****公司郑重提醒:请供应商仔细阅读询价单详情后认真报价。乱报价者导致最低报价又无法供货的恶劣行为我们会向**巴巴举报,且拉入供应商黑名单!谢谢**。
A.收货相关信息:
a. 产品符合国家、行业技术要求,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担,保证产品质量。
b. 货物要求送达项目指定地点,若无法做到请勿报价。
c.本次询价采购货品要求分一个批次到货。
d.乙方要提供厂家的整套资料(包括营业执照(三合一)、质量管理体系、银行开户许可证)
e.供应商需要在鲁班电子商务平台注册
f.供应商为具有独立法人资格
B.报价要求:供应商报价需含税(发票必须为材料类增值税专用发票)、含运费。
a. 在报价有效期间,供应商可多次报价及调整报价,以最低报价为准。
b. 报价为到场落地价若不能送达请勿报价。填写的报价单价应为包含运杂费、装卸车费、保险及其他所有税费等的结算单价,结算采用一票制。
c.为防止恶意报价,不能按报价单价执行供应的供应商,将限制其在“采购必应”专区对中铁九局的交易行为。
d.开具增值税专用发票。
e.本采购询价里要求的供应商为厂家,本次采购接受供应商或厂家报价。
f.本次付款为账期支付,订单90天内有效不能接受账期支付的请勿报价。
C.验收要求:供应商所供物资必须满足国家标准或行业质量标准。
a.材料到达现场随货附产品型式检验报告、合格证明。付款方式为:甲方收到乙方开具的正式增值税专用发票90日内,向乙方支付总结算金额的100%,如甲方出现资金困难,乙方同意给予6个月的付款宽限期,自此期间内不视为甲方违约且不计息,乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。
b.货到按询价单上传的技术要求进行验收,验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,我方有权退货,所造成的所有损失由供应商承担。
c.货到现场后在使用过程若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。
d在收货验收合格后,开具增值税专用发票,税率为1%或13%。发票名头:****公司 纳税人识别号:912********612006H 开户行:****银行****开发区支行 账号:210********052501217 公司地址:**市**区敬宾街3-1号 电话:024-****3615
D.收货人联系方式及其他信息待确定供应商后予以提供。
E.产品必须达到国家标准,
F.举报电话:024-****1815
1 | 工字钢 | I18 | 9.7吨 | GB/T706-2016,9m或12m | 过磅验收 要求快速到货 | ||
2 | 工字钢 | I16 | 1.5吨 | GB/T706-2016,9m或12m | 过磅验收,要求快速到货 此项物资根据视现场进场(可能取消,请合理考虑运费) |