该项(略),需缴纳合同总金额5%的履约保证金,项目完成经验收合格,收到服务方税务发票后30个工作日内支付全款,5%履约保证金待验收完成并接到服务方退款申请后于30日内按下述情形处理:无任何质量问题则一次性全额无息退回;服务期间乙方未按约定履行质保责任,按双方协商(略)。 |
按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔(略))文件要求,对学院的内部控制情况开展全方面审计,包括单位层面内部控制审计及经济活动业务层面内部控制审计(不限于制度制定及执行情况,预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理及高风险领域及岗位风险防范方面),排查出的关键业务内控缺陷,在此基础上形成内部控制审计报告并单独出具风险评估报告,同时做好相关咨询与指导服务。 资质要求:1.须在中华人民**国境内注册并取得营业执照,且具有与采购项目相应的经营范围; 2.有与采购项目相适应的供应能力,且与采购项目相关经验;3.具有两年学校内部控制评价审计的工作经验;4.接到电话通知24小时内赶到服务地点开展项目工作。5.交货(项目)地点:**省**市河下镇**冶金职业技术学院(**省冶金高级技工学校)。 |
(略) |
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须有执业资格、注册会计师 查看资质等级树 |
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无 |
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**省冶(略)(**省冶金技师学院、**冶金职业技术学院、**省冶金工业学校) |
**省冶金高级(略)(**省冶金技师学院、**冶金职业技术学院、**省冶金工业学校) |
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