为进一步规范医疗保障管理服务工作,加强医疗保障经办机构内部管理与监督,维护医保基金的健康安全运行,****(以****中心)将委托第三方机构对**市本级医保经办机构的经办管理服务行为开展审计调查。现将有关事项公告如下:
一、委托审计采购原则
按照公开、公正、公平的原则,****中心公开发布委托第三方审计市本级医保经办机构的资格条件、审计内容、工作要求、经费安排等相关事项,接受有意开展****事务所的经办申请。
二、委托审计采购申请条件
(一)委托审计采购人必须是在中华人民**国合法注册和按时进行年检的独立法人,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
(二)委托审计采****财政局审计、会计服务封闭式框架协议供应商。
(三)委托审计采购人应具有履行合同所必需的专业队伍和人员配备,组成4名(含)以上的专业队伍,由高级会计师任组长,其余人员应具备审计、会计专业资质,其中注册会计师占比不少于50%。所有人员应依法参加社会保险。
(四)委托审计采购人应具有履行合同所必需的基础管理和对应的设施设备。
三、委托工作内容和要求
(一)委托工作范围
1.审计对象:****;
2.审计业务时间:2023年9月-2024年9月。
(二)委托重点工作内容
1.审计《医疗保障经办机构内部控制风险防控清单》涉及的风险点,重点检查基金财务控制项目;
2.审计《医疗保障经办机构内部控制情况检查评估表》所列项目;
3.根据内控管理政策相关要求制定一份内控运行方案。
(三)委托工作要求
接受委托的审计单位应到达审计现场通过“查”、“问”、“看”、“核”等工作环节,对被审计单位的医疗保障管理服务行为规范程度、内部控制与管理情况进行全面了解后,出具以下相关材料:
1.****内部控制开展情况专项审计报告;
2.《医疗保障经办机构内部控制情况检查评估表》
3.《医疗保障经办机构内部控制风险防控清单》涉及的风险点,重点检查的基金财务控制项目的检查情况,包含问题、结论及改进建议;
4.****内控运行方案。
以上内容要求自协议签订两个月内完成现场审计工作,并于约定完成时间的20天内出具包括审计基本情况、发现的主要问题、审计结论、工作建议等四方面内容的汇总报告以及根据内控管理政策相关要求制定的内控运行方案。
四、委托经办的经费安排及支付形式
本次委托审计的预算不超过人民币5万元(含税)。
****中心将在开展委托审计工作后的7个工作日内,向委托审计单位支付总额30%的费用;其余款项在提交专项报告和汇总报告,经验收合格后的7个工作日内一次性结清。委托审计单位未在规定时间内完成专项审计,或经抽查发现服务质量不符合要求的,按照合同约定扣减相应费用。
五、委托审计采购的申请方式
符合上述条件且有意向****事务所,****中心提交书面申请材料,申请材料应包括下列内容:
(一)参与本次审计活动的报名表。
(二)参与本次审计活动的报价单。
(三)审计工作方案。包括拟投入本项目的人员组成、进度安排、审计质量控制及有关的审计服务承诺。
(四)营业执照复印件。
****事务所资质及专业审计人员力量情况。
所有材料需加盖单位公章。
六、其它事项
(一)符合上述条件且有承办意向的单位,请于2024年10
月8日下班前递交申请报告,逾期不再受理。
****中心****小组,负责申请受理、资料及资格条件复审,**相关部门根据委托审计要求和申请人情况,研究确定委托单位,签订委托协议后组织实施。
联系人:冯佳敏,联系电话:0576-****3282
附件:1.2024年度**市本级医保经办机构委托第三方审计报名表
2.****事务所资质及专业审计人员力量信息表
3.2024年度**市本级医保经办机构委托第三方审计报价单
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2024年9月27日