安徽广播电视大学亳州分校关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2308
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 3186 记事本 | 60 | 1080.0 | 得力/deli\3186 | 验收通过 | |
2 | 秉优强力粘钩 粘钩 | 2 | 16.0 | 秉优\秉优强力粘钩 | 验收通过 | |
3 | 齐心 NO.333 文件夹 | 50 | 550.0 | 齐心/Comix\NO.333 | 验收通过 | |
4 | 心相印 湿巾 | 12 | 168.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\心相印 | 验收通过 | |
5 | 齐心 EB35 中性笔 | 50 | 900.0 | 齐心/Comix\EB35 | 验收通过 | |
6 | 得力 钥匙牌 | 5 | 80.0 | 得力/deli\9330 | 验收通过 | |
7 | 得力 7402 复印纸A4 | 10 | 1800.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
8 | 得力 白板擦 | 200 | 600.0 | 得力/deli\7810 | 验收通过 | |
9 | 闪迪 CZ50 优盘 | 15 | 975.0 | 闪迪/Sandisk\CZ50 | 验收通过 | |
10 | 得力 0037 回形针 | 5 | 75.0 | 得力/deli\0037-B | 验收通过 | |
11 | 晨光 ADG98719 计算器 | 5 | 190.0 | 晨光/M G\ADG98719 | 验收通过 | |
12 | 得力 7101 固体胶 | 30 | 540.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
13 | 得力 0479 订书机 | 5 | 140.0 | 得力/deli\0479 | 验收通过 | |
14 | 齐心 D6017 百事贴 | 10 | 30.0 | 齐心/Comix\D6017 | 验收通过 | |
15 | 晨光 ABS92863 长尾夹 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\ABS92863 | 验收通过 | |
16 | 得力 5604 档案盒 | 100 | 1300.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
17 | 得力 5953 档案袋 | 100 | 60.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
18 | 得力 8553A 长尾夹 | 20 | 220.0 | 得力/deli\8553A | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah****035009
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