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一、采购人名称: ****(政府)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2245L****20803
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-201 | 支 | 18.00 | 60 | 1080 |
2 | 科思特 K DR2245 (鼓架) 硒鼓 | 科思特/KSTK DR2245 (鼓架) | 个 | 8.00 | 260 | 2080 |
3 | 天威黑色硒鼓 Q2612A | 天威/PRINT-RITEHP-Q2612A | 支 | 6.00 | 220 | 1320 |
4 | 啄木鸟 DVD+R DVD空光盘 | 啄木鸟/PLOVERDVD+R | 盒 | 3.00 | 60 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(政府)
联系人: ****社区专用账号(不参与审核)
联系电话: 152****2001
传真:
地址: **县幸福路018号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: