一、项目名称
****三年连审及年度财务决算审计
二、工作内容
****及其合并范围内各主体(以下简称“****集团”)2021-2023年度三年连审、2024-2025年度财务决算审计,主要包括:
1.****集团2021-2023年度三年连审工作,按照融资****集团合并三年连审审计报告。
2.2024、2025年度财务报表决算审计,根据审计范围,出具集团本级、合并审计报告及合并范围内主体的审计报告,审计范围主体不少于15家,出具报告主体不少于10家;配合首发展完成财务决算会审,****财政局、北****管理委员会财务决算现场会审;****财政局、北****管理委员会要求,出具年度管理建议书等;对新准则、新业务、复杂或非常规事项上,在不违反审计独立性的前提下,提供财务建议及指导等服务。
3.配合出具融资监管机构要求的《债券****事务所声明》等资料。
说明:各年合并范围和出具报告单位清单可与联系人沟通提供
三、服务期限
2年,自双方签署服务合同之日起至2025年财务决算全部工作结束,年度审计业务约定书一年一签。
如在服务期限内,服务机构出现因被相关监管机构处罚导致无法继续****集团年度审计、公开信息披露等情况,****集团将根据实际情况适时更换服务机构。
四、参选单位资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力,持有合法有效营业执照,具备债券发行等相关证券服务的资格(提供复印件加盖公章);
2.具有良好的信誉、执业道德,未被相关信用信息评价机构列为失信企业,参选人没有因违法违规行为受到暂停部分或全部经营业务、责令停业等行政处罚,尚未完成整改、恢复业务资质的;没有因承担国有企业审计业务受到以上行政处罚后恢复业务资质未满36个月的;参选人近三年未因承担国有企业财务决算审计业务受到警告、罚款、没收违法所得等行政处罚三次(含)以上的;参选人近期不存在待财政部、****交易所、北****管理委员会等需进一步核实事项,不存在影响选聘人1****交易所、证监会等机构申报债券融资申请的事项(提供声明函)。
3.具有健全规范的内部管理制度和质量控制体系;
4.承办本项目的团队人员执业道德良好,熟悉基金运营及科技投资行业,项目总负责人执业年限10年以上,有集团企业决算审计总体负责人经验;项目现场负责人执业年限5年以上;近3年内因执业原因被行政处罚或正被立案调查的注****集团项目的签字注册会计师。
5.不接受联合体参选。
五、评分办法
采用综合评分法,****事务所资质情况、执业记录、团队情况、工作方案、审计费用报价、质量管理水平、信息安全管理、风险承担能力水平等。
六、报名材料递交要求
请有意参与竞争性谈判的机构依照公告要求,准备申请材料正本一份,副本二份,电子文档1份(U盘1份),在报名截止时间前将上述文件纸质版加盖公章,密封后寄送至收件地址。
参选文件应包括以下信息:
1.机构简介、行业排名(中注协发布****事务所综合评价百家排名)、营业执照及相关资质复印件;
2.项目总负责人和现场负责人等团队人员简介、专业资质证书复印件;服务团队近三年承担过的相关项目业绩说明及证明材料;
3.审计工作方案,时间周期预估,服务优势介绍;
4.事务所风险承担能力水平、信息安全管理及质量管理水平情况简介。
5.事务所及团队执业情况和诚信情况声明;
6.报价函(三年连审、2024年度审计、2025年度审计(假设合并范围不变)分别报价)。
七、联系方式
1.选聘人:****
2.报名截止时间:2024年9月26日17:00时
3.联系人:孙琪然
4.联系方式:****1342-8809
5.邮箱:****@bstig.cn
6.地址:**市**区安翔北里甲11号**创业大厦A座西门收发室
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2024年9月19日