为依法履行审计监督职责,扎实做好我局常态化“经济体检”。根据《****内部审计工作规范》(揭市工信函〔2023〕358号)要求,我局结合工作安排,拟对我局往年部分项目开展专项内部审计。现拟公开****事务所,有关事项通告如下:
一、项目名称
****2024年内部审计项目。
二、项目内容
审计范围:
(一)2022年****央财政小微企业融资担保业务降费奖补资金;
(二)2023年****央财政小微企业融资担保业务降费奖补资金;
(三)2022年**市民营经济及中小微企业发展专项资金;
(四)2023年**市民营经济及中小微企业发展专项资金;
(五)2023年**市专精特新“小巨人”奖补资金(年中追加);
(六)2022年**市普惠性制造业投资奖励资金;
(七)2023年**市产业创新能力建设资金;
(八)2023年**市产业创新能力建设资金(年中追加);
(九)2023年**市企业技术改造资金;
(十)2023年**市企业技术改造新增资金(年中追加);
(十一)2023年**市支持市级技术改造项目建设资金;
(十二)2023年**市鼓励工业企业实施清洁生产改造资金;
(十三)2023年**市-**省无线电监测网升级改造项目资金(四期)。
实施时间:****工作部署,计划2024年10月至12月中旬开展完成相关工作任务。
工作内容:开展财政专项资金审计工作。包括但不限于前期资料分析、拟定审计方案、地市座谈调研、企业现场核查、编制审计底稿、撰写审计报告、征求意见讨论、出具审计报告、提出相关政策建议等。具体以最终合同约定为准。
三、事务所资质要求
(一)中国境内依法注册的法人机构或非法人组织(法人机构提供有效营业执照;非法人组织提供主体资格合法存续的证明文件;分支机构应提供有效的授权),在**省内有固定的办公场所和必要的设施条件。
(二)专业水平高,熟悉审计业务和国家、省有关审计政策,对国家及省级部门财政专项资金有深入理解,有相关的审计工作经验。
****政府部门审计项目能力,具备成熟的审计实施方案。
(四)申报审计“****2024年内部审计项目”的事务所,审计人员需至少由“2名注册会计师+2名中级会计师”组成。
(五)具有独立的财务管理、财务核算和资产管理制度,以及依法缴纳税收、社会保险费的良好记录。
(六)申报本项目活动前三年内,在经营活动中无重大违法记录,无不良业绩、无不良信用记录。
(七)法律法规规定的其他条件。
四、遴选方式
符合报名条件的单位自愿报名并按要求提交材料,我局按有关规定组织遴选,择优确定。
五、申报文件
(一)申报单位概况。包括但不限于机构人员情况,营业执照、法人代表证书、相关资质证书和证明、承担审计项目情况等材料。
(二)明确申报的审计范围,参与审计的团队人员及资质证明材料(人员名单须与后续实际参与审计人员一致,不得随意替换)。
(三)开展本项工作的实施方案。实施方案应针对审计关注内容,重点分析阐述对拟申报审计财政专项资金的理解,以及拟采取的工作方法等内容。
(四)服务费用报价。本次共遴选1家事务所,根据有关规定,结合实际情况,服务费用报价不超过15万元人民币。服务费用按固定总价方式报价,固定总价包括但不限于:劳务费、会议费、差旅费、****服务所需全部费用。报名单位须提供费用报价明细表并作详细测算说明。
(五)其他可以佐证机构的专业能力、资质、业绩等情况的相关材料。
报名材料须加盖报名单位公章,加盖骑缝章,一式六份(一正本五副本),按照有关招投标文件格式要求装订并密封,并提交word版电子档。
六、报名时间及地点
报名截止时间:自通告发布之日起至2024年9月30日。
报名单位请于报名截止时间前将申报文件送至****(******市政府机关大院二号楼512室),逾期不予受理。报名单位对所提供文件材料的真实性负责,若发现弄虚作假,取消其报名资格。
七、联系方式
****政策法规科,电话:0663-****372,邮箱:****@163.com。