为了加强我院财务、运营、内控等工作管理,确保医院良好的运营发展,根据相关管理要求,我院现公开邀请具有相应资质和****事务所进行医院审计工作。
一、审计时间:预计将在近期启动,具体时间将另行通知。
二、审计内容:本次审计将全面覆盖我院(2022年和2023年)的财务状况、运营情况、内控管理等情况,包括但不限于收入、支出、资产管理、预算执行、药品价格和医疗服务收费等方面。
三、成果文件要求:在采购人要求的时间内完成审计工作,提供审计报告,并对审计结果的真实性、准确性、合法性、客观性、完整性负责。
四、邀请对象:诚邀具备合法执业资格、财务状况良好、无违法****事务所参与本次审计工作。
五、人员要求:根据具体审计工作要求,供应商需能够组织具备注册会计师执业资格,高级会计师、中级会计师等相关职称人员参与审计项目,协助开展审计工作,解决审计过程中遇到的专业性问题。
六、报价方式:有意参与本次****事务所,请于2024年10月20日前将以下材料发送至我院指定邮箱(****@qq.com):
1.****事务所的营业执照、执业资格证书等相关资质证明文件;
2.****事务所的简介、业绩介绍及团队构成;
3.拟派出的审计团队人员名单、简历、;
4.审计工作方案及报价(本项目无最高限价,报价单位根据审计工作内容自行评估报价,报价中含完成此项工作内容的所有费用,包括但不限于人工、税费、差旅、合理利润等完成此项目所需全部费用)。
七、注意事项:
1.请确保提供的所有材料真实、准确、完整。否则根据相关规定取消其中选资格;
2.我院将在收到材料后,组织进行评审,并择****事务所进行**;
3.本次审计不会影响我院的正常医疗服务和患者就医体验。
八、联系方式:如有任何疑问或需要了解更多信息,****办公室电话(0833-****312)进行咨询。
我们期****事务所**,共同推动我院财务管理水平的提升。同时,我们也将继续努力,为患者提供更加优质、高效的医疗服务。