[审合同]2023年预算执行与内部控制制度落实情况(含三重一大)专项审计
2023年预算执行与内部控制制度落实情况(含三重一大)专项审计
需求基本信息
发布时间: 2024-06-27 09:59
采购编号: ****
其他要求:
1.****审计局的验收要求,做好审计全过程审计,于2024年9月30日****审计局验收合格。
2.在审计过程中,审计人员要严格按照《国家保密法》及《保密实施办法》等政策法规对我单位提供的审计资料、审计数据进行保密,严禁使用微信、QQ、互联网等设施设备进行传送,严禁向第三自然人泄密,因泄密造成的后果追究我馆****事务所承担一样的责任赔偿。
采购需求方信息
****
潘涛
023-****2725
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批