安徽省枞阳长江河道管理局关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1254
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 5606 档案盒 | 30 | 360.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
2 | 得力 78995 文件座/文件架/文件框 | 5 | 295.0 | 得力/deli\78995 | 验收通过 | |
3 | 得力 18275-05 接线板 | 5 | 400.0 | 得力/deli\18275-05 | 验收通过 | |
4 | 得力 63107 文件夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\63107 | 验收通过 | |
5 | 得力 装订线材 | 5 | 50.0 | 得力/deli\0236 | 验收通过 | |
6 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 50 | 700.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
8 | 得力 0467 订书机 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
9 | 得力 6058 剪刀 | 6 | 60.0 | 得力/deli\6058 | 验收通过 | |
10 | 得力 7103 胶水 | 4 | 96.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
11 | 得力 7093 胶水 | 5 | 240.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 鲍若晖
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