昆明地铁城市开发有限公司内部审计服务
中标候选人公示
招标项目名称: | ****内部审计服务 | |||
标段编号: | **** | 标段名称: | ****内部审计服务 | |
招标人: | **** | 招标人地址: | **省**市**区**路915****控制中心 | |
招标联系人: | 刘工 | 联系电话: | 184****3458 | |
招标代理: | **** | 招标代理地址: | **市**区金泽路165****集团大厦7楼/**市**区西园南路融城优郡B5-1305室 | |
招标代理联系人: | 朱云超 | 招标代理联系电话: | 199****1693 | |
公共**交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 服务采购 | |
合同估算价(万元): | 47.4 | 开标时间: | 2024-05-07 09:00 | |
拦标价(费率或单价等): | (1)财务内控审计:7.8万元/次;(2)经济责任审计:3万元/人次;(3)经济效益审计:3万元/次;(4)全面内控管理审计:5万元/次;(5)专项内控管理审计:2万元/次。 | 监督部门及联系方式: | ****管理局(0871-****1371) | |
公示开始时间: | 2024-05-11 15:30 | 公示结束时间: | 2024-05-13 15:00 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | ||||
评标情况: | 第一中标候选人:****,第二中标候选人:****事务所(普通合伙),第三中标候选人:****事务所。 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民**国招标投标法》》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如对评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出,对质疑答复不满的,可****管理局投诉。监督部门:****管理局,联系电话: 0871-****1371。 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | **** | |||
单位代码: | ****0103MA6K360C70 | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | (1)财务内控审计:6万元/次;(2)经济责任审计:2.4万元/人次;(3)经济效益审计:2.4万元/次;(4)全面内控管理审计:4万元/次;(5)专项内控管理审计:1.5万元/次。 | |||
得分: | 90.21 | |||
项目负责人: | 方自维 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 正高级会计师(****02611),注册会计师证书编号:530****10015。 | |||
项目负责人业绩: | ******公司2022年度内部控制审计,****集团****公司2022年度内部控制审计,******公司2021年内控审计业务,****集团有限公司+**县****煤矿有限公司张建富2018年10月至2021年11月任期及离任经济责任审计,中国有色****设计研究院有限公司吴胤龙2016-2022年经济责任审计,云****集团****公司2022经济责任审计。 | |||
工期(交货期): | 自合同签订起三年(以接到任务通知书的时间为准,若已实施的审计项目所需的时间超出合同期,应最终完成该项目并出具正式报告。 | |||
质量: | 符合招标人相关工作要求及相关法律法规要求。确保项目资金支付有据可依,项目资产,负债,所有者权益核查无误。符合招标人相关工作要求及相关法律法规要求。确保成果资料完整,真实准确,清晰有据。严格遵守《企业内部控制基本规范》及配套指引,《企业会计准则》及应用指南,《中国注册会计师执业准则》等国家,**省和**市相关法律,法规,规章实施审计,高质量,高标准完成本项目约定的工作,符合现行法律法规,**省和地方的相关规定,客观,公正,审计报告的编制应当以经过核实的审计证据为依据,做到客观,完整,清晰,及时,具有建设性,并体现重要性原则。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | ****事务所执业证书,证书编号:420****55302。 | |||
信誉要求: | 投标人在经营活动中无重大违法记录,未处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;未被列入“信用中国”网站(www.****.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单。 | |||
企业类似业绩: | ****旅游厅内部控制手册编制及2022年内部控制评价项目,****集团有限公司2022年内控自评专项审计项目,******公司2022年度内部控制评价项目,******公司2022年度内部控制审计项目,******公司截至2022年12月31日财务报告内部控制的有效性发表审计意见项目,融通地产****公司2021年9月-2022年8月内控咨询项目,****出版社****公司2022年内部控制设计项目,****公司**能投铂骏天****公司2022国有企业任期及离任经济责任审计项目,****公司2021年4月-2022年9月任期及离任经济责任审计项目,****公司关于七彩**通用航空有限责任 公司党委书记,董事长郭其龙同志2018年7月至2022年8月任期经济责任审计项目,中国有色****设计研究院有限公司孙健2019-2022年经济责任审计项目,**省****公司**金泽房地产开发有限公2019.1.1-2021.****.31 国有企业任期及离任经济责任审计项目,****集团有限公司**县****煤矿有限公司原总经理张建富2018年10月至2021年11月任期及离任经济责任审计项目,****集团****宾馆原总经理苏辉昆同志2020年4月-2022年 4 月任职期间经济责任审计项目,****集团****花园原总经理刘兵同志2015年12月-2022年3月任职期间经济责任审计项目,昆****公司昆****公司****公司2021年离任经济责任审计项目,昆****公司昆****公司****公司2021年届中经济责任审计项目。 | |||
