融安县妇幼保健院审计服务采购项目询价公告编号RAFY-ZCB-20240828
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审计服务采购项目询价公告
编号:****
我院需****事务所对医院进行审计,现对外进行市场调查或询价,欢迎有意向、****事务所前来询价。
一、项目名称:****审计服务采购项目
二、项目清单:
2021-2023****医院财务报告。
三、会计事务所必须具备条件
(一)在**区境内、依法成立,处于正常执业状态。
(二)内部管理制度健全。
(三)近三年未受到财政部门行政处罚或注册会计师行业惩戒,且上一年度综合评价在省内排名20名以内。
四、财务报告审计要求
目标和范围
(一)财务决算报告审计
1.乙方接受甲方委托,对甲方按照《政府会计准则》和《政府会计制度》编制的财务报告及相关信息审计并出具审计报告。
2.乙方通过执行审计工作,对财务报告的下列方面发表审计意见:(1)财务决算报表是否按照《政府会计准则》和《政府会计制度》的规定编制;(2)财务决算报表是否在所有重**面公允反映了甲方审计年度财务状况、收支结余情况及现金流量表。
(二)审计要求
1.乙方应以审计进场会后45日内完成审计工作,出具审计报告。
2.应当遵守中国内部审计准则。
3.派出审计人员中最少1名注册会计师,需提供注册会计师证复印件。
4.制定审计工作方案,包括审计内容及重点、审计流程、审计抽样方法、采取的审计取证方法等内容。
5.乙方承诺不从事商业贿赂行为,遵守廉洁协议或相关规定。
6.乙方应当对执行业务过程中知悉的甲方信息予以保密。
(三)其他要求
1.应当遵守中国内部审计准则。
2.进场审计组需配备注册会计师资质审计人员。
3.制定审计工作方案。
4.参照《第3101号内部审计实务指南——审计报告》出具审计报告。
5.按照审计档案管理相关规定汇总整理并及时提交审计项目的档案资料。
6.乙方承诺不从事商业贿赂行为,遵守廉洁协议或相关规定。
7.审计组实施审计后,应当将审计报告书面征求被审计领导干部及其所在组织的意见。内部审计机构应当针对收到的书面意见,进一步核实情况,对审计报告作出必要的修改。
8.应当将审计报告报送被审计单位。
五、递交文件材料:
1.报价表;
2.有效营业执照副本及资质证书复印件;
3.法定代表人或其授权委托人有效身份证复印件、法人授权委托书原件;
4.上一年度综合评价在省内排名表。
5.近三年未受到财政部门行政处罚或注册会计师行业惩戒证明。
(上述资料一正二副按顺序装订并加盖公章)
六、报名方式:(现场报名或邮件报名2选1)
符合资格的供应商应当在2024年08月28日至2024年09月01日8:30-12:00,14:30-17:30(周六、周日除外)通过现场或发送邮件的形式报名。
1.现场报名:**市********采购办公室。
2.邮件报名:填写报名表及扫描相关证件发送至****@163.com。发送邮件后请务必拨打电话告知。
a.报名函内容:项目名称、单位名称、联系人及身份证扫描件、电话、联系邮箱、报名时间,扫描件在空白处盖章。
b.公司营业执照的扫描件盖公章。
七、报名截止时间:
2024年09月01日17:30时止
八、报名成功后递交询价材料须密封,会议现场拆封,文件接收截止时间:2024年09月04日17:30时止。
九、医院询价时间与地点,另行通知。
联系人及联系方式:
联系人:杨女士
电话:139****1990
邮箱:****@163.com
领取报名表扫以上二维码
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2024年08月28日
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