宜都市财政局2024年度会计监督检查结果公告
根据《中华人民**国会计法》、《中华人民**国预算法》等法律法规和制度政策的规定,为维护财经纪律的严肃性,切实履行财政部门法定的会计监督职责,保障财税政策的有效执行,提高有关行业单位的会计信息质量,根据《****财政厅关于开展2024年度会计和评估监督检查工作的通知》(鄂财监发〔2024〕16号)相关要求,我局组织检查组,自2024年7月至8月分别对****社会保障局、****民政局、****殡仪馆、**市城镇****公司四家单位开展会计监督检查工作,现将监督检查情况公告如下:
一、主要存在的问题
(一)内控制度建设不健全。单位内部控制缺少建设项目管理制度、合同管理制度及流程图。
(二)会计基础工作不规范。附件不齐全、数据不准确,原始凭证中部分数字有改动,未及时进行更正。记账凭证及封面要素填写不全。会计核算不准确、不完整、账表不符。年度报告及报表未在年度结束后整理归档。年末未开展固定资产清查盘点,未及时清理历史保证金等。
二、处理及整改情况
针对检查中存在的问题,我们在检查工作结束后,分别与被检查单位就检查情况交换了意见,对存在的问题进行了确认。按照《中华人民**国会计法》、《会计基础工作规范》、《会计档案管理办法》、《政府会计准则》、《行政事业性国有资产管理条例》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《****事业单位财务支出票据管理办法(实行)》、《国家发展改革委等部门关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》等有关规定,依法依规向被检查单位下达了《财政监督检查结论》并提出了整改要求。
特此公告。
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2024年08月16日
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