安全生产许可证: | 无要求 | |||
第二中标候选人: | ****事务所(普通合伙) | |||
单位代码: | ****0100MA6L3MLP1X | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | (1)财务内控审计:5万元/次;(2)经济责任审计:2.5万元/人次;(3)经济效益审计:1.8万元/次;(4)全面内控管理审计:3万元/次;(5)专项内控管理审计:1.5万元/次。 | |||
得分: | 87.13 | |||
项目负责人: | 郭伟鹏 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 注册会计师证书编号:530****40029,土地估价师证书编号:****530121。 | |||
项目负责人业绩: | 1.企业内部控制审计,经济责任审计:******酒店有限公司内部审计;2.企业内部控制审计:******公司内部审计,****集团****公司****集团****公司财务收支审计、内部控制评价、原董事长经济责任审计),****研究院有限公司财务收支审计、内部控制评价和党委书记、原董事长、原总经理经济责任审计,****办公室及所属二级预算单位内部审计服务,****委员会2023年内部审计服务;3.经济责任审计:云****集团有限公司国道G219线丙中洛至六库段改扩建工程(怒江美丽公路)竣工决算审计--怒江****公司原党委书记董事长沈冰同志离任经济责任审计,****管理处袁铭任职期间经济责任审计。 | |||
工期(交货期): | 自合同签订起三年(以接到任务通知书的时间为准,若已实施的审计项目所需的时间超出合同期,应最终完成该项目并出具正式报告。 | |||
质量: | 符合招标人相关工作要求及相关法律法规要求。确保项目资金支付有据可依,项目资产,负债,所有者权益核查无误。符合招标人相关工作要求及相关法律法规要求。确保成果资料完整,真实准确,清晰有据。严格遵守《企业内部控制基本规范》及配套指引,《企业会计准则》及应用指南,《中国注册会计师执业准则》等国家,**省和**市相关法律,法规,规章实施审计,高质量,高标准完成本项目约定的工作,符合现行法律法规,**省和地方的相关规定,客观,公正,审计报告的编制应当以经过核实的审计证据为依据,做到客观,完整,清晰,及时,具有建设性,并体现重要性原则。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | ****事务所执业证书,证书编号:****0206。 | |||
信誉要求: | 投标人在经营活动中无重大违法记录,未处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;未被列入“信用中国”网站(www.****.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单。 | |||
企业类似业绩: | 1.企业内部控制审计:******公司内部审计2021年四标段,******酒店有限公司内部审计,****水厂建设项目第三方审计服务增加第二家服务单位,****集团****公司投资业务管控专项审计服务,****集团****公司****事务所内部审计业务备选库入围项目,****集团有限公司2023年度至2025年度审计服务入围,****集团****公司财务收支审计、内部控制评价、原董事长经济责任审计,****研究院有限公司财务收支审计、内部控制评价和党委书记、原董事长、原总经理经济责任审计,****集团****公司**至孟连、孟连至**等8个项目内控审计服务2合同包,云****集团有限公司**至**高速公路在建工程项目管理审计服务审计,云****集团有限公司**至**高速公路在建工程项目管理审计服务审计,****财政厅预决算公开检查及内控内审检查考评,****水利厅直属单位3位同志经济责任审计及8家直属单位内部控制制度建立和建设情况专项审计,****委员会2023年内部审计服务业务,****办公室及所属二级预算单位内部审计服务,******保障厅****事务所开展内部审计、资产清查、财政性专项资金绩效评估经费开支服务,****生态环境厅2022-2023年度部门内部审计、部门整体绩效评价、竞争立项服务,****法院采购2022年审计服务(含内部审计);2.经济责任审计:****集团****公司及其下属单位2020—2022年度财务收支情况、6名领导人员离任经济责任审计,****运输厅厅属单位资产清查及领导干部离任经济责任审计,****水利厅直属单位3位同事离任经济责任审计,****学校开展领导经济责任审计,****学校开展领导经济责任审计,****学校领导经济责任审计服务,****学校2023年资产清查和财务专项审计服务,******公司**市****公司原法定代表人和红英同志经济责任审计,****集团****设计院一分院负责人余晓江同志任期经济责任审计,****开发区洛羊商会法人王国新同志离任经济责任审计,云****研究院****研究所原所长邓旭东同志任期经济责任审计,****公司经济责任审计,****管理处袁铭任期经济责任审计。 | |||
安全生产许可证: | 无要求 | |||
第三中标候选人: | ****事务所 | |||
单位代码: | 915********547932D | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | 费率或单价等 | |||
报价: | (1)财务内控审计:7万元/次;(2)经济责任审计:2.7万元/人次;(3)经济效益审计:2.7万元/次;(4)全面内控管理审计:4.5万元/次;(5)专项内控管理审计:1.8万元/次。 | |||
