****审计服务项目采购公告
一、采购项目概述
为加强单位内部管理,提升财务管理水平,确保财务数据的真实性和准确性,本单位现需采购审计服务。本次采购预算为人民币12,000元(大写:壹万贰仟元整),采用先公开询价,再定点议价的方式进行。
二、服务需求
(一)审计范围:涵盖本单位2023年度、2024年度的全面的审计服务。
(二)审计内容:财务审计、内部控制审计。
(三)服务期限:自合同签订之日起至2025年3月31日完成审计并出具审计报告。
(四)报告要求:提供详细、客观、准确的审计报告,对审计发现的问题提出明确的整改建议,并协助本单位进行整改。
三、供应商资格要求
(一)具有独立的法人资格,持有有效的营业执照和相关执业资格证书,****政府采购智慧云平台(电子卖场)供应商库里。
(二)在审计服务领域具有丰富的经验和良好的业绩,能够提供高质量的审计服务。
(三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,无违法违规行为记录。
(四)能够按照我单位的要求和时间安排完成审计工作,并出具符合要求的审计报告。
四、询价流程
(一)公开询价:本公告发布之日起至2024年10月23日17:00为公开询价阶段,供应商需在此期间内提交报价文件。
(二)报价文件提交:报价文件应包括但不限于报价单(见附件模板)、供应商资质证明文件、服务方案等。报价文件需密封并加盖供应商公章,现场提交至我单位指定地址(****四楼财务室)。
(三)定点议价:在公开询价的基础上,我单位将选择性价比较高、服务较优的供应商进行进一步的谈判,以确定最终中选供应商。
五、联系方式
联系人:林女士
联系电话:0752-****828
联系地址:**市市**园西路1号****
六、其他事项
(一)本次采购活动遵循公开、公平、公正的原则,欢迎符合条件的财务审计服务机构积极参与。
(二)我单位将对报名及提交报价单的机构进行资格审核,不符合要求的机构将被淘汰。
(三)在采购过程中,我单位保留对采购方式、报价单和服务方案等进行调整的权利。
(四)本公告的解释权归我单位所有。
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2024年10月18日