一、工作目标
本次审计以国有企业资金及实施项目建设资料为基础,打破现行管理体制和架构,将产业相近、行业相关、主业相同的同类资产和业务进行整合重组,组建县属国有企业。重点打造集投资管理、产业发展、资产管理为****公司。维护资**全和规范使用,提高资金建设运营绩效,促进资金各项举措切实发挥实效,提出改进和加强资金项目管理、完善相关制度措施的意见和建议。
二、审计范围和需求
(一)审计范围
**县藏****公司八****公司、****公司、**县****公司
(二)审计需求
本次协审按照有关审计法律法规和国家审计准则规定的程序和方法实施,协审方派出5名具有执业资格人员独立参与审计(其中注册会计师人数不得少于1人,****政府采购流程人员1人,有企业审计经验人数不得少于2人、一级造价师不得少于1人)成立审计组,查阅国有企业资金管理办法等文件资料,审计有关财务会计等经济活动资料,并配合出具符合业主方工作要求的审计报告。
三、审计时间安排
为期30天
项目名称:
计划编号:
计划名称:
服务周期: 30 天
报价方式: 价格
评选方式: 综合评分
采购成本价: ¥0
服务地址:
询价通知书: 询价通知书
联系人: 李维强
座机电话: 0895-****161
报名开始时间:
报名结束时间: 2024-08-06 00:00:00
发布时间: 2024-07-24 17:17:15
采购编号: ****
采购单位: ****
供应商数量: 报名供应商不足三家流标。
是否需要上传响应文件:
供应商资格: 一、符合《****政府采购法》第二十二条规定,且已在本系统注册的供应商。
二、落实政府采购政策满足的需求:无。
三、特定的资格要求:拥有开展企业审计工作相关资质且拥有独立开展企业审计经验。
异议处理项: 如有异议请电话咨询采购人,采购流程问题请咨询平台运营。
现成交 | **** | 中选 | 2024-08-09 | 269000.00 |