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项目名称 | ****2023年度内部审计项目 | 项目编码 | **** |
单位 | **** | 发布时间 | 2024-05-17 |
项目负责人 | 王洪林 | 项目标的(万元) | 222,900.00 |
预计服务金额(元) | 80,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
服务开始时间 | 2024-05-24 | 服务结束时间 | 2024-06-30 |
响应期 | 5天 | 开标时间 | 2024-05-23 |
选取方式 | 邀请比选 | 所需服务事项 | 内部控制审计 专项审计 |
项目要求 | |||
服务内容 | ****根据工作需要,****机关2023年度内部控制制度执行、财务收支情况及一宗土地使用权出让价款的收支情况开展内部审计,必要****事业单位。现邀请你单位参加该项目比选,并请于2024年 5月22日14时之前将该项目比选资料寄送至****,现将有关事项函告如下: | ||
所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
要求说明 | 三、审计服务实施时间 | ||
备注 | 请于2024年 5月22日14时之前将该项目比选资料寄送至**** |
邀请的服务机构
机构名称 | 联系人 | 联系方式 | 响应评分 | |
*****(确认选取前仅业主可见) | 包* | 177****2797 | ||
*****(确认选取前仅业主可见) | 罗* | 173****6857 | ||
*****(确认选取前仅业主可见) | 任** | 139****3306 |