1. 招标条件
****2024年度财务报告及内部控制审计项目的招标人为****(以下称“招标人”),资金来源为企业自筹,目前已具备招标条件。现对本项目进行邀请招标,在此欢迎收到本投标邀请书的潜在投标人参加投标。
2. 招标采购内容
2.1 本次采购内容:根据《****公司法》《中华人民**国证券法》《****交易所股票上市规则》等要求招标人每年度须报送并公告年度报告,其中的年度财务会计报告应当经符合《中华人民**国证券法》****事务所审计。
根据《企业内部控制基本规范》要求:上市公司应当聘请具有证券、期货****事务所对内部控制的有效性进行审计。
招标人****事务所对招标人2024年度财务报表、内部控制有效性执行审计并出具审计报告,****公司和国有资产监管部门要求的报告,并提供其他相关服务。
2.2 服务期限:2024 年度。招标人有权根****事务所2024年度审计服务质量,决定期满后是否续聘,并按照招标人实际业务情况双方协商决定续聘价格,每次续聘服务年限为一年。
3. 对投标人的资格要求
3.1 投标人应是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。
3.2 投标人须具有中国境内合法****事务所执业资格,在财政部、证监会从事证****事务所备案名单中。投标人须在**具有合法****事务所执业资格的分支机构或**机构,能够协同开展****公司审计业务,并能出具**法定审计报告。
3.3 入****协会《2022****事务所综合评价百家排名信息》名单。
3.4 投标人从事审计业务未曾违反国家保密法规制度的相关规定(需提供书面声明,详见“第五章 投标文件格式 三、承诺函”)
3.5 2020 年以来,投标人作为主审所至少承接过1个在国企A股的企业财务报告审计项目;
3.6 本次招标不接受联合体投标,不得分包。
3.7 投标人不存在下列情形之一:
3.7.1 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;
3.7.2 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人;
3.7.3 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系;
3.7.4 被依法暂停或者取消投标资格;
3.7.5 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
3.7.6 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
3.7.7 ****管理部门在**企业信用信息公示系统中列入企业经营异常名录或严重违法失信名单;
3.7.8 ****法院在“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人名单或重大税收违法失信主体名单;
3.7.9 在近三年内投标人或其法定代表人(单位负责人)有行贿犯罪行为的(以中国裁判文书网出具的查询结果为准);
3.7.10法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
4. 招标文件的获取
4.1 请收到本书面投标邀请书并有意参加的潜在投标人,在以下时间内获取招标文件:
4.1.1 招标文件获取时间:2024年7月2日开始
4.1.2 招标文件获取方式:****@gdhyst.com
4.2 投标确认函的递交:投标人收到本邀请书后须以书面形式确认(详见附件1),并于**时间2024年7月8日中午12:00前将投标确认函以扫描件发送到****@gdhyst.com邮箱递交给招标人,纸质原件于投标截止日前递交给招标人。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为**时间2024年7月25日上午9:30,地址为**市**区创业路2号********小组,收件人:郭女士,联系方式: 020-****6187,185****9615
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人将予以拒收。
6. 开标时间及地点
6.1 **时间2024年7月25日上午9:30****招标办公室进行开标,要求投标人现场述标。招标人将提供必要的投屏设备,方便投标人进行述标。为确保述标的顺利进行,建议投标人在开标当日提前联系招标人进行设备环境测试。
7. 邀请招标文件变更:
7.1 如邀请招标文件有澄清、修改或者延期的,我司会及时更新信息。
8. 联系方式
招标人:****
地址:**市**区创业路2号********小组
联系人:郭女士 电话:020-****6187,185****9615
电子信箱:****@gdhyst.com
招标人:****
/uploadfiles/2024/07/202********036763.pdf2024年 7 月 2 日
![](http://wap.qianlima.com/imgs/xunhuan.png)