****2024年度财务报告及内部控制审计项目投标邀请书
(招标编号:****)
1. 招标条件
****2024年度财务报告及内部控制审计项目的招标人为****(以下称“招标人”),资金来源为企业自筹,目前已具备招标条件。
****(以下称“招标代理机构”)受招标人委托,现对本项目进行邀请招标,在此欢迎收到本投标邀请书的潜在投标人参加投标。
2. 招标采购内容
2.1 本次采购内容:根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》要求招标人每年度须报送并公告年度报告,其中的年度财务会计报告应当经符合《证券法》****事务所审计。
根据《企业内部控制基本规范》要求:上市公司应当聘请具有证券、期货****事务所对内部控制的有效性进行审计。
招标人****事务所对招标人2024年度财务报告、内部控制****公司执行审计并出具审计报告。
2.2 服务时间:2024年度。
3. 对投标人的资格要求
3.1投标人应为中华人民**国境内注册的法人或者其他组织,具有独立订立合同的权利。
3.2投标人应具备有效的《****事务所执业许可证》,并属于中国证监会发布的从事证****事务所****事务所;位****协会发布的最新一期《****事务所综合评价百家排名信息》前15名或总部机构注册在**的前5名。
3.3 2021-2023年度(指财务报告审计年度,下同),投标人作为主审所至少承接过1个市值不低于150亿元(以2024年9月27日市值为准)且在境内上市的国有控股企业财务报告审计及内部控制审计项目。
3.4本次招标不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
4.1 请收到本书面投标邀请书并有意参加的潜在投标人,在以下时间内购买招标文件:
4.1.1招标文件发售时间:2024年9月30日到 2024年10月10日(**时间,下同);每日上午9:00—11:30,下午1:30—4:00
4.1.2 招标文件发售地点:**市**路285号1610室
4.1.3 招标文件售价 600 元,售后不退。
4.2 招标文件购买方式(现场购买):
4.2.1携带资料:
(1)潜在投标人收到的加盖招标代理机构公章的《投标邀请书》;
(2)潜在投标人的身份证明文件:法人营业执照的复印件加盖公章;如为分支机构的,****公司(总所)出具给分支机构的授权书,****公司(总所)和分支机构的营业执照复印件加盖公章;
(3)法定代表人/单位负责人授权委托书原件、委托代理人身份证明原件及复印件。
若未提供齐全上述资料,招标代理机构将拒绝其购买招标文件。
若法定代表人/单位负责人办理购买招标文件事宜的,则无需提供法定代表人/单位负责人授权委托书及委托代理人身份证明。
4.2.2现场填写《购标书登记表》。
4.2.3现场缴纳标书款(支持支付宝和微信支付)。
4.2.4获取发票和招标文件等资料。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2024年10月21日9时30分,地点为**市**路285号10楼多功能厅。
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件,招标人将予以拒收。
6. 联系方式
招标人:****
详细地址:**市东**路666号A座
联系人: 吴刚
电话:021- ****5959
招标代理机构:****
详细地址:**市**路285号1610室
联系人:顾弘毅 应秋祺 叶钧
联系电话:021-****7915、****7723、****7726
传真:021-****7272
电子信箱:****@shbid.com;****@shbid.com
2024年9月30日