根据《中华人民**国审计法》和《**市审计整改结果公告办法(试行)》(珠审委办〔2022〕26号)等有关规定,****审计局公告了《**市2022年度审计查出突出问题以及市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告》(以下简称“审计整改报告”)。对于审计整改报告反映的问题,我委高度重视,深刻剖析原因,积极推动落实整改工作。现将涉及我委问题的整改结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
审计整改报告涉及我委问题共3个,其中立行立改类问题为1个、分阶段整改类问题为2个。为推动问题整改落实,我委及时开展研究分析,制定切实可行的整改方案,明确责任主体和任务要求,切实推动整改工作。截至公告日,3个问题均已整改。
二、审计查出问题及整改情况
(一)关于注资专户中的工程结算款未及时清算的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我委对相关市管企业发函,督促其加快配合业务主管部门推进项目结算进度。****财政局《关于协助清算城市环境清理规范优化提升项目第八批资金及退回项目结余资金的通知》,我委已于2023年9月25日完成城市环境清理规范优化提升项目第八批资金拨付,并将该项目结****财政局,即已完成城市环境清理规范优化提升项目清算工作。
(二)关于账外资产未按规定登记入账的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我委立行立改,已于2023年6月至8月开展了固定资产盘点工作,经盘点发现的307项“账外资产”主要是已达到或接近报废年限但仍实际使用的办公资产,该批“账外资产”已按规定全部处置,确保固定资产的真实性、准确性、完整性,并进一步完善固定资产日常管理制度和管理基础工作。
(三)关于国资监管信息系统建设绩效有待提高的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我委进一步完善了国资监管平台系统基础数据的准确性、完整性、及时性,并通过优化信息系统功能、新增重点监管模块、加强数据融合、打通数据壁垒等方式提高国资监管信息系统建设绩效,依托信息化建设进一步提高国资监管效能。
三、审计建议的采纳情况
我委认真分析审计建议的适用性,并积极采纳全部的审计建议。下一步,我委将持续强化国资监管工作,加强注资专户管理、固定资产管理等工作,积极推进市属国有企业信息化和数字化建设,进一步提升国资在线监管水平。
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2024年6月20日