关于为【合同管理内部审计】 公开选取【会计师事务所服务】机构的公告
我单位****超市****事务所服务中介服务机构,现将相关事项公告如下:
项目名称 | 合同管理内部审计 |
采购人 | **** |
投资审批项目 | 否 |
工程建设项目规模 | 投资额(69,600.00元) |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需中介服务事项 | |
所需服务类型 | ****事务所服务 |
服务内容 | ****公司各部门,审计时间范围为:2021年1月1日-2024年3月31日。合同总量:2021年至今合同共计签订3534份,归档3354份(抽查比例不低于10%)。 审计范围主要以发现问题为导向,对审计对象的合同管理体系建立情况、合同订立情况、合同履行、变更、终止及解除情况、合同纠纷处理情况、合同登记及归档情况、合同管理考核六个部分进行审计,具体详见采购说明 |
中介机构要求 | 以为准 |
其他要求说明 | 参选单位具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;****事务所执业证书。项目负责人需要拥有注册会计师资格证书,十年以上执业经验,对同类项目经验丰富。多次担任大中型企业、机关事业单位审计项目负责人。其余人员需要具有同类项目经验的项目经理和审计助理组成。同时要求现场工作人员至少5名,包含注册会计师2名及以上。 |
服务时限说明 | ****公司提供该审计项目相关资料后30个日历日内完成现场审计工作,出具初步审计成果;40****公司方提交完整的审计成果,并附相应的工作底稿和审计依据、证据。 |
服务金额 | ¥59160.0元至¥69600.0元 |
金额说明 | 本项目为包干价6.96万元。最低价为最高限价的85%。 |
选取方式 | 择优+竞价 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2024-05-28 09:00:00 (选取时间到达后不接受报名,建议中介机构至少在选取开始半小时前完成报名。) |
采购人业务咨询电话 | ****(****5819) |
采购需求书下载 | 采购说明.pdf 合同管理内部审计合同5.21.rar |
2024-05-22
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