关于水彩笔的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N080********241402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 钊盛 ZS-100 档案盒 | 钊盛ZS-100 | 个 | 66.00 | 25 | 1650 |
2 | 得力 便利贴彩色 | 得力21685 | 本 | 45.00 | 4 | 180 |
3 | 多克 桌牌 | 多克21698 | 个 | 80.00 | 7 | 560 |
4 | 洁丽雅 6409 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace6409 | 条 | 30.00 | 5 | 150 |
5 | 晨光/M G K35笔芯 | 晨光/M GK35 | 桶 | 38.00 | 30 | 1140 |
6 | 胶带座 | 塑丰369255 | 个 | 10.00 | 16 | 160 |
7 | 齐心EB306 | 齐心/ComixEB306 | 盒 | 33.00 | 5 | 165 |
8 | 公牛插板 | 公牛/BULL5564 | 件 | 6.00 | 95 | 570 |
9 | 公牛插板 | 公牛/BULL6658 | 件 | 6.00 | 70 | 420 |
10 | 锦厦活页替芯(大) | 锦厦JS-618 | 件 | 63.00 | 10 | 630 |
11 | 得力钻笔刀 | 得力/deli0595 | 件 | 10.00 | 3 | 30 |
12 | 子弹头插板 超长 | 子弹头GB/8569 | 件 | 5.00 | 104 | 520 |
13 | 台账本 | 万印达GB/****226 | 件 | 85.00 | 10 | 850 |
14 | 得力 70801-48 水彩笔 | 得力/deli70801-48 | 盒 | 25.00 | 45 | 1125 |
15 | 烟雨** 马卡龙气球 装扮用品 气球 | 烟雨**马卡龙气球 | 包 | 50.00 | 35 | 1750 |
16 | 优迈 鞋套 | 优迈鞋套 | 双 | 1000.00 | 1 | 1000 |
17 | 久量 DP-7049B 手电筒 | 久量DP-7049B | 个 | 3.00 | 38 | 114 |
18 | 5号 电池/电力配件 南孚电池 | 南孚/NANFU5号 | 条 | 51.00 | 10 | 510 |
19 | 信纸 | 其他家信纸 | 本 | 200.00 | 3.5 | 700 |
20 | 亚信 053 印油/印泥/** 印泥 | 亚信053 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
21 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 100.00 | 2 | 200 |
22 | 得力 8551 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8551 | 筒 | 28.00 | 16 | 448 |
23 | 得力 8555-D 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli8555-D | 盒 | 50.00 | 16 | 800 |
24 | 齐心 Q312 文件夹 抽杆夹 | 齐心/ComixQ312 | 个 | 52.00 | 15 | 780 |
25 | 齐心 A868 文件夹 抽杆夹 | 齐心/ComixA868 | 包 | 48.00 | 30 | 1440 |
26 | 英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊 墨水 | 英雄/HERO204 | 瓶 | 27.00 | 4 | 108 |
27 | 英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊 墨水 | 英雄/HERO204 | 瓶 | 27.00 | 4 | 108 |
28 | 熙轩 会计档案盒 | 熙轩会计档案盒 | 个 | 50.00 | 4.5 | 225 |
29 | 西玛 KPJ103 单据/收据/凭证 凭证封皮 | 西玛/simaaKPJ103 | 张 | 100.00 | 0.5 | 50 |
30 | 多标 不干胶条码纸70*40 纸类标签 打印纸贴纸 | 多标不干胶条码纸70*40 | 包 | 30.00 | 30 | 900 |
31 | 晨光 多色超轻粘土 彩泥/橡皮泥 | 晨光多色超轻粘土 | 包 | 20.00 | 7 | 140 |
32 | 晨光油画棒 油画棒 | 晨光/M G晨光油画棒 | 盒 | 38.00 | 36 | 1368 |
33 | 含羞草 45356 奖状/证书 | 含羞草45356 | 个 | 100.00 | 7 | 700 |
34 | 得力 S656(12支盒装) 中性笔 | 得力/deliS656(12支盒装) | 盒 | 80.00 | 12 | 960 |
35 | 得力 33006 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 | 得力/deli33006 | 卷 | 20.00 | 16 | 320 |
36 | 晨越 荣誉证书 荣誉证书 | 晨越荣誉证书 | 个 | 80.00 | 10 | 800 |
37 | 得力 22800 25k记事本 | 得力/deli22800 | 本 | 80.00 | 25 | 2000 |
38 | 得力 72492 文件夹 | 得力/deli72492 | 个 | 35.00 | 15 | 525 |
39 | 得力 79900 印油 | 得力/deli79900 | 瓶 | 30.00 | 12 | 360 |
40 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli77794 | 把 | 20.00 | 12 | 240 |
41 | 得力 66782 笔袋 | 得力/deli66782 | 个 | 25.00 | 20 | 500 |
42 | 得力 档案夹 | 得力/deli5005 | 个 | 120.00 | 22 | 2640 |
43 | 得力 档案夹 | 得力/deliTC530AB | 个 | 23.00 | 14 | 322 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿理玛﹒叶那尔
联系电话: 159****1227
传真:
地址: **维吾尔自治区****县塔勒德镇塔勒德街156号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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