得分: | 73.29 | |||
项目负责人: | 李枝启 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 会计师 (****022),注册会计师证书编号: 530****00003。 | |||
项目负责人业绩: | 1.内部控制审计:******公司包括起下属全资、控股或有****公司等2020年度重点工作审计评价,**市城建****公司包括起下属全资、控股或有****公司等2020年度重点工作审计评价,****集团****公司包括其下属全资、控股或有****公司等2020年度重点工作审计评价,******公司包括其下属全资、控股或有****公司2021年度重点工作审计评价,****集团有限公司包括其下属全资、控股或有****公司2021年度重点工作审计评价等;2.经济责任审计:****中心有限公司总经理舒洋同志经济责任审计,******公司原总经理陈娟同志经济责任审计,****研究中心有限公司原总经理倪功同志经济责任审计,****公司董事长、法定代表人肖振宇同志离任经济责任审计及存货专项梳理,****集团有限公司总经理郭伟在职经济责任审计,******公司原执行董事(总经理)张学明进行离任经济责任审计,**农垦******公司总经理,法定代表人浦同顺同志离任经济责任审计。 | |||
工期(交货期): | 自合同签订起三年(以接到任务通知书的时间为准,若已实施的审计项目所需的时间超出合同期,应最终完成该项目并出具正式报告。 | |||
质量: | 符合招标人相关工作要求及相关法律法规要求。确保项目资金支付有据可依,项目资产,负债,所有者权益核查无误。符合招标人相关工作要求及相关法律法规要求。确保成果资料完整,真实准确,清晰有据。严格遵守《企业内部控制基本规范》及配套指引,《企业会计准则》及应用指南,《中国注册会计师执业准则》等国家,**省和**市相关法律,法规,规章实施审计,高质量,高标准完成本项目约定的工作,符合现行法律法规,**省和地方的相关规定,客观,公正,审计报告的编制应当以经过核实的审计证据为依据,做到客观,完整,清晰,及时,具有建设性,并体现重要性原则。 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | ****事务所执业证书,证书编号:****0144。 | |||
信誉要求: | 投标人在经营活动中无重大违法记录,未处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态;未被列入“信用中国”网站(www.****.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单。 | |||
企业类似业绩: | 1.内部控制审计:******公司、******公司、**农业****公司、******公司、******公司、**盛世****公司、**林业****公司“三重一大”等专项审计,******公司包括起下属全资、控股或有****公司等2020年度重点工作审计评价,****集团****公司包括起下属全资、控股或有****公司等2020年度重点工作审计评价,**市城建****公司包括起下属全资、控股或有****公司等2020年度重点工作审计评价,******公司包括起下属全资、控股或有****公司等2020年度重点工作审计评价,****集团****公司包括起下属全资、控股或有****公司等2020年度重点工作审计评价,******公司包括其下属全资、控股或有****公司2021年度重点工作审计评价、****集团有限公司包括其下属全资、控股或有****公司2021年度重点工作审计评价、******公司包括其下属全资、控股或有****公司2021年度重点工作审计评价,****委员会****委员会办公室(****办公室)财务咨询及绩效评审项目,****人民法院2021****法院财务内审服务,****委员会2023年内部审计服务,******厅所属单位内部审计及自然**财务管理(B标段),****建设局系统 2023 年度财务内审,****建设局系统2021年度财务内审,中国人民**军95577部队2017-2020年财务收支、内部控制等情况进行专项审计,****政法委员会资金审计、财务综合咨询及委托项目服务,**哈尼族****草原局财务收支审计、内控制度服务合同,广**住房和城乡****公司内控制度编制;2.经济责任审计:******局****协会白金彩离任经济责任审计,****体育局下属学校领导干部离任经济责任****中学,****小学),****学校长张兴权任期经济责****中学校长李华斌任期经济责任审计9.60经济责****中学校长李红伟任期经济责****中学校长韩绕良任期经济责****小学校长苗宏民任期经济责任审****中学学校校长白金随任期经济责任****中学学校校长韩建辉任期经济责任****中学学校校长孙**任期经济责任审计,****医院原院子董兴齐任职期间重点对近三年任职期间履行经济责任情况进行审计,****医院原党委书记鲁东(2015年8月至2022年12月)、原院长黄建强(2019年8月至2022年11月)任职期间履行经济责任审计,**地址矿产所原所长(2011年11月至2022年5月)**地址矿产原所长(2019年4月至2022年1月)进行离任审计,**市教体系统校(园)长任期,离任审计服务,**国资**经****公司所属企业******公司赵震宇离任经济责任审计,****集团有限公司所属三家企业经济责任离任审计项目,******公司原总经理陈娟同志经济责任审计、****中心有限公司总经理舒洋同志经济责任审计、****研究中心有限公司原总经理倪功同志经济责任审计,****公司董事长、法定代表人肖振宇同志离任经济责任审计及存货专项梳理,****集团****公司总经理黄江涛离任经济责任审计等。 | |||
安全生产许可证: | 无要求 | |||
附件: |
| |||
详细评分表: |
|
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批
![](http://wap.qianlima.com/imgs/xunhuan.png)