内江市隆昌生态环境局2023年度预算执行和其他财政收支情况审计结果
根据《中华人民**国审计法》****市委审计委****市政府批准的2024年审计项目计划安排,****审计局派出审计组对****2023年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、审计发现的主要问题
(一)**市本级安排的预算资金未编制决算
(二)未在定点维修单位维修公务用车6次
(三)预算资金执行率低
****银行存款核算不规范
(五)超支挂账
(六)1笔住宿费未按规定使用公务卡结算
(七)公务车油费先付款后审批
(八)资产管理责任未落实到人
(九)未按会计制度核算在建工程
(十)已建成项目未纳入资产管理
(十一)1个项目的资产划转、交接手续不完整,不能有效落实后期管护责任
(十二)未定期对固定资产进行清查盘点
(十三)龙市河流域水环境治理项目工期滞后
(十四)2个政府采购项目未按规定对合同进行公告
二、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,****审计局已依法出具了审计报告,提出了审计建议,****正在积极整改,具体整改情况由其向社会公告。